多选题主管进行授权前,应审核内容()。A根据相关制度办法审查业务真伪B核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致C现金业务应卡把现金大数D业务处理完毕后打印的记账凭证是否正确

多选题
主管进行授权前,应审核内容()。
A

根据相关制度办法审查业务真伪

B

核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致

C

现金业务应卡把现金大数

D

业务处理完毕后打印的记账凭证是否正确


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以下有关业务授权的说法,正确的是( )。A.现金大数卡把B.认真审查业务的真实性C.认真核实原始凭证的主要要素与屏幕显示内容D.监督检查所授权业务是否符合有关制度规定和操作规程的要求

以下有关业务授权的说法,正确的是( )。A、现金大数卡把B、认真审查业务的真实性C、认真核实原始凭证的主要要素与屏幕显示内容D、监督检查所授权业务是否符合有关制度规定和操作规程的要求

经办柜员交易成功后,本地授权柜员应审核打印的相关交易凭证是否齐全、正确。凭存折办理的业务,本地授权柜员必须审核存折上的打印信息是否连续、正确。

柜员行为管理应重点关注的风险因素有()。A、错账抹账。主要表现为抹账后涉及现金退回的,未由客户签字B、柜员权限设置。主要表现为柜员权限过大,与柜员无关的交易掩码、应用掩码未封掩,如:主出纳处理库房类现金交易、后台柜员可以办理前台收付业务C、应客户要求抹账。主要表现为将操作正确且记账成功的业务,应客户要求做抹账处理D、授权业务未严格审核。主要表现为主管授权前未认真核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致,大额现金未卡把清点大数,授权后未认真审核原始凭证和记账凭证的一致性

以下关于广东农村信用社对办理个人活期取款业务的主要风险控制,说法错误的是()A、柜员受理取款业务时,必须认真审核存折(卡)、支票的真伪B、柜员应坚持“先付款,后记账“的原则,核实取款人身份C、审核打印信息与存款人名称、支取现金等要素是否正确D、超限额支取的授权人员应认真清点支取的现金、凭证和身份证件

在广东农信社柜员职责中,授权主管负责对前台柜员权限外在自身职权范围内的业务进行复核授权,授权时必须进行以下哪些监督检查工作()A、认真审查授权原因B、认真审查原始凭证C、核实会计凭证要素与屏幕显示内容是否相符D、大额现金业务要卡把清点大数E、冲账授权要核对原始凭证和作废重要空白凭证

复核员接到柜员提交的待复核凭证,下列不属于审查的主要内容()。A、原始凭证要素、合法性、业务的真实性B、记账凭证与原始凭证相关内容是否一致C、原始凭证及其附件是否齐全D、系统自动入账凭证

柜员当日业务全部处理完毕,必须()。A、检查平账器是否平账,跨柜过渡是否已销讫B、核对现金与现金箱是否一致C、重要空白凭证与凭证箱是否相符D、打印柜员日终平账报告表一式两份、重要空白凭证销号表,连同按传票号顺序排列的记账凭证与原始凭证及附件交主管审核E、未经主管批准,严禁柜员向主管提交日终平账报告表后再做交易

主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实()主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应()核对无误后再进行授权。A、原始凭证;卡把现金大数B、记账凭证;卡把现金大数C、记账凭证;逐张清点D、原始凭证;逐张清点

主管进行()前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致。

主管进行业务授权时应注意的事项().A、主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应卡把现金大数,核对无误后再插卡,输入密码进行授权。B、输入密码时应物理遮掩,要求经办柜员和他人主动回避。C、授权需在确认授权业务成功后方可离开现场。D、对授权后不成功的交易,授权主管应监督经办柜员修改后重新提交,直至成功或退出交易。

在现金管理系统办理现金存入业务时,必须审核以下内容()。A、核对客户填写的户名与系统显示是否一致B、核对输入的要素与原始凭证是否相符C、核对现金实物与原始凭证金额是否相符D、核对客户身份证件是否真实

主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实()主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应卡把现金大数,核对无误后再进行授权。A、原始凭证B、自制凭证C、打印凭证D、重要空白凭证

下列关于主管授权操作要点正确的是()。A、主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致。B、现金业务应卡把现金大数,核对无误后再进行授权。C、主管需在授权指纹认证后方可离开现场。D、对授权后不成功的交易,授权主管应监督经办柜员修改后重新提交,直至成功或退出交易界面。

