柜面业务印章销毁时,应由一级分行()等部门人员共同组成监销小组,对销毁全过程进行监督并在销毁清单上签章确认。A、运营管理部B、纪检监察部C、合规部D、群工保卫部
柜面业务印章销毁时,应由一级分行()等部门人员共同组成监销小组,对销毁全过程进行监督并在销毁清单上签章确认。
- A、运营管理部
- B、纪检监察部
- C、合规部
- D、群工保卫部
相关考题:
会计档案销毁工作由()等共同负责,由专人组成监销小组,会计档案由档案管理部门统一管理的,会计部门应配合会计档案的销毁工作,派人现场监销。A、行政管理部B、会计档案管理部门C、合规审计部门D、保卫部门
有价单证的销毁工作由运营管理部牵头,会同审计人员、安全保卫人员共同确定销毁的地点、方式及销毁全程监控,()应在销毁清单上签字确认,销毁清单做为永久保管档案,并报总行运营管理部备案。A、参加清点的人员B、参加销毁的人员C、参加押运的人员D、监销人员
一级分行运营管理部组织有价单证及重要空白凭证销毁时,编制《有价单证及重要空白凭证销毁清单》,通过EOA签报经()批准。A、一级分行运营管理部B、一级分行运营主管行长C、一级分行法律合规部D、总行运营管理部
有价单证及重要空白凭证销毁实行()A、销毁实行专人监督,双人销毁B、销毁工作由一级分行运营管理部库管员双人会同一名运营管理部人员共同实施C、参与销毁人员均应对销毁记录签章确认,实物押运至销毁点参照现金的押运方式执行
有价单证及重要空白凭证的销毁工作由一级分行运营管理部库管员双人会同一名运营管理部室经理(含)以上人员共同实施,由()负责监销,参与销毁人员均应对销毁记录签章确认。实物押运至销毁点参照现金的押运方式执行。A、集中作业中心负责人B、一级分行运营管理部室经理以上人员C、金库主管D、内控经理
应急密押机具停止使用后,应编制清册上缴至(),应急密押机具的销毁由一级(直属)分行运行管理部会同内控合规部等部门共同实施,参与销毁人员均应在销毁记录上签章确认。A、一级分行B、一级(直属)分行运行管理部C、二级分行运行管理部D、一级支行运行管理部
K卡中心销毁作废卡业务有以下几个步骤: ①审计部根据经审批的销毁清单进行抽查、稽审,会同运营管理部、经办部门现场监察、全程参与,并在销毁清单上签章证明。 ②报请分行运营管理部、审计部审批。 ③双人会同在监控下将作废卡/待销毁卡清点、封包,系统打印销毁清单,加盖经办人员名章、经运营主管审核后加盖部门公章。 ④打印销毁卡清单,与已销毁卡清单勾兑无误并加盖名章。 ⑤通过“7217空白作废卡销毁”交易输入日期、卡种等要素完成账务处理。 操作顺序不正确的是()A、③②①⑤④B、③②⑤①④C、②③①④⑤D、①③②④⑤
多选题销毁临柜业务印章须经()审批,销毁时由运营管理部门、内控合规部门(或内控合规派驻机构)和安全保卫部门共同派人参加,核对无误后销毁,并在销毁清册上签章。A分管行长B运营管理部门负责人C运营主管D监管员
多选题各级联社每年应至少开展一次对停用、作废会计业务印章的清理销毁工作,销毁时应编制《会计业务印章销毁清单》,由会计部门会同()等部门共同实施销毁,参加销毁印章人员均应在《会计业务印章销毁清单》上签章确认。A办公室B稽核C保卫D信贷
多选题有价单证及重要空白凭证销毁实行()A销毁实行专人监督,双人销毁B销毁工作由一级分行运营管理部库管员双人会同一名运营管理部人员共同实施C参与销毁人员均应对销毁记录签章确认,实物押运至销毁点参照现金的押运方式执行
多选题柜面业务印章销毁时,应由一级分行()等部门人员共同组成监销小组,对销毁全过程进行监督并在销毁清单上签章确认。A运营管理部B纪检监察部C合规部D群工保卫部