多选题柜员遇到账务补记、凭证补打、账户调整业务时,现场管理人员应该审核(),并在相关凭证上签章确认。A审核补记账凭证各项要素的正确性以及补记金额是否准确B审查补打凭证的原因是否合理属实C审核补打凭证的金额是否超过规定限额D审核积数调整、计息信息调整以及账户信息调整原因是否合理属实,计息信息和账户信息是否正确
多选题
柜员遇到账务补记、凭证补打、账户调整业务时,现场管理人员应该审核(),并在相关凭证上签章确认。
A
审核补记账凭证各项要素的正确性以及补记金额是否准确
B
审查补打凭证的原因是否合理属实
C
审核补打凭证的金额是否超过规定限额
D
审核积数调整、计息信息调整以及账户信息调整原因是否合理属实,计息信息和账户信息是否正确
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柜员将现金箱内因业务取消或凭证格式变更等原因造成批量作废的重要空白凭证入凭证库房,凭证管理员对停用凭证进行清点,并填写“重要空白凭证作废清单”一式三份,签章确认后将作废清单交()审核,由柜员选择相关交易,进行凭证作废处理。A、柜员B、营业室主任C、计财部经理D、会计主管
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多选题对于错账冲正及反交易业务,现场管理人员审核要点包括().A监督错账冲正、反交易,确认业务发生的真实性B审核原交易凭证及相关要素的真实性C柜员是否在凭证上注明原交易凭证号码或有关信息及反交易或冲正处理原因的真实性D错账冲正依据的真实性。
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