单选题在内审过程中审核员发现一消防水龙带接头锈蚀严重且不能使用,审核员应()。A提出谁应受指责B找出造成缺陷的原因C监督修理

单选题
在内审过程中审核员发现一消防水龙带接头锈蚀严重且不能使用,审核员应()。
A

提出谁应受指责

B

找出造成缺陷的原因

C

监督修理


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

审核员在进入车间审核前,陪同人员告诉审核员,由于今天外来人员较多,车间没有准备那么多个人防护用品,希望审核员能调整对该车间的审核计划。作为第三方审核员遇到这种情况,应如何处理?

在策划并实施内审时,组织应确保()A、将审核结果报告给相关管理者B、及时采取适当的纠正和纠正措施C、确保内部审核员具有相应的能力D、确保审核员不应审核自身的工作

BFSA审核员商场内审核时应先审核哪个部门?()A、非加工部门B、商场后区C、加工部门D、商场外围

审核员在质管部查最近一次的管理评审材料,发现管理评审报告中针对评审情况,共提出了四项改进决策,审核员只看见其中一项由办公室完成的改进措施的实施情况及其有效性的验证记录。你作为审核员应如何继续审核?

内审的目的是找出不符合项以便改正,发现问题越多,审核员的工作越出色。()

审核工程部时应安排来自该部门的内审员主审,因为该审核员对工程部的工作最了解。

审核员应独立于受审核活动(只要可行时),并且在任何情况下都不应带有偏见,没有利益上的冲突。对于内部审核,审核员应独立于被审核职能的运行管理人员。审核员在整个审核过程中应保持客观性,以确保审核发现和审核结论仅建立在审核证据的基础上。对于所有组织,内审员必须完全独立于被审核活动。

审核员在发现不符合线索时可扩大抽样。

有些人员如内审员、工序质量审核员、产品质量审核员,在聘书发放至评价期时间内,未参加公司组织的审核或部门组织的审核,评价结论不能为续聘。

审核人员应具备内部审核员资格,或()内部审核员资格

审核员对某食品集团产品仓库审核时发现,该仓库产品摆放整齐,每排之间都留有一定的通道,审核员边走边查看,只见成品包装箱上注明:该产品应储存在温度不超过25℃,相对湿度不大于65%,当低于此储存条件时,食品将不能再使用。在仓库现场没有发现任何的温湿度监控仪器,审核员向仓库管理员要危害分析记录,发现危害分析记录没有对此种情况进行分析危害。如果您认为其中有不符合标准要求或不符合质量管理体系文件要求的情况,审核证据确实,则填写“不符合项报告”,并注明“严重”或“一般”,反之,则填写“观察报告”,并在观察报告中描述您作为内审员希望寻找的审核证据。

内审和外审一样,审核员不能对不合格项的改进提出纠正措施的建议。()

审核员在进入车间审核前,陪同员告诉宙核员,由于今天外来人员较多,车间没有淮备那么多个人防护用品,希望审核员能调整对该车间的审核计划。作为第三方审核员遇到这种情况,应如何处理?

以下属于管理体系审核发现的是()A、审核员看到的物理入口控制方式B、审核员看到的信息系统资源阈值。C、审核员看到的移动介质的使用与规定要求的符合性D、审核员看到的项目质量保证活动与CMMI规程的符合性

内审时,审核员可以审核自己部门的工作。

拉线应采取防腐措施且不得有()A、断股B、松股C、接头D、严重的锈蚀

以下属于信息安全管理体系审核发现的是()A、审核员看到的物理入口控制方式B、审核员看到的信息系统资源C、审核员看到的移动介质的使用与安全策略的符合性D、审核员看到的项目质量保证活动

在质量管理体系审核中,以下哪些情况可以构成不符合()。A、在油样间审核员发现20天前的外采油留样已经被处理了B、审核员发现质检室没有编制某国产仪器的作业指导书C、审核员发现某外采油质量检验报告上氧含量指标检测为2.81%(m/m)D、审核员发现质检正在按检验规程的要求对某项指标进行检测

拉线应采取防腐措施且不得有断股、松股、接头及严重的锈蚀。

使用智能柜台PAD的服务专员分为()和高级审核员。A、二级审核员B、初级审核员C、一级审核员D、以上皆是

单选题在内审过程中审核员发现一消防水龙带接头锈蚀严重且不能使用,审核员应()。A提出谁应受指责B找出造成缺陷的原因C监督修理

判断题拉线应采取防腐措施且不得有断股、松股、接头及严重的锈蚀。A对B错

单选题以下属于管理体系审核发现的是()A审核员看到的物理入口控制方式B审核员看到的信息系统资源阈值C审核员看到的移动介质的使用与规定要求的符合性D审核员看到的项目质量保证活动与CMMI规程的符合性

多选题拉线应采取防腐措施且不得有()A断股B松股C接头D严重的锈蚀

问答题根据下述事实,指出不符合GB/T19001—ISO9001中最适用的条款,并说明理由:最后,审核员在管理者代表陪同下到品质部进行审核。审核员先向品质部经理了解品质部的职责。经理告知,品质部主要从事质量体系的建立和完善,组织内审,每两次审核的间隔期不超过12个月,审核员询问了最后一次的内审是什么时候进行?经理告知是95年的内审报告。审核员问有无内审的日程计划?经理回答有,同时又出示了95.1.5工厂的检字9501号之发出的审核计划,计划规定了审核的日程,审核组的成员。审核员问这些审核员是否经过培训?经理讲他们是我们厂自己培训的,老师就由我担任,我是参加国家注册审核员的培训并已考试合格。审核员抽查了两名内审员的培训记录,又问这些内审员是否被任命或聘请了,经理讲,厂检字9501号文是由厂长签发的,文中已指定了审核成员。我们就不再任命或聘请了。审核员还抽查了内审品质部的记录。其中编号NO031的一个,严重不合格报告规定纠正措施期限已2个月。应于95.2.10纠正。已由设计部派内审员对纠正措施的实施效果进行了验证。

判断题内审的目的是找出不符合项以便改正,发现问题越多,审核员的工作越出色。()A对B错

问答题审核员在质管部查最近一次的管理评审材料,发现管理评审报告中针对评审情况,共提出了四项改进决策,审核员只看见其中一项由办公室完成的改进措施的实施情况及其有效性的验证记录。你作为审核员应如何继续审核?

多选题在策划并实施内审时,组织应确保()A将审核结果报告给相关管理者B及时采取适当的纠正和纠正措施C确保内部审核员具有相应的能力D确保审核员不应审核自身的工作