多选题柜员在受理业务申请时,应认真审核原始凭证的真实性、合法性,对凭证的基本要素进行审查,凭证审查的要点包括()。A票据绝对记载事项是否齐全.是否涂改B账号.户名是否相符C印鉴是否清晰.真实.齐全,与预留印鉴是否相符。D各种结算凭证是否符合支付结算办法和制度的有关规定。

多选题
柜员在受理业务申请时,应认真审核原始凭证的真实性、合法性,对凭证的基本要素进行审查,凭证审查的要点包括()。
A

票据绝对记载事项是否齐全.是否涂改

B

账号.户名是否相符

C

印鉴是否清晰.真实.齐全,与预留印鉴是否相符。

D

各种结算凭证是否符合支付结算办法和制度的有关规定。


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

柜员受理存款人汇兑凭证,认真审核凭证要素是否齐全、正确,折角核对预留印鉴是否相符。审核无误后,在凭证上加盖(),回单联退回存款人A、受理B、业务公章C、转讫章D、审核

柜员受理各类凭证、票据时应进行审查,下列哪些是凭证审查的要点?() A、客户提交的凭证是否为本行(社)受理的合法凭证B、账号、户名是否相符C、大小写金额是否一致,多联式凭证各联金额是否一致,字迹有无涂改D、印鉴是否清晰、真实、齐全,与预留印鉴是否相符E、票据背书是否连续、有效

客户办理电汇业务时,柜员应认真审查客户填制的电汇凭证,主要内容包括()。A、电汇凭证上的签章是否与客户在银行的预留印鉴相符B、电汇凭证记载的内容是否齐全C、客户存款账户是否有足够支付的金额D、对填明现金字样的电汇凭证,收付款人是否均为个人

在办理结算业务时,柜员应对来行办理人员真实身份进行审查,对支票、进账单、现金缴款单等凭证,柜员应审核要素是否齐全、印鉴是否相符、用途是否合规、账户是否可以取现、是否符合反洗钱管理要求等后,执行存入、转账或支取等业务操作。

受理会计凭证,必须根据有关业务的具体要求,认真审查,做到合法合规、内容完整、真实清楚,并注意以下几点()。A、是否应为本机构受理的凭证B、账号和户名是否相符C、是否超过存款余额D、签章、预留印鉴、支付密码是否真实齐全

办理贴现业务,会计部门接到经信贷部门审查过的贴现凭证、汇票时,应至少审查下列哪些内容()。A、汇票填写的内容是否齐全,有无涂改B、背书是否连续C、贴现凭证各联次的户名、账号、金额是否相符D、贴现凭证和汇票的填写内容是否一致E、贴现凭证加盖的贴现申请人印章与预留印鉴是否一致

受理现金管理系统客户转账收款业务时,审核要点有( )。A、贷记过渡凭证与所附的原始凭证、联行来账凭证等的记载事项是否符合《支付结算管理办法》等法规的规定B、收款人账号是否为本行开立的账号C、印鉴与预留银行印鉴是否一致D、付款人账号是否为本行开立的账号

营业网点接到再贴现凭证和贴现票据,应重点审核()。A、商业汇票是否真实、是否到期、有无涂改B、再贴现凭证签章与预留印鉴是否相符C、利息计算是否正确D、再贴现凭证上是否有货币信贷部门审批同意字样,有关人员签章是否齐全

凭证审核的内容包括()。A、是否属于本行受理的凭证B、帐号与户名是否相符C、大小写金额是否一致,字迹有无涂改D、押、印鉴是否真实齐全E、款项来源、用途是否填写清楚,是否符合有关规定的要求

网内往来业务来账业务凭证审查内容主要包括()。A、来账业务是否为农行受理业务B、来账凭证要素是否齐全、正确C、收款人、付款人账号与户名是否相符D、是否加盖或打印柜员名

柜员在受理业务申请时,应认真审核原始凭证的真实性、合法性,对凭证的基本要素进行审查,凭证审查的要点包括()。A、票据绝对记载事项是否齐全.是否涂改B、账号.户名是否相符C、印鉴是否清晰.真实.齐全,与预留印鉴是否相符。D、各种结算凭证是否符合支付结算办法和制度的有关规定。

下列属于凭证审查要点的有()。A、是否为本行社可以受理的合法凭证B、是否超过有效期限C、印鉴是否清晰、真实、齐全,是否与预留印鉴核对相符D、凭证、存单(折)是否已经挂失,账户是否已经办理冻结或止付手续

