单选题下列选项中,属于固定资产内部控制弱点的是(  )。A购买设备的付款支票未经会计主管签章B设备通常在所估计使用寿命即将结束时才重置固定资产C所有设备的购买均由使用设备部门自行办理D出售设备时,将所得价款贷记其他业务收入

单选题
下列选项中,属于固定资产内部控制弱点的是(  )。
A

购买设备的付款支票未经会计主管签章

B

设备通常在所估计使用寿命即将结束时才重置固定资产

C

所有设备的购买均由使用设备部门自行办理

D

出售设备时,将所得价款贷记其他业务收入


参考解析

解析:
C项,提出采购申请与批准采购申请应相互独立,批准采购与采购部门应相互独立,可见设备的购买仅由设备部门自行办理违反了职责分工的相关要求,说明内部控制存在缺陷。D项,账务处理虽然存在错误,但不属于内控缺陷。

相关考题:

下列选项中,属于内部控制本质的有()。 A. 控制B.制衡C.激励D.监督

下列选项中,属于内部控制要素的有()。 A. 风险评估B.信息与沟通C.控制活动D.内部环境

下列选项中,属于单位内部控制措施的是( )。A.绩效考评控制B.授权审批控制C.复核控制D.财产保护控制

下列选项中,属于单位内部控制措施的是( )。A.不相容职务相分离控制B.授权审批控制C.供销系统控制D.预算控制

下列选项中不属于风险管理方法的是( )。A:损失控制B:内部风险控制C:外部风险控制D:损失融资

下列选项中,不属于内部控制要素的是:A.风险评估B.风险应对C.控制活动D.信息与沟通

下列选项中不属于内部环境要素的是( )。A.内部机构设置与职责分工B.内部审计C.预算控制D.公司治理结构

属于固定资产内部控制弱点的是()A、出租设备时,将所得收益贷记其他业务收入B、设备通常在所估计使用寿命即将结束时才重置固定资产C、所有设备的购买均由使用设备部门自行办理D、出售设备时,将所得收益贷记营业外收入

下列内部控制措施中,属于察觉式控制的是()。A、授权审批控制B、原材料消耗定额控制C、职责分工控制D、固定资产盘点控制

下列选项中,属于内部控制缺陷的有()。A、越权操作B、合谋串通C、减少舞弊D、成本限制

下列选项中,属于内部控制现实意义的有()。A、内部控制是企业实现管理现代化的科学方法B、内部控制是防治会计信息失真的有效途径C、内部控制是遏制经济犯罪的必要手段D、内部控制是企业长远发展的绝对保证

下列选项中,属于《企业风险管理——整合框架》中定义的内部控制要素的有()。A、内部环境B、目标设定C、事项识别D、风险反应

下列选项中,属于内部控制目标体系的基础目标的是()。A、战略目标B、经营目标C、报告目标D、资产目标

下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。A、风险评估B、对控制的监督C、控制活动D、信息与沟通

下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。A、控制环境B、风险评估C、控制活动D、信息与沟通

舞弊的存在会给公司带来严重的不利影响,下列选项中,不属于内部审计师对于舞弊的责任的是:()A、确保防止舞弊的发生。B、有足够的证据用以确认舞弊发生的征兆。C、确认允许舞弊发生的控制弱点。D、充分评价舞弊征兆以确定是否实施舞弊调查。

下列制度中,不属于固定资产内部控制制度的是()。A、调查制度B、预算制度C、职责分工制度D、维护保养制度

下列选项中,不属于销售与收款循环的内部控制内容的是()。A、岗位分工与授权批准B、销售和发货控制C、付款控制D、监督检查

下列选项中,不属于生产与存货循环内部控制的是()。A、生产过程中的存货的内部控制B、工薪的内部控制C、对产品成本进行记录与控制的成本会计控制D、固定资产的内部控制

下列选项中,不属于工薪业务的内部控制要点的是()。A、人工成本管理方面的控制制度B、工资的记录和分配方面的控制制度C、工资支付的内部内容D、授权批准制度

多选题下列选项中,属于与固定资产的内部控制相关的制度的有()。A固定资产预算制度和授权批准制度B账簿记录制度和职责分工制度C资本性支出和收益性支出的区分制度D固定资产处置、定期盘点和维护保养制度

单选题下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有(  )。A授权审批控制B原材料消耗定额控制C职责分工控制D固定资产盘点控制

单选题下列内部控制措施中,属于察觉式控制的是()。A授权审批控制B原材料消耗定额控制C职责分工控制D固定资产盘点控制

多选题下列选项中,属于固定资产内部控制测评的有( )。A验证固定资产的新增手续B抽验固定资产验收报告C查验固定资产的所有权D验证固定资产退废手续E核实期末固定资产价值

单选题下列选项中,不属于生产与存货循环内部控制的是()。A生产过程中的存货的内部控制B工薪的内部控制C对产品成本进行记录与控制的成本会计控制D固定资产的内部控制

单选题下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。A风险评估B对控制的监督C控制活动D信息与沟通

多选题下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。A控制环境B风险评估C控制活动D信息与沟通