单选题超级柜台设备维护员应查看超级柜台剩余银行卡张数,与核心系统中()是否相符,核对当日发卡明细,确保账账相符,并在《发卡明细表》上签字确认。A柜员现金箱B柜员凭证箱余额C重空凭证销号表D表外分户账

单选题
超级柜台设备维护员应查看超级柜台剩余银行卡张数,与核心系统中()是否相符,核对当日发卡明细,确保账账相符,并在《发卡明细表》上签字确认。
A

柜员现金箱

B

柜员凭证箱余额

C

重空凭证销号表

D

表外分户账


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

柜员现金箱检查要做到()A、对柜员现金箱中现金、贵金属进行全面账实检查B、对于有价单证,将数量、号码和面值与系统账务记录及《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》核对相符C、对于假币,将其与系统账务记录核对相符D、对于重要空白凭证,将其与“柜员日终平账报告表”凭证余额及《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》核对相符

柜员尾箱物品应确保账款、账实、账账相符,以下说法错误的是()。A、营业期间,柜员可根据业务量等情况不定期检查尾箱物品与系统数据是否相符B、营业期间,柜员可根据业务量等情况定期检查尾箱物品与系统数据是否相符C、营业终了,柜员必须检查尾箱物品与系统数据是否相符D、营业终了,应由网点其他有权清点人员清点尾箱现金、有价单证和重要空白凭证等物品,与系统数据进行核对,核对无误后及时监督柜员将物品装箱上锁

系统每日打印“柜员凭证明细表”后,()应将“柜员凭证明细表”和二次销号记录核对一致,并在“柜员凭证明细表”上签字确认.A、一次销号人员B、二次销号人员C、会计主管D、凭证管理员

柜员当日业务全部处理完毕,必须()。A、检查平账器是否平账,跨柜过渡是否已销讫B、核对现金与现金箱是否一致C、重要空白凭证与凭证箱是否相符D、打印柜员日终平账报告表一式两份、重要空白凭证销号表,连同按传票号顺序排列的记账凭证与原始凭证及附件交主管审核E、未经主管批准,严禁柜员向主管提交日终平账报告表后再做交易

超级柜台设备维护员应查看超级柜台剩余银行卡张数,与核心系统中()是否相符,核对当日发卡明细,确保账账相符,并在《发卡明细表》上签字确认。A、柜员现金箱B、柜员凭证箱余额C、重空凭证销号表D、表外分户账

营业网点设备维护员应查看超级柜台剩余银行卡张数,与核心系统中柜员凭证箱余额是否相符,核对当日发卡明细,确保账账相符,并在()上签字确认。A、《申请书统计表》B、《历史清机查询表》C、《发卡明细表》D、《业务申请书》

业务引导过程中,下列说法正确的是()。A、超级柜台三期上线后,添加了回单打印选择功能。若客户无需回单则选择不打印;若回单已打印但客户未领取的,应将回单粉碎销毁处理正B、客户首次填写《中国农业银行个人投资者风险承受能力评估问卷》时,必须由具有销售理财产品资质的客户经理(或理财经理)在输出的业务申请书上签名,确认评估结果C、对于超级柜台无法办理的业务,应拒绝办理。D、日终打印“发卡明细表”,设备维护员应双人核对当日发卡明细,确保账账、账实相符,并在“发卡明细表”上签字确认,“发卡明细表”与永久类申请书一同保管

营业网点平账核对的内容包括()。A、营业网点结束业务操作前,主管应检查柜员是否全部签退,过渡账户是否全部销讫B、营业网点日平账报告表的“交易笔数”、“现金箱余额”、“凭证箱余额”分别与各柜员日终平账报告表核对相符C、营业网点“现金余额统计表”上的现金余额与各柜员实际的现金余额和库房现金合计数核对相符D、《重要空白凭证库存登记簿》与手工记载的《有价单证、重要空白凭证保管登记簿》中各种重要空白凭证余额合计数及实际库房重要空白凭证核对相符E、手工记载的《库房现金登记簿》余额及实际库存现金与《现金库存登记簿》的库存数核对相符

运营主管日终业务审核包括()。A、“营业机构平账报告表”与全部“柜员日终平账报告表”的各项记录是否相符B、记账凭证的张数与“柜员日终平账报告表”的交易笔数是否一致C、“重要空白凭证明细表”与加计的各柜员“柜员重要空白凭证明细核对表”余额合计数是否相符D、将柜员传票按传票号由小至大顺序整理,并确保传票顺序号连续。

