单选题营业主管应每()检查内部账余额表,发现异常及时分析处理。A日B周C旬D季

单选题
营业主管应每()检查内部账余额表,发现异常及时分析处理。
A

B

C

D


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

主管柜员及时处理解决营业中出现的问题,每( )履行检查辅导岗位职责,对各柜员的岗位职责执行情况进行认真检查。A、日 B、旬 C、月 D、季

支行主管运营管理工作的行长至少每()对柜员现金箱进行一次检查,每次检查营业机构比例不低于辖内营业机构的10%。A、周B、季C、旬D、半年

营业主管应每()检查内部账余额表,发现异常及时分析处理。A、日B、周C、旬D、季

每日由()对内部账余额表进行核检,检查是否有异常挂账,不合理挂账,重点关注暂收暂付类款项,发现异常挂账,应及时查找原因进行处理。A、营业主管B、高级柜员C、普通柜员D、A级柜员

会计主管对本营业机构及辖属营业机构现金类自助设备每()查库一次。A、周B、月C、旬D、季

日终柜员应检查平账器是否平账,若平账器未全部核销,应打印(),提示接收柜员及时处理未核销账项()A、已核销账项明细表B、未核销账项明细表C、已核销账项余额表D、未核销账项余额表

营业主管应不定期抽查普通柜员印章及重要物品,每()对普通柜员印章及重要物品的检查要达到100%。A、周B、旬C、月D、季

网点运营主管每()组织对在行式自助设备钞箱账实核对一次。A、周B、旬C、月D、季

运营主管(或副主管)应每()至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查。A、周B、季C、旬D、年

网点负责人应每()至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查。A、周B、季C、旬D、年

在行式自助设备,挂靠营业机构运营主管每()至少跟车加钞、取钞核查一次;离行式自助设备,挂靠营业机构运营主管或自助设备主管部门负责人每()至少跟车加钞、取钞核查一次.A、周周B、旬旬C、月月D、季季

柜员应每()接受会计主管对库存现金余额及重要空白凭证的检查监督。A、旬B、月C、季

会计主管每()至少检查一次代保管物品,账实核对相符后,填写查库记录,以备查考。A、旬B、月C、日D、季

单选题日终柜员应检查91、92平账器是否平账,若92平账器未全部核销,应打印(),提示接收柜员及时处理未核销账项。A已核销账项明细表B未核销账项明细表C已核销账项余额表D未核销账项余额表

单选题日终柜员应检查平账器是否平账,若平账器未全部核销,应打印(),提示接收柜员及时处理未核销账项()A已核销账项明细表B未核销账项明细表C已核销账项余额表D未核销账项余额表

单选题会计主管每()至少检查一次代保管物品,账实核对相符后,填写查库记录,以备查考。A旬B月C日D季

单选题营业主管应每()检查内部账余额表,发现异常及时分析处理。A日B周C旬D季

单选题内部账余额表反映内部分户账的余额,是核对总账与分户账余额的重要工具,余额表各科目汇总金额与相应科目总账余额一致,日终批量时在()产生。A各营业机构B县级联社C基层信用社营业室

单选题柜员应在发生业务后核打代保管物品,确保账、簿、表与实物相符,并应至少每()账实核对一次代保管物品,留存核对记录。A旬B月C日D季

单选题营业主管应不定期抽查普通柜员印章及重要物品,每()对普通柜员印章及重要物品的检查要达到100%。A周B旬C月D季

单选题会计主管对本营业机构及辖属营业机构现金类自助设备每()查库一次。A周B月C旬D季

单选题主管柜员及时处理解决营业中出现的问题,每()履行检查辅导岗位职责,对各柜员的岗位职责执行情况进行认真检查。A日B旬C月

单选题网点负责人应每()至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查。A周B季C旬D年

单选题运营主管(或副主管)应每()至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查。A周B季C旬D年

单选题每日由()对内部账余额表进行核检,检查是否有异常挂账,不合理挂账,重点关注暂收暂付类款项,发现异常挂账,应及时查找原因进行处理。A营业主管B高级柜员C普通柜员DA级柜员

单选题网点运营主管每()组织对在行式自助设备钞箱账实核对一次。A周B旬C月D季

单选题运营主管(包括副主管)应每周至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查;网点负责人应每()至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查A日B周C月D季

单选题会计主管每()对本营业机构查库一次、每()对辖属营业机构查库不得少于一次,信用社主任每()对辖属营业机构查库一次,县级联社会计部门每()至少全面查库一次,县级联社分管主任每()对联社业务库查库一次,对辖属营业机构每()至少进行一次全面性查库。A旬、月、月、季、季、年B旬、月、月、季、季、半年C旬、月、季、季、季、年D旬、月、月、季、月、年