单选题内部控制与其他管理体系的目标都是()。A控制经营成本B防范经营风险C涉及人力资源管理D提高盈利能力

单选题
内部控制与其他管理体系的目标都是()。
A

控制经营成本

B

防范经营风险

C

涉及人力资源管理

D

提高盈利能力


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关于全面预算在内部控制中的作用,不正确的说法() A、全面预算在内部控制中起到了统驭性的作用。B、预算作为整个企业财务管理体系的核心,对内部控制有一定的统驭作用。C、全面预算的目标基本上就是整个财务管理体系的目标,它统驭着内部控制的目标。D、全面预算的流程可以用于内部控制,内部控制的流程也可以用于全面预算。此题为单项选择题。

(2014年)下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。A.与财务报告相关的内部控制均与审计相关B.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关C.与经营目标相关的内部控制与审计无关D.与合规目标相关的内部控制与审计无关

()是商业银行构建有效内部控制机制的基础和核心。A.内部控制B.合规风险管理体系C.合规管理目标D.合规风险

建设项目内部控制的基本任务不包括( )。A:制定项目建设的目标与计划B:构建科学的管理体系C:明确项目组织的职责划分和权限D:制定内部控制政策与程序

确保风险管理体系的全面性是商业银行内部控制的目标之一。()

质量管理体系与组织的其他管理体系一样,其组成要素都具有( )。A.指挥、控制组织的管理职能 B.明确的目标C.相互关联和相互作用的体现特征 D.相互独立、相互支持的特征

以下()不是银行内部控制的目标。A、确保国家法律规定和银行内部规章制度的贯彻执行B、确保银行各利益相关者价值目标的最大化C、确保风险管理体系的有效性D、确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整

内部控制的目标与内部会计控制的方法?

关于全面预算在内部控制中的作用,不正确的说法()。A、全面预算在内部控制中起到了统驭性的作用。B、预算作为整个企业财务管理体系的核心,对内部控制有一定的统驭作用。C、全面预算的目标基本上就是整个财务管理体系的目标,它统驭着内部控制的目标。D、全面预算的流程可以用于内部控制,内部控制的流程也可以用于全面预算。

内部控制与其他管理体系的目标都是()。A、控制经营成本B、防范经营风险C、涉及人力资源管理D、提高盈利能力

商业银行应建立并保持必要的内部控制体系文件,包括()。A、对内部控制体系要素及其相互作用的描述B、内部控制政策和目标C、关键岗位及其职责与权限D、控制程序、作业指导、方案和其他内部文件

简述筹资与投资的内部控制目标。

控制与业绩评价中控制主要包括()。A、风险管理体系B、成本控制体系C、内部控制体系D、价值预测

由于合规目标是内部控制的三大目标之一,因此合规风险管理体系是内部控制体系的子体系。内部控制体系突出和体现合规管理原则,增强农商行合规管理的有效性。

下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。A、与财务报告相关的内部控制均与审计相关B、与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关C、与经营目标相关的内部控制与审计无关D、与合规目标相关的内部控制与审计无关

非财务报告缺陷是指不能合理保证除财务报告目标之外的、其他目标的内部控制可靠性的内部控制设计和运行缺陷,包括()等内部控制目标。A、战略目标B、资产安全C、经营目标D、合规目标

根据《金融资产管理公司内部控制办法》规定,资产公司内部控制的目标是()。A、确保国家法律法规和资产公司内部规章制度的贯彻执行B、确保资产公司发展战略和经营目标的充分实施C、确保风险管理体系的全面有效D、确保资产公司业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整

多选题非财务报告缺陷是指不能合理保证除财务报告目标之外的、其他目标的内部控制可靠性的内部控制设计和运行缺陷,包括()等内部控制目标。A战略目标B资产安全C经营目标D合规目标

单选题以下()不是银行内部控制的目标。A确保国家法律规定和银行内部规章制度的贯彻执行B确保银行各利益相关者价值目标的最大化C确保风险管理体系的有效性D确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整

问答题内部控制的目标与内部会计控制的方法?

多选题控制与业绩评价中控制主要包括()。A风险管理体系B成本控制体系C内部控制体系D价值预测

单选题下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。A与财务报告相关的内部控制均与审计相关B与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关C与经营目标相关的内部控制与审计无关D与合规目标相关的内部控制与审计无关

单选题建设项目内部控制的基本任务不包括()。A制定项目建设的目标与计划B构建科学的管理体系C明确项目组织的职责划分和权限D制定内部控制政策与程序

多选题项目内部控制的基本任务包括(  )。A制定项目建设的目标与计划B明确项目组织的职责划分和权限C监督项目内部控制目标的实施D制定内部控制政策与程序E分析内部控制结果

单选题下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。A与财务报告相关的内部控制与审计相关B与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关C与经营目标相关的内部控制与审计无关D与合规目标相关的内部控制与审计无关

多选题商业银行应建立并保持必要的内部控制体系文件,包括()。A对内部控制体系要素及其相互作用的描述B内部控制政策和目标C关键岗位及其职责与权限D控制程序、作业指导、方案和其他内部文件

多选题根据《金融资产管理公司内部控制办法》规定,资产公司内部控制的目标是()。A确保国家法律法规和资产公司内部规章制度的贯彻执行B确保资产公司发展战略和经营目标的充分实施C确保风险管理体系的全面有效D确保资产公司业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整