下列属于社会审计组织应遵循的规定是()。A、《中华人民共和国审计法》B、《中华人民共和国审计法实施条例》C、《中华人民共和国国家审计准则》D、《中华人民共和国注册会计师法》

下列属于社会审计组织应遵循的规定是()。

  • A、《中华人民共和国审计法》
  • B、《中华人民共和国审计法实施条例》
  • C、《中华人民共和国国家审计准则》
  • D、《中华人民共和国注册会计师法》

相关考题:

6 .制定审计项目计划应属于 ( ) 的审计程序。A .国家审计机关B .社会审计组织C .内部审计机构D .任何审计组织

我国社会审计人员参加审计机关组织实施的审计项目时,应遵循的审计准则是:A:国家审计准则B:内部审计准则C:注册会计师审计准则D:国际内部审计准则

我国社会审计人员参加审计机关组织实施的审计项目时,应遵循的审计准则是( )。A.国家审计准则B.内部审计准崩C.注册会计师审计准则D.国际内部审计准则

我国其他审计组织承办国家审计机关审计事项时必须遵循的准则是( )。A.内部审计准则B.社会审计准则C.被审计单位认可的准则D.国家审计准则

下列关于审计准则的表述中,错误的有( )。A.审计准则是审计人员在实施审计过程中必须遵守的行为规范B.审计准则是评价被审计单位的标准C.审计准则是对审计职业责任的最高要求D.审计准则是判断审计事项是非优劣的准绳E.我国社会审计人员参加审计机关组织实施的审计项目时,应遵循注册会计师审计准则

工作票应遵循( )中的有关规定,填写应符合规范。《安规》$; $《运规》$; $《调规》$; $本规定

下列选项中,属于施工组织应遵循的基本原则的有()。A、依法守规,按程施工B、遵循规律,合理排序C、流水作业,科学统筹D、巧避冬雨,连续均衡

就合法性而言,社会审计报告应遵循下列哪些规定?()A、《审计法》B、审计署颁布的有关规定C、《注册会计师法》D、《独立审计准则》E、《公司法》

遵循性审计是()的基本内容之一,是内部审计不可缺少的环节。A、合同审计B、内部控制审计C、财经法纪审计D、合规性审计

ABC医院的内控委员会正在审核该院是否遵循了当地的隐私法规,则此类的审计活动属于()A、合规性审计B、经营性审计C、财务审计D、舞弊审计

下列不属于按财务审计报告撰写主体分类的是()。A、国家审计机关的审计报告B、社会审计组织的审计报告C、内部审计报告D、部门审计报告

制定审计项目计划应属于()的审计程序。A、国家审计机关B、社会审计组织C、内部审计机构D、任何审计组织

下列属于审计公开应遵循的原则有()。A、全面真实B、谨慎保密C、提高效益D、防范风险

关于合规管理部门与内部审计部门的关系,下列选项中说法错误的是()。A、合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价B、内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计C、内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规负责人D、商业银行合规管理职能应与内部审计职能不是分离的

商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能()的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估。

单选题我国社会审计人员参加审计机关组织实施的审计项目时,应遵循的审计准则是 ( )。A国家审计准则B内部审计准则C注册会计师审计准则D国际内部审计准则

填空题审计准则不仅是组织和开展审计工作的指南,而且也是衡量审计工作质量的尺度,是社会公认的审计工作必须遵循的()。

单选题其他审计组织承办审计机关审计事项时,应当遵循的准则是(  )。[2010年初级真题]A内部审计准则B社会审计准则C国家审计准则D国际会计准则

多选题下列选项中,属于施工组织应遵循的基本原则的有()。A依法守规,按程施工B遵循规律,合理排序C流水作业,科学统筹D巧避冬雨,连续均衡

多选题下列属于审计公开应遵循的原则有()。A全面真实B谨慎保密C提高效益D防范风险

单选题制定审计项目计划应属于()的审计程序。A国家审计机关B社会审计组织C内部审计机构D任何审计组织

多选题就合法性而言,社会审计报告应遵循下列哪些规定?()A《审计法》B审计署颁布的有关规定C《注册会计师法》D《独立审计准则》E《公司法》

单选题一个医院的内控委员会,审核该院是否遵循当地的隐私法规,这属于什么类型的审计?A合规性审计B经营性审计C财务审计D舞弊审计

单选题遵循性审计是()的基本内容之一,是内部审计不可缺少的环节。A合同审计B内部控制审计C财经法纪审计D合规性审计

单选题下列有关审计目标的表述,错误的是( )。A审计目标通常可以划分为总体审计目标和具体审计目标B审计目标的确定取决于社会需求和审计界自身的能力与水平C社会审计的总目标是揭示财务报表是否存在错报D内部审计的具体目标要服务组织整体目标,开展合规审计、财务审计和绩效审计。

单选题下列叙述有误的一项是( )。A商业银行应建立合规管理部门与风险管理部门在合规管理方面的协作机制B高级管理层应负责商业银行各项经营活动的合规性审计C内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估D商业银行应明确合规管理部门与内部审计部门在合规风险评估和合规性测试方面的职责。内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规负责人

单选题下列属于社会审计组织应遵循的规定是()。A《中华人民共和国审计法》B《中华人民共和国审计法实施条例》C《中华人民共和国国家审计准则》D《中华人民共和国注册会计师法》