开户银行在接到付款人外币付款凭证时要审核()。A、凭证要素是否齐全B、大小写金额是否正确并一致C、账号户名是否一致D、出票日期是否在付款期内E、签章是否与预留银行印鉴相符,有无涂改

收到客户交来的“结算业务申请书”申请办理汇兑业务时,经办员应审核()。A、根据《支付结算办法》及有关规定审查凭证必须记载的各项要素是否齐全、正确B、汇款人账户是否有足够支付的余额C、印鉴是否相符D、如该客户使用支付密码的,应按有关规定进行相关要素的审核

受理业务凭证应做到()A、核对户名与开户行名,检查是否应属本*行受理凭证B、核对账号与户名,检查账号、户名是否相符C、核对金额大写与小写,检查大小写金额是否一致、字迹有否涂改D、核对预留印鉴,检查凭证上预留印鉴是否真实、清晰

多选题开户银行在接到付款人外币付款凭证时要审核()。A凭证要素是否齐全B大小写金额是否正确并一致C账号户名是否一致D出票日期是否在付款期内E签章是否与预留银行印鉴相符,有无涂改

单选题柜员受理存款人汇兑凭证,认真审核凭证要素是否齐全、正确,折角核对预留印鉴是否相符。审核无误后,在凭证上加盖(),回单联退回存款人A受理B业务公章C转讫章D审核

多选题柜员在受理业务申请时,应认真审核原始凭证的真实性、合法性,对凭证的基本要素进行审查,凭证审查的要点包括()。A票据绝对记载事项是否齐全.是否涂改B账号.户名是否相符C印鉴是否清晰.真实.齐全,与预留印鉴是否相符。D各种结算凭证是否符合支付结算办法和制度的有关规定。

多选题凭证审核的内容包括()。A是否属于本行受理的凭证B帐号与户名是否相符C大小写金额是否一致,字迹有无涂改D押、印鉴是否真实齐全E款项来源、用途是否填写清楚,是否符合有关规定的要求

多选题受理会计凭证,必须根据有关业务的具体要求,认真审查,做到合法合规、内容完整、真实清楚,并注意以下几点()。A是否应为本机构受理的凭证B账号和户名是否相符C是否超过存款余额D签章、预留印鉴、支付密码是否真实齐全

多选题柜员受理各类凭证,票据时应根据凭证的基本要素进行审查,凭证审查的要点有().A客户提交的凭证是否应为本行受理的合法凭证B账号,户名是否相符C大小写金额是否一致D凭证,存单(折),银行卡是否已挂失,账户是否已办理冻结或止付手续

多选题收到客户交来的“结算业务申请书”申请办理汇兑业务时,经办员应审核()。A根据《支付结算办法》及有关规定审查凭证必须记载的各项要素是否齐全、正确B汇款人账户是否有足够支付的余额C印鉴是否相符D如该客户使用支付密码的,应按有关规定进行相关要素的审核

多选题会计凭证的审核内容有()。A是否为本社受理的凭证;B账号与户名是否相符;C印鉴是否真实齐全;D会计科目和账户的使用是否正确。

多选题受理现金管理系统客户转账收款业务时,审核要点有( )。A贷记过渡凭证与所附的原始凭证、联行来账凭证等的记载事项是否符合《支付结算管理办法》等法规的规定B收款人账号是否为本行开立的账号C印鉴与预留银行印鉴是否一致D付款人账号是否为本行开立的账号

多选题下列属于凭证审查要点的有()。A是否为本行社可以受理的合法凭证B是否超过有效期限C印鉴是否清晰、真实、齐全,是否与预留印鉴核对相符D凭证、存单(折)是否已经挂失,账户是否已经办理冻结或止付手续

多选题营业网点接到再贴现凭证和贴现票据,应重点审核()。A商业汇票是否真实、是否到期、有无涂改B再贴现凭证签章与预留印鉴是否相符C利息计算是否正确D再贴现凭证上是否有货币信贷部门审批同意字样,有关人员签章是否齐全

多选题网内往来业务来账业务凭证审查内容主要包括()。A来账业务是否为农行受理业务B来账凭证要素是否齐全、正确C收款人、付款人账号与户名是否相符D是否加盖或打印柜员名

多选题代理财政授权支付业务经办行依据预算单位开具的银行支付凭证及所附《财政授权支付凭证》办理财政授权支付。对预算单位的支付凭证应认真审核()事项。A银行支付凭证及所附《财政授权支付凭证》填写内容是否相符,相关要素填写是否准确无误B凭证内容是否齐全、清晰C支取现金是否符合《现金管理暂行条例》等有关规定D凭证加盖的印章是否与预留印鉴相符