下列采购与付款循环业务流程的相关内部控制设计符合要求的是( )。A.企业以销售和生产计划为基础,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当管理人员审批后提交采购部门B.对合作的供应商事先进行资质等审核,将通过认证的供应商信息录入系统,形成完整的供应商清单,采购部门只能向通过审核的供应商进行采购。C.出纳员根据签发的支票及时登记银行存款明细账,会计人员登记应付款项明细账。D.存放商品的仓储区应相对独立,限制无关人员接近,E.在记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单

下列采购与付款循环业务流程的相关内部控制设计符合要求的是( )。

A.企业以销售和生产计划为基础,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当管理人员审批后提交采购部门

B.对合作的供应商事先进行资质等审核,将通过认证的供应商信息录入系统,形成完整的供应商清单,采购部门只能向通过审核的供应商进行采购。

C.出纳员根据签发的支票及时登记银行存款明细账,会计人员登记应付款项明细账。

D.存放商品的仓储区应相对独立,限制无关人员接近,

E.在记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单

参考解析

解析:出纳员根据签发的支票及时登记银行存款日记账或台账,而不是明细账。

相关考题:

采购与付款业务是企业资金周转的第一个重要环节,采购与付款内部控制设计的基本原则是将采购工作与验收记录及付款结算分开。()

审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有( )。A.检查验收单连续编号的完整性B.检查批准采购标记C.查验付款凭单后是否附有完整的相关单据D.检查注销凭证的标记E.检查入库单连续编号的完整性

下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括( )A.核对明细表B.抽查部分采购业务C.走访、观察业务经办与记录是否独立D.了解并描述内部控制E.抽查付款业务

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A:采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准B:企业内部建立分级采购批准制度C:签发支票要经过被授权人的签字批准D:由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括( )。A.了解并描述采购与付款业务的内部控制B.抽查部分采购业务C.付款环节的测试D.收款环节的测试

根据财政部印发《内部会计控制规范--采购与付款(试行)》的规定,采购与付款业务不相容岗位包括()。A、请购与审批B、采购、验收与相关会计记录C、采购与验收D、付款审批与付款执行

简述采购与付款业务内部会计控制制度的设计。

业务流程主要是三个阶段,即采购与付款循环、存货与生产循环、销售与收款循环,构成整个经营过程。

下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()A、核对明细表B、抽查部分采购业务C、走访、观察业务经办与记录是否独立D、了解并描述内部控制E、抽查付款业务

采购与付款循环内部控制主要职责分工有()。A、提出采购申请与批准采购申请相互独立B、批准请购与采购部门相互独立C、验收部门与财会部门相互独立D、应收账款记账员不能接触现金、有价证券E、内部检查与相关的执行和记录工作相互独立

采购与付款循环内部控制主要职责分工有()。A、提出采购申请与批准采购申请相互独立B、批准请购与采购部门相互独立C、验收部门与财会部门相互独立D、应付账款记账员付款E、内部检查与相关的执行和记录工作相互独立

采购、验收人员与相关会计记录人员分离,这种安排属于()。A、职责分工与授权批准设计B、授权制度与审核批准制度设计C、采购与验收控制设计D、付款控制设计

采购与付款循环的内部控制内容有哪些?

采购与付款循环内部控制制度包括哪些内容?

采购与付款循环业务的内部控制?

采购与付款循环的内部控制包括哪些主要内容?

下列选项中,属于采购与付款业务的内部控制涉及内容的是()。A、岗位分工与授权批准B、请购与审批控制C、采购预验收控制D、付款控制E、监督检查

多选题采购与付款循环内部控制主要职责分工有()。A提出采购申请与批准采购申请相互独立B批准请购与采购部门相互独立C验收部门与财会部门相互独立D应付账款记账员付款E内部检查与相关的执行和记录工作相互独立

问答题采购与付款循环业务的内部控制主要有:

问答题采购与付款循环的内部控制测试?

多选题下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()A核对明细表B抽查部分采购业务C走访、观察业务经办与记录是否独立D了解并描述内部控制E抽查付款业务

问答题采购与付款循环的内部控制内容有哪些?

问答题采购与付款循环内部控制制度包括哪些内容?

多选题对采购与付款循环内部控制测试的程序包括(  )。A了解并描述内部控制B抽查部分采购业务C走访、观察业务经办与记录是否独立D核对明细表E抽查付款业务

单选题下列内部控制程序,与采购与付款循环的"完整性"认定相关的是()。A注销凭证以防重复使用B采购的价格和折扣均经适当批准C内部检查应付账款明细账的内容D已填制的验收单均已登记入账

问答题简述采购与付款业务内部会计控制制度的设计。

问答题采购与付款循环的内部控制包括哪些主要内容?

多选题下列选项中,属于采购与付款业务的内部控制涉及内容的是()。A岗位分工与授权批准B请购与审批控制C采购预验收控制D付款控制E监督检查