填空题主管进行()前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致。

填空题
主管进行()前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致。

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相关考题:

以下有关业务授权的说法,正确的是( )。A.现金大数卡把B.认真审查业务的真实性C.认真核实原始凭证的主要要素与屏幕显示内容D.监督检查所授权业务是否符合有关制度规定和操作规程的要求

以下有关业务授权的说法,正确的是( )。A、现金大数卡把B、认真审查业务的真实性C、认真核实原始凭证的主要要素与屏幕显示内容D、监督检查所授权业务是否符合有关制度规定和操作规程的要求

柜员行为管理应重点关注的风险因素有()。A、错账抹账。主要表现为抹账后涉及现金退回的,未由客户签字B、柜员权限设置。主要表现为柜员权限过大,与柜员无关的交易掩码、应用掩码未封掩,如:主出纳处理库房类现金交易、后台柜员可以办理前台收付业务C、应客户要求抹账。主要表现为将操作正确且记账成功的业务,应客户要求做抹账处理D、授权业务未严格审核。主要表现为主管授权前未认真核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致,大额现金未卡把清点大数,授权后未认真审核原始凭证和记账凭证的一致性

柜员办理付款业务时审查凭证的主要内容包括()A、是否在凭证有效期内;B、收款人与背书人是否一致;C、印鉴是否相符;D、大小写金额是否一致。

柜员接到兑付人提交的有价证券实物,按顺序审查有价证券真伪、有价证券是否到期、凭证填写与实物是否一致等。

主管在进行授权操作时,必须对以下要素进行认真审查()。A、记帐凭证B、原始凭证C、是否符合有关制度的规定D、会计凭证要素与屏幕显示内容是否相符

在广东农信社柜员职责中,授权主管负责对前台柜员权限外在自身职权范围内的业务进行复核授权,授权时必须进行以下哪些监督检查工作()A、认真审查授权原因B、认真审查原始凭证C、核实会计凭证要素与屏幕显示内容是否相符D、大额现金业务要卡把清点大数E、冲账授权要核对原始凭证和作废重要空白凭证

复核员接到柜员提交的待复核凭证,下列不属于审查的主要内容()。A、原始凭证要素、合法性、业务的真实性B、记账凭证与原始凭证相关内容是否一致C、原始凭证及其附件是否齐全D、系统自动入账凭证

网内往来业务来账业务凭证审查内容主要包括()。A、来账业务是否为农行受理业务B、来账凭证要素是否齐全、正确C、收款人、付款人账号与户名是否相符D、是否加盖或打印柜员名

主管进行()前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致。

主管进行业务授权时应注意的事项().A、主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应卡把现金大数,核对无误后再插卡,输入密码进行授权。B、输入密码时应物理遮掩,要求经办柜员和他人主动回避。C、授权需在确认授权业务成功后方可离开现场。D、对授权后不成功的交易,授权主管应监督经办柜员修改后重新提交,直至成功或退出交易。

在现金管理系统办理现金存入业务时,必须审核以下内容()。A、核对客户填写的户名与系统显示是否一致B、核对输入的要素与原始凭证是否相符C、核对现金实物与原始凭证金额是否相符D、核对客户身份证件是否真实

主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实()主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应卡把现金大数,核对无误后再进行授权。A、原始凭证B、自制凭证C、打印凭证D、重要空白凭证

办理漫游汇款营业机构运营主管本人或指定专人每日检查内容包括()。A、记账凭证与漫游汇款申请书相关要素是否一致B、记账凭证与业务清单相关要素是否一致。C、差错处理是否符合相关规定。D、“网内应解汇款及临时存款”专户余额

柜员收到内部业务的原始凭证后,必须审查以下内容()。A、收、付款账户的账号、户名是否正确B、注明的业务发生事由是否真实、合理C、大小写金额是否一致D、凭证各联次内容是否一致,有无涂改

下列关于主管授权操作要点正确的是()。A、主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致。B、现金业务应卡把现金大数,核对无误后再进行授权。C、主管需在授权指纹认证后方可离开现场。D、对授权后不成功的交易,授权主管应监督经办柜员修改后重新提交,直至成功或退出交易界面。

多选题以下有关业务授权的说法,正确的是()。A现金大数卡把B认真审查业务的真实性C认真核实原始凭证的主要要素与屏幕显示内容D监督检查所授权业务是否符合有关制度规定和操作规程的要求

多选题在现金管理系统办理现金存入业务时,必须审核以下内容()。A核对客户填写的户名与系统显示是否一致B核对输入的要素与原始凭证是否相符C核对现金实物与原始凭证金额是否相符D核对客户身份证件是否真实

单选题主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实()主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应()核对无误后再进行授权。A原始凭证;卡把现金大数B记账凭证;卡把现金大数C记账凭证;逐张清点D原始凭证;逐张清点

单选题主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实()主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应卡把现金大数,核对无误后再进行授权。A原始凭证B自制凭证C打印凭证D重要空白凭证

多选题柜员在受理业务申请时,应认真审核原始凭证的真实性、合法性,对凭证的基本要素进行审查,凭证审查的要点包括()。A票据绝对记载事项是否齐全.是否涂改B账号.户名是否相符C印鉴是否清晰.真实.齐全,与预留印鉴是否相符。D各种结算凭证是否符合支付结算办法和制度的有关规定。

多选题柜员收到内部业务的原始凭证后,必须审查以下内容()。A收、付款账户的账号、户名是否正确B注明的业务发生事由是否真实、合理C大小写金额是否一致D凭证各联次内容是否一致,有无涂改

多选题主管进行授权前,应审核内容()。A根据相关制度办法审查业务真伪B核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致C现金业务应卡把现金大数D业务处理完毕后打印的记账凭证是否正确

单选题复核员接到柜员提交的待复核凭证,下列不属于审查的主要内容()。A原始凭证要素、合法性、业务的真实性B记账凭证与原始凭证相关内容是否一致C原始凭证及其附件是否齐全D系统自动入账凭证

多选题下列关于主管授权操作要点正确的是()。A主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致。B现金业务应卡把现金大数,核对无误后再进行授权。C主管需在授权指纹认证后方可离开现场。D对授权后不成功的交易,授权主管应监督经办柜员修改后重新提交,直至成功或退出交易界面。

多选题主管在进行授权操作时,必须对以下要素进行认真审查()。A记帐凭证B原始凭证C是否符合有关制度的规定D会计凭证要素与屏幕显示内容是否相符

多选题柜员办理收款业务时审查凭证的主要内容包括()A凭证要素是否齐全、正确、清楚;B大小写金额、凭证上下联金额是否一致;C款项来源是否合法;D要素有无涂改。