下列选项中,属于内部审计机构的权限的是( )。A.参加本单位有关会议,并行使表决权 B.对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为,进行处罚C.对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、财务报表以及与经济活动有关的资料,有权予以暂时封存D.检查有关的计算机系统机器电子数据和资料E.提出纠正、处理违法违规行为的意见

下列选项中,属于内部审计机构的权限的是( )。


A.参加本单位有关会议,并行使表决权

B.对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为,进行处罚

C.对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、财务报表以及与经济活动有关的资料,有权予以暂时封存

D.检查有关的计算机系统机器电子数据和资料

E.提出纠正、处理违法违规行为的意见

参考解析

解析:选项A,只能参与本单位有关会议,不能行使表决权;选项B,对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为,做出临时制止决定,没有处罚权;选项C,对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、财务报表以及与经济活动有关的资料,经本单位主要负责人或者权力机构批准,有权予以暂时封存,不同于国家审计。

相关考题:

下列关于内部审计的说法正确的是:A.内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作B.内部审计是部门和单位内部管理的一部分,不属于我国审计监督体系C.企业内部审计机构就是审计委员会D.内部审计机构没有检查单位内部计算机系统及其电子数据和资料的权限

按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列属于内部审计机构权限的是:A.对所在单位主要负责人进行经济责任审计B.召开与审计事项有关的会议C.追究违法违规的单位和人员的责任D.向社会公布审计结果

内部审计章程应包括的主要内容有()。 A、内部审计目标B、内部审计机构在组织中的地位C、内部审计机构的职责和权限范围D、审计项目业务控制

下列选项中属于单位内部会计监督主体的是( )。A.本单位的审计机构和会计机构B.本单位的会计机构C.本单位的会计人员D.本单位的行政机构

按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中,属于内部审计机构权限的是( )。A.向社会公布审计结果B.对与审计事项有关的问题的调查取证C.对本单位及所属单位经济管理进行审计D.为所在单位办理纳税申报

按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中,属于内部审计机构权限的有:A:向社会公布审计结果B:召开与审计事项有关的会议C:参与研究制定有关的规章制度D:为所在单位办理纳税申报E:根据审计结果提出改进管理、提高效益的建议

下列各项中,属于内部审计机构权限的是:A、对国有企业的资产、负债、损益,进行审计监督B、召开与审计事项有关的会议C、对国际组织和外国政府援助的财务收支进行审计D、向社会公布审计结果

下列各项中,属于单位内部会计监督主体的是各单位的( )。A、审计机构B、会计机构C、会计人员D、审计人员

下列选项中不属于内部环境要素的是( )。A.内部机构设置与职责分工B.内部审计C.预算控制D.公司治理结构

下列项目中,不属于内部审计机构的权限的是()。A、建议改进权B、调查取证权C、检查权D、采取临时强制措施权

按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列属于内部审计机构权限的是()。A、对所在单位主要负责人进行经济责任审计B、召开与审计事项有关的会议C、追究违法违规的单位和人员的责任D、向社会公布审计结果

下列选项中,属于国家审计的审计报告的是()。A、非标准审计报告B、内部审计报告C、标准审计报告D、审计组的审计报告

下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。A、风险评估B、对控制的监督C、控制活动D、信息与沟通

下列选项中属于会计岗位的是()。A、政府审计B、药品库房记账员C、单位内部审计D、稽核岗位

下列不属于内部审计机构权限的是()。A、检查权B、管理权C、经营权D、处理处罚权

下列各项中属于内部会计监督主体的是各单位()。A、审计机构B、会计机构C、会计人员D、审计人员

下列各项中,属于我国内部审计机构设置模式的有()。A、内部审计机构隶属于财会部门B、内部审计机构隶属于总经理C、内部审计机构设在监事会D、内部审计机构设在董事会

下列选项中,属于审计主体的是()。A、政府审计B、注册会计师审计C、内部审计D、财务报表审计E、经营审计

下列选项中,不属于制定《标准》的目的的是:()A、描述反映内部审计实务的基本原则B、建立评估内部审计业绩的依据C、促进组织流程和运营的改善D、阐明开展内部审计活动的机构需要遵循的原则和规范

我国内部审计机构是怎样设置的?它有哪些职责和权限?

多选题下列各项中,属于我国内部审计机构设置模式的有()。A内部审计机构隶属于财会部门B内部审计机构隶属于总经理C内部审计机构设在监事会D内部审计机构设在董事会

单选题下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A信息系统审计B经济责任审计C内部控制审计D后续审计

单选题下列选项中属于会计岗位的是()。A政府审计B药品库房记账员C单位内部审计D稽核岗位

多选题下列不属于内部审计机构权限的是()。A检查权B管理权C经营权D处理处罚权

单选题下列选项中,不属于内部审计报告的主要内容的是( )。A审计建议B审计发现C审计评价意见D审计依据

单选题下列选项中,不属于制定《标准》的目的的是:()A描述反映内部审计实务的基本原则B建立评估内部审计业绩的依据C促进组织流程和运营的改善D阐明开展内部审计活动的机构需要遵循的原则和规范

多选题下列选项中,属于审计主体的是()。A政府审计B注册会计师审计C内部审计D财务报表审计E经营审计

单选题下列选项不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A信息系统审计B经济责任审C内部控制审计D后续审计