下列采购与付款循环业务流程的相关内部控制设计符合要求的是( )。A.企业以销售和生产计划为基础,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当管理人员审批后提交采购部门B.对合作的供应商事先进行资质等审核,将通过认证的供应商信息录入系统,形成完整的供应商清单,采购部门只能向通过审核的供应商进行采购。C.出纳员根据签发的支票及时登记银行存款明细账,会计人员登记应付款项明细账。D.存放商品的仓储区应相对独立,限制无关人员接近,E.在记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单
下列采购与付款循环业务流程的相关内部控制设计符合要求的是( )。
A.企业以销售和生产计划为基础,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当管理人员审批后提交采购部门
B.对合作的供应商事先进行资质等审核,将通过认证的供应商信息录入系统,形成完整的供应商清单,采购部门只能向通过审核的供应商进行采购。
C.出纳员根据签发的支票及时登记银行存款明细账,会计人员登记应付款项明细账。
D.存放商品的仓储区应相对独立,限制无关人员接近,
E.在记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单
B.对合作的供应商事先进行资质等审核,将通过认证的供应商信息录入系统,形成完整的供应商清单,采购部门只能向通过审核的供应商进行采购。
C.出纳员根据签发的支票及时登记银行存款明细账,会计人员登记应付款项明细账。
D.存放商品的仓储区应相对独立,限制无关人员接近,
E.在记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单
参考解析
解析:出纳员根据签发的支票及时登记银行存款日记账或台账,而不是明细账。
相关考题:
审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有( )。A.检查验收单连续编号的完整性B.检查批准采购标记C.查验付款凭单后是否附有完整的相关单据D.检查注销凭证的标记E.检查入库单连续编号的完整性
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A:采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准B:企业内部建立分级采购批准制度C:签发支票要经过被授权人的签字批准D:由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对
采购与付款循环内部控制主要职责分工有()。A、提出采购申请与批准采购申请相互独立B、批准请购与采购部门相互独立C、验收部门与财会部门相互独立D、应收账款记账员不能接触现金、有价证券E、内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
采购与付款循环内部控制主要职责分工有()。A、提出采购申请与批准采购申请相互独立B、批准请购与采购部门相互独立C、验收部门与财会部门相互独立D、应付账款记账员付款E、内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
多选题采购与付款循环内部控制主要职责分工有()。A提出采购申请与批准采购申请相互独立B批准请购与采购部门相互独立C验收部门与财会部门相互独立D应付账款记账员付款E内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
多选题下列选项中,属于采购与付款业务的内部控制涉及内容的是()。A岗位分工与授权批准B请购与审批控制C采购预验收控制D付款控制E监督检查