超级柜台离行上门服务时,应()清点设备凭证箱内银行卡数量和核心系统柜员凭证箱余额,确保账实相符。A、每日日终B、只需在营销活动结束时C、每周D、不定时

日终签退前,柜员必须详细核对现金实物与当日()现金箱余额是否相符。A、行部日终签退报告表B、柜员日终平账报告表C、柜员日终平账明细表D、行部日终签退明细表

关于柜员现金箱“碰箱”检查事项,下列说法错误的是()。A、中午休息前,柜员必须检查现金实物与ABIS中柜员现金箱余额是否相符B、日终签退前,柜员必须详细核对现金实物与当日“柜员日终平账报告表”现金箱余额是否相符C、运营主管或运营主管授权人要监督柜员“碰箱”检查,并对日终“碰箱”检查进行现金大数卡把审核D、柜员日终“碰箱”时,不必对所收缴的假币进行账实核对。

()应在日终核对超级柜台当日发卡明细,确保账账相符,并在《发卡明细表》上签字确认。A、生产管理员B、前端服务员C、设备维护员D、用户管理员

在柜员尾箱余额核对单上注明:()A、已复点各币种现金及重空,账实相符字样B、自点柜员签字C、复点柜员签字D、自点柜员和复点柜员双人签字

超级柜台日终管理包括()。A、查看超级柜台剩余银行卡张数,与核心系统中柜员凭证箱余额是否相符B、核对当日发卡明细,确保账账相符,并在《发卡明细表》上签字确认C、打印当日《业务申请书统计表》,与当日回收的业务申请书核对D、作业中心用户检查并确认待处理任务已全部处理完毕,办理用户签退

网点签退后需主管或授权主管核对“网点联机平账报告表”与“柜员日终平账报告表”是否内容相符的有()。A、传票张数B、现金余额C、重要空白凭证余额D、签退时间

单选题业务量较大的营业网点,超级柜台凭证箱至少()清点一次,银行卡余额,与生产系统中凭证余额核对,确保账实相符。A每日B每周C每旬D每月

单选题超级柜台离行上门服务时,应()清点设备凭证箱内银行卡数量和核心系统柜员凭证箱余额,确保账实相符。A每日日终B只需在营销活动结束时C每周D不定时

单选题系统每日打印“柜员凭证明细表”后,()应将“柜员凭证明细表”和二次销号记录核对一致,并在“柜员凭证明细表”上签字确认.A一次销号人员B二次销号人员C会计主管D凭证管理员

多选题网点签退后需主管或授权主管核对“网点联机平账报告表”与“柜员日终平账报告表”是否内容相符的有()。A传票张数B现金余额C重要空白凭证余额D签退时间

单选题()应在日终核对超级柜台当日发卡明细,确保账账相符,并在《发卡明细表》上签字确认。A生产管理员B前端服务员C设备维护员D用户管理员

单选题重空凭证核对。各分行柜员应定期淸点所保管的重空凭证,在遇领用、出售、退库等引起尾箱变动,需要在核心柜面系统中进行(),以确保()相符。A销号操作;账、实B碰库操作;账、实C碰库操作;账、实、簿

多选题运营主管日终业务审核包括()。A“营业机构平账报告表”与全部“柜员日终平账报告表”的各项记录是否相符B记账凭证的张数与“柜员日终平账报告表”的交易笔数是否一致C“重要空白凭证明细表”与加计的各柜员“柜员重要空白凭证明细核对表”余额合计数是否相符D将柜员传票按传票号由小至大顺序整理,并确保传票顺序号连续。

单选题营业网点日终平账报告表的“交易笔数”、“现金箱余额”、“凭证箱余额”分别与()核对相符。A各柜员日终平账报告表B网点日终平账报告表C柜员实际凭证D网点批量日终平账报告表

单选题日终签退前,柜员必须详细核对现金实物与当日()现金箱余额是否相符。A行部日终签退报告表B柜员日终平账报告表C柜员日终平账明细表D行部日终签退明细表

单选题柜员尾箱物品应确保账款、账实、账账相符,以下说法错误的是()。A营业期间,柜员可根据业务量等情况不定期检查尾箱物品与系统数据是否相符B营业期间,柜员可根据业务量等情况定期检查尾箱物品与系统数据是否相符C营业终了,柜员必须检查尾箱物品与系统数据是否相符D营业终了,应由网点其他有权清点人员清点尾箱现金、有价单证和重要空白凭证等物品,与系统数据进行核对,核对无误后及时监督柜员将物品装箱上锁

单选题超级柜台设备维护员应查看超级柜台剩余银行卡张数,与核心系统中()是否相符,核对当日发卡明细,确保账账相符,并在《发卡明细表》上签字确认。A柜员现金箱B柜员凭证箱余额C重空凭证销号表D表外分户账

单选题关于柜员现金箱“碰箱”检查事项,下列说法错误的是()。A中午休息前,柜员必须检查现金实物与ABIS中柜员现金箱余额是否相符B日终签退前,柜员必须详细核对现金实物与当日“柜员日终平账报告表”现金箱余额是否相符C运营主管或运营主管授权人要监督柜员“碰箱”检查,并对日终“碰箱”检查进行现金大数卡把审核D柜员日终“碰箱”时,不必对所收缴的假币进行账实核对。