多选题以下有关业务授权的说法,正确的是()。A现金大数卡把B认真审查业务的真实性C认真核实原始凭证的主要要素与屏幕显示内容D监督检查所授权业务是否符合有关制度规定和操作规程的要求

多选题在广东农信社柜员职责中,授权主管负责对前台柜员权限外在自身职权范围内的业务进行复核授权,授权时必须进行以下哪些监督检查工作()A认真审查授权原因B认真审查原始凭证C核实会计凭证要素与屏幕显示内容是否相符D大额现金业务要卡把清点大数E冲账授权要核对原始凭证和作废重要空白凭证

多选题在现金管理系统办理现金存入业务时,必须审核以下内容()。A核对客户填写的户名与系统显示是否一致B核对输入的要素与原始凭证是否相符C核对现金实物与原始凭证金额是否相符D核对客户身份证件是否真实

单选题主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实()主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应卡把现金大数,核对无误后再进行授权。A原始凭证B自制凭证C打印凭证D重要空白凭证

填空题主管进行()前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致。

多选题在现金管理系统办理大额现金取款业务时,授权人必须检查输入要素与现金支票是否一致,然后进行()核对现金。A复核B授权C卡大数D点细数

多选题柜员当日业务全部处理完毕,必须()。A检查平账器是否平账,跨柜过渡是否已销讫B核对现金与现金箱是否一致C重要空白凭证与凭证箱是否相符D打印柜员日终平账报告表一式两份、重要空白凭证销号表,连同按传票号顺序排列的记账凭证与原始凭证及附件交主管审核E未经主管批准,严禁柜员向主管提交日终平账报告表后再做交易

多选题在广东农信社柜员职责中,以下对授权主管的业务规定描述正确的有()A主管在进行授权操作时,刷卡输入密码时应物理遮掩,经办柜员应主动回避B交易成功后,必须再次核对打印出的记账凭证与原始凭证,凡授权业务的记账凭证上无打印主管姓名或柜员号的,由授权主管在相应位置签章,并在授权业务原始凭证上签章C对免填单业务授权后需要核对打印的记账凭证和收付金额是否一致D主管必须在交易成功后方可离开现场E对授权后不成功的交易,授权人员应监督经办柜员修改后重新提交,直至成功或退出该交易界面

多选题本终端授权时,对于资料审核描述正确的是()。A是否完整提供相关业务资料B客户业务凭证填写是否正确、完整C如需电话核实的业务,审核电话核实记录。没有通过安心宝客户端屏幕回显给客户确认的交易内容的业务,授权前应采取适当的方式(避免泄露客户及业务信息)与客户当面口头确认所要办理的业务种类、金额等无误D加盖印鉴、公章的业务,需审核验印结果E对于大额收/付现业务,应卡把点大数清点.

多选题下列关于主管授权操作要点正确的是()。A主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致。B现金业务应卡把现金大数,核对无误后再进行授权。C主管需在授权指纹认证后方可离开现场。D对授权后不成功的交易,授权主管应监督经办柜员修改后重新提交,直至成功或退出交易界面。

多选题主管进行业务授权时应注意的事项().A主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应卡把现金大数,核对无误后再插卡,输入密码进行授权。B输入密码时应物理遮掩,要求经办柜员和他人主动回避。C授权需在确认授权业务成功后方可离开现场。D对授权后不成功的交易,授权主管应监督经办柜员修改后重新提交,直至成功或退出交易。

单选题复核员接到柜员提交的待复核凭证,下列不属于审查的主要内容()。A原始凭证要素、合法性、业务的真实性B记账凭证与原始凭证相关内容是否一致C原始凭证及其附件是否齐全D系统自动入账凭证

多选题柜员行为管理应重点关注的风险因素有()。A错账抹账。主要表现为抹账后涉及现金退回的,未由客户签字B柜员权限设置。主要表现为柜员权限过大,与柜员无关的交易掩码、应用掩码未封掩,如:主出纳处理库房类现金交易、后台柜员可以办理前台收付业务C应客户要求抹账。主要表现为将操作正确且记账成功的业务,应客户要求做抹账处理D授权业务未严格审核。主要表现为主管授权前未认真核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致,大额现金未卡把清点大数,授权后未认真审核原始凭证和记账凭证的一致性