单选题在下列销售与收款循环内部控制中,符合实物控制要求的有( )。A向客户提供信用前要进行调查并经授权批准B限制非授权人员接近各种记录和文件C定期检查销售日记账和总账的一致性D销货单、销售发票、发运凭证等都应事前按顺序编号使用

单选题
在下列销售与收款循环内部控制中,符合实物控制要求的有(   )。
A

向客户提供信用前要进行调查并经授权批准

B

限制非授权人员接近各种记录和文件

C

定期检查销售日记账和总账的一致性

D

销货单、销售发票、发运凭证等都应事前按顺序编号使用


参考解析

解析:

相关考题:

以下各项属于销售与收款循环内部控制的有:A.批准坏账与收款业务、记账业务相互独立B.向客户提供赊销信用要经过授权批准C.限制非授权人员接近各种销售与收款记录和文件D.对销售与收款业务进行独立检查E.批准请购与采购部门相互独立

内部控制的内容主要包括对、筹资、采购与付款、实物资产、成本费用、销售与收款、工程项目、对外投资、担保等经济业务活动的控制。

下列各项中,符合销售与收款业务内部控制要求的有:A.发运凭证连续编号B.批准赊销信用与销售相互独立C.仓库在收到经过批准的销货单时才能发货E.信用管理部门门根据企业赊销政策进行赊销审批

资料1:审计人员在对销售与收款循环内部控制进行调查时了解到:①销售部门负责对赊销客户进行信用调查和审批;②出纳员可以帮助编制并向客户寄送对账单;③所有销售退回和折让业务都要经过授权审批;④由内部审计部门对销售业务定期进行抽查。“资料1”中,符合内部控制要求的有( )。A.① B.②C.③ D.④

下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是:A:由专人负责保管应收票据B:定期编制并向客户寄送对账单C:客户赊销限额经授权批准D:对销售业务定期进行内部检查

(2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。A.①B.②C.③D.④

在进行销售与收款内部控制制度设计中,应采取相应控制措施的方面包括()。A、职责分工与授权批准制度设计B、货币资金核算控制制度设计C、销售与收款业务会计核算控制制度设计D、储存业务内部会计控制制度设计E、销售与发货控制制度设计

对销售与收款循环的内部控制制度进行符合性测试的一般程序有什么?

简述销售与收款循环的主要内部控制及控制测试

下列各项中属于内部会计控制内容的有()。A、货币资金B、存货C、采购与付款D、销售与收款

销售与收款循环的控制测试应当包括哪些程序?

下列选项中,不属于销售与收款循环的内部控制内容的是()。A、岗位分工与授权批准B、销售和发货控制C、付款控制D、监督检查

销售与收款循环的内部控制包括哪些主要内容?

销售与收款循环的内部控制一般涉及下列控制制度()A、岗位分工与授权批准B、付款控制C、销售和发货控制D、收款控制E、监督检查

问答题请指出XYZ股份有限公司上述销售与收款循环内部控制存在的缺陷。

问答题对销售与收款循环的内部控制制度进行符合性测试的一般程序有什么?

多选题甲公司销售与收款业务的下列措施中,符合内部控制要求的有(  )。A由专门设立的信用部门批准赊销信用B负责应收账款的会计人员编制对账单与客户对账C总经理助理定期检查销售与收款情况D在信用部门不掌握乙客户信用状况的情况下,由总经理特批向乙客户“见订单即发货”

多选题销售与收款循环的内部控制一般涉及下列控制制度()A岗位分工与授权批准B付款控制C销售和发货控制D收款控制E监督检查

单选题下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是 ( )。A由专人负责保管应收票据B定期编制并向客户寄送对账单C客户赊销限额经授权批准D对销售业务定期进行内部检查

问答题销售与收款循环的内部控制包括哪些主要内容?

单选题下列选项中,不属于销售与收款循环的内部控制内容的是()。A岗位分工与授权批准B销售和发货控制C付款控制D监督检查

多选题下列各项中属于内部会计控制内容的有()。A货币资金B存货C采购与付款D销售与收款

单选题下列各项中,不能用来测试销售与收款循环内部控制的取证方法是( )。A检查B重新计算C询问D观察

多选题下列各项中,符合销售与收款业务内部控制要求的有( )。A发运凭证连续编号B批准赊销信用与销售相互独立C仓库在收到经过批准的销货单时才能发货D信用管理部门根据企业赊销政策进行赊销审批E编制和寄送客户对账单与收款业务、记账业务相互独立

问答题注册会计师B在测试秋风公司销售与收款循环的内部控制时,决定分别对“适当的职责分离”、“正确的授权审批”、“充分的凭证与记录”、“凭证的预先编号”、“按月寄送对账单”和“内部核查”方面的内部控制进行符合性测试。 请回答: ⑴在秋风公司上述各方面内部控制中,前三项的主要作用是什么? ⑵B注册会计师应如何有针对性地对后三项内部控制进行符合性测试?

多选题在进行销售与收款内部控制制度设计中,应采取相应控制措施的方面包括()。A职责分工与授权批准制度设计B货币资金核算控制制度设计C销售与收款业务会计核算控制制度设计D储存业务内部会计控制制度设计E销售与发货控制制度设计

问答题简述销售与收款循环的主要内部控制及控制测试