属于固定资产内部控制弱点的是( )A.出租设备时,将所得收益贷记其他业务收入B.设备通常在所估计使用寿命即将结束时才重置固定资产C.所有设备的购买均由使用设备部门自行办理D.出售设备时,将所得收益贷记营业外收入

属于固定资产内部控制弱点的是( )

A.出租设备时,将所得收益贷记其他业务收入
B.设备通常在所估计使用寿命即将结束时才重置固定资产
C.所有设备的购买均由使用设备部门自行办理
D.出售设备时,将所得收益贷记营业外收入

参考解析

解析:所有设备的购买均由使用设备部门自行办理违背职责划分的内部控制。

相关考题:

下列不属于固定资产内部控制制度的是( )。A.固定资产授权批准制度B.资本性支出和收益性支出的区分制度C.固定资产的维护保养制度D.固定资产的保险

非财务报告内部控制缺陷,是指内部控制的设计存在漏洞、或者内部控制的运行存在弱点和偏差,不能有效地防范财务报告错报。() 此题为判断题(对,错)。

so战略的含义是() A.利用企业优势避免外部威胁B.利用外部机会来改进内部弱点C.克服内部弱点并回避外部威胁D.依靠内部优势去抓住外部机会

下列属于固定资产内部控制制度的有()。A、预算制度B、授权批准制度C、定期盘点制度D、折旧制度

下列各项中,不属于对内部控制进行研究评价的程序有()。 A、撰写购货业务的文字说明书B、绘制固定资产内部控制流程图C、编制存货内部控制调查表D、编制应收账款明细表

()属于固定资产内部控制的弱点。 A.购买设备的付款支票未经会计主管签章B.设备通常在所估计使用寿命即将结束时才重置固定资产C.所有设备的购买均由使用设备的部门自行办理D.出售提尽折旧设备时,将所得价款列作其他收益

固定资产与商品存货同属于一个交易循环,故二者的内部控制是相似的,不必对固定资产的内部控制单独进行测试。()

由于固定资产的保险不属于固定资产的内部控制,因此,无须了解固定资产的保险情况。( )A.正确B.错误

定期对固定资产进行盘点并与账目进行核对,属于内部控制五要素中的:()。A.内部环境B.信息与沟通C.控制活动D.内部监督

根据《证券公司内部控制指引》,下列关于证券公司内部控制的说法正确的是( )①业务创新的内部控制不属于证券公司内部控制②信息系统的内部控制属于证券公司内部控制③分支机构内部控制属于证券公司内部控制④人力资源管理内部控制属于证券内部控制?A:①③④B:①②④C:①②③D:②③④

下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()。A、固定资产使用、报废审批部门相互独立B、固定资产购置预算经使用部门批准后实施C、定期盘点固定资产D、内部审计人员对固定资产定期检查

属于固定资产内部控制弱点的是()A、出租设备时,将所得收益贷记其他业务收入B、设备通常在所估计使用寿命即将结束时才重置固定资产C、所有设备的购买均由使用设备部门自行办理D、出售设备时,将所得收益贷记营业外收入

下列内部控制措施中,属于察觉式控制的是()。A、授权审批控制B、原材料消耗定额控制C、职责分工控制D、固定资产盘点控制

企业内部控制制度的重点和中心是()A、固定资产内部控制制度B、货币资金内部控制制度C、存货内部控制制度D、重大投资内部控制制度

()战略是利用外部机会来改进内部弱点的战略。

下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有()。A、授权审批控制B、原材料消耗定额控制C、职责分工控制D、固定资产盘点控制E、会计记录的定期核对

下列制度中,不属于固定资产内部控制制度的是()。A、调查制度B、预算制度C、职责分工制度D、维护保养制度

下列选项中,不属于生产与存货循环内部控制的是()。A、生产过程中的存货的内部控制B、工薪的内部控制C、对产品成本进行记录与控制的成本会计控制D、固定资产的内部控制

下列项目中属于内部控制评价要点的内容是()。A、固定资产B、资金C、采购与付款D、存货

单选题下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有(  )。A授权审批控制B原材料消耗定额控制C职责分工控制D固定资产盘点控制

单选题严格来讲,不属于固定资产内部控制范围的是( )A账薄记录的控制B维护保养的控制C保险控制制度D定期盘点的控制

单选题定期对固定资产进行盘点并与账目进行核对,属于内部控制五要素中的:()。A内部环境B信息与沟通C控制活动D内部监督

单选题下列选项中,属于固定资产内部控制弱点的是(  )。A购买设备的付款支票未经会计主管签章B设备通常在所估计使用寿命即将结束时才重置固定资产C所有设备的购买均由使用设备部门自行办理D出售设备时,将所得价款贷记其他业务收入

单选题企业内部控制制度的重点和中心是()A固定资产内部控制制度B货币资金内部控制制度C存货内部控制制度D重大投资内部控制制度

单选题下列内部控制措施中,属于察觉式控制的是()。A授权审批控制B原材料消耗定额控制C职责分工控制D固定资产盘点控制

单选题下列选项中,不属于生产与存货循环内部控制的是()。A生产过程中的存货的内部控制B工薪的内部控制C对产品成本进行记录与控制的成本会计控制D固定资产的内部控制

多选题内部控制缺陷是指监督检查过程中发现的()情形。A内部控制的设计存在漏洞B不能有效防范错误与舞弊C内部控制运行存在弱点与偏差D不能及时发现并纠正错误与舞弊

单选题属于固定资产内部控制弱点的是: ( )A出租设备时,将所得收益贷记其他业务收入B设备通常在所估计使用寿命即将结束时才重置固定资产C所有设备的购买均由使用设备部门自行办理D出售设备时,将所得收益贷记营业外收入