对采购与付款循环的审计中,控制测试程序并非是必须要执行的程序。

对采购与付款循环的审计中,控制测试程序并非是必须要执行的程序。


参考答案和解析
每张请购单必须经过对这类支出预算负责的主管人员签字批准

相关考题:

实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。( )

L注册会计师负责以下业务循环实施控制测试和实质性程序,请代L注册会计师对以下业务循环审计请进行判断。对采购与付款循环交易进行实质性程序时,注册会计师从被审计单位验收单追查至采购明细账,从卖方发票追查至采购明细账,目的是为测试已发生的采购业务的( )。A.存在B.完整性C.分类与可理解性D.计价的分摊

下列各程序中,( )属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标常用的内部控制测试程序。A、检查验收单连续编号的完整性B、检查注销凭证的标志C、检查批准采购价格和折扣的标志D、检查工作手册和会计科目表

下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括( )A.核对明细表B.抽查部分采购业务C.走访、观察业务经办与记录是否独立D.了解并描述内部控制E.抽查付款业务

下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()A、核对明细表B、抽查部分采购业务C、走访、观察业务经办与记录是否独立D、了解并描述内部控制E、抽查付款业务

考虑到采购与付款交易控制测试的重要性,通常对这一循环采用()审计方法。A、询问B、观察C、属性抽样D、重新执行

就实施采购与付款循环的实质性分析程序而言,审计人员通常进行的工作(程序)包括哪些?

符合性测试是内部审计必须要执行的程序。

采购与付款循环的控制测试应当包括哪些程序?

采购付款循环审计不会运用函证程序。

一般在进行采购与付款审计时不进行下列程序()A、控制测试B、截止测试C、抽样测试D、收款测试

一般在进行采购与付款审计时不进行下列什么程序?()A、控制测试B、截止测试C、抽样测试D、收款测试

下列关于审计过程的说法中不正确的是()。A、在风险导向审计模式中,以重大错报风险的识别、评估和应对作为工作主线B、风险评估程序不是审计过程中必须执行的审计程序C、控制测试不是审计过程中必须执行的审计程序D、进一步审计程序包括控制测试和实质性程序

单选题一般在进行采购与付款审计时不进行下列什么程序?()A控制测试B截止测试C抽样测试D收款测试

不定项题“资料2”中,审计人员所执行的审计程序中,属于对采购与付款循环内部控制测试程序的有( )。A①B②C③D④

判断题采购付款循环审计不会运用函证程序。A对B错

多选题注册会计师在执行财务报表审计业务时,应当执行恰当的审计程序。以下所列程序中,每次审计均必须实施的有()。A了解被审计单位内部控制B控制测试C细节测试D实质性分析程序

判断题实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。( )A对B错

多选题以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标的常用控制测试程序的有( )。A检查企业验收单是否有缺号B检查应付凭单连续编号的完整性C检查付款凭单是否附有卖方发票D审核采购价格和折扣的标志

问答题采购与付款循环的控制测试应当包括哪些程序?

多选题下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()A核对明细表B抽查部分采购业务C走访、观察业务经办与记录是否独立D了解并描述内部控制E抽查付款业务

单选题以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是()。A检查企业验收单是否有缺号B检查有无未记录的购货发票存在C检查付款凭单是否付有购货发票D审核批准采购价格和折扣的标志

多选题对采购与付款循环内部控制测试的程序包括(  )。A了解并描述内部控制B抽查部分采购业务C走访、观察业务经办与记录是否独立D核对明细表E抽查付款业务

判断题符合性测试是内部审计必须要执行的程序。A对B错

多选题下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有()。A了解被审计单位的内部控制是风险评估程序,控制测试是进一步审计程序B了解被审计单位的内部控制是了解被审计单位的内部控制是否存在,控制测试是测试被审计单位内部控制运行的有效性和确定内部控制是否得到执行C了解被审计单位的内部控制是必须要做的审计程序,控制测试不是必须要做的审计程序D两者的审计程序都包含观察、检查和询问

单选题一般在进行采购与付款审计时不进行下列程序()A控制测试B截止测试C抽样测试D收款测试

单选题考虑到采购与付款交易控制测试的重要性,通常对这一循环采用()审计方法。A询问B观察C属性抽样D重新执行

问答题就实施采购与付款循环的实质性分析程序而言,审计人员通常进行的工作(程序)包括哪些?