网点保单作废由网点汇总填写作废清单,经会计主管清点核实无误后,将作废清单连同作废的保险单证在()个工作日内上缴县支行。A、3B、5C、7D、10

网点保单作废由网点汇总填写作废清单,经会计主管清点核实无误后,将作废清单连同作废的保险单证在()个工作日内上缴县支行。

  • A、3
  • B、5
  • C、7
  • D、10

相关考题:

外出营销服务结束后返回所属营业网点,网点应指定人员打印“产品领取机库存明细清单”,由()换人在监控下()对凭证要素进行清点,核对无误后在“产品领取机库存明细清单”加盖名章,做到一日一清。 A、网点负责人、单人B、网点负责人、双人C、网点现场管理人员、单人D、网点现场管理人员、双人

行社()收到作废卡后,核对作废原因和数量,无误后在清单上签字并按季将作废卡及清单上缴销毁。A、主出纳B、会计主管C、支行负责人D、事后监督

在票证结报时,作废票应()才能提取结报,损失票应()然后才能录入结报。A、录入作废清单;填写损失报告单B、录入作废清单;审核损失报告单C、提取作废清单;填写损失报告单D、提取作废清单;审核损失报告单

网点凭证管理员将作废凭证和两联“重要空白凭证作废清单”交至()会计部门。A、计财部B、营业室C、县支行D、会计主管

凭证的内部作废只作废()尾箱内的凭证。A、网点库管员B、网点操作柜员C、清算中心库管理员D、会计主管

对客户因销户、更换等原因交回作废的重要空白凭证,核对无误后,应:()A、在日终按规定进行剪角作废B、剪角应保持凭证号码完整C、剪角时应将磁条剪断,将磁条剪断、芯片破坏D、借记卡由网点主管(营业部经理或内控经理)或另一名柜员监督经办柜员在录像监控可视范围内剪碎销毁E、纸质重空凭证在每页加盖“作废”戳记后作当日传票附件

凭证管理员或指定人员上交作废凭证时汇总填写一式二联的“重要空白凭证作废上交清单”,经会计主管清点核实无误后,()签字。A、凭证管理员B、会计主管C、柜员D、凭证管理员和会计主管

保险单证作废(停用)后,网点汇总填写作废清单,经会计主管清点核实无误后,将作废清单连同作废的保险单证装入凭证箱,在()个工作日内上缴县支行。A、5B、10C、15D、20

网点作废的ATM吞没卡最长不超过()天上缴一次,由A岗抄列”中国农业银行吞没卡清单”,并从“03032”科目下的“吞没银行卡”账户中付出,会计主管核对账实相符后,上缴支行会计主管部门。A、3B、5C、10D、30

K卡中心销毁作废卡业务有以下几个步骤: ①审计部根据经审批的销毁清单进行抽查、稽审,会同运营管理部、经办部门现场监察、全程参与,并在销毁清单上签章证明。 ②报请分行运营管理部、审计部审批。 ③双人会同在监控下将作废卡/待销毁卡清点、封包,系统打印销毁清单,加盖经办人员名章、经运营主管审核后加盖部门公章。 ④打印销毁卡清单,与已销毁卡清单勾兑无误并加盖名章。 ⑤通过“7217空白作废卡销毁”交易输入日期、卡种等要素完成账务处理。 操作顺序不正确的是()A、③②①⑤④B、③②⑤①④C、②③①④⑤D、①③②④⑤

全部轧账结束后,网点主管或指定轧账人员应按网点汇总填写()。A、“柜员备忘轧帐”B、“会计凭证交接单”C、“网点表内轧帐”D、“柜员表内轧帐”

W网点上缴作废卡双人会同在监控设备下将需要上缴的待销毁卡/作废卡进行以下哪些处理()后,送达分行银行卡库。A、清点B、出库C、装箱并加封D、在库箱封签上加盖名章

轧打柜员明细轧账单各栏位发生数,与()核对,确保无遗漏柜员。A、柜员汇总轧账单B、网点重要空白凭证作废清单C、网点汇总轧账单D、当日柜员票箱结算查询

柜员将现金箱内因业务取消或凭证格式变更等原因造成批量作废的重要空白凭证入凭证库房,凭证管理员对停用凭证进行清点,并填写“重要空白凭证作废清单”一式三份,签章确认后将作废清单交()审核,由柜员选择相关交易,进行凭证作废处理。A、柜员B、营业室主任C、计财部经理D、会计主管

单选题保险单证作废(停用)后,网点汇总填写作废清单,经会计主管清点核实无误后,将作废清单连同作废的保险单证装入凭证箱,在()个工作日内上缴县支行。A5B10C15D20

单选题网点作废的ATM吞没卡最长不超过()天上缴一次,由A岗抄列”中国农业银行吞没卡清单”,并从“03032”科目下的“吞没银行卡”账户中付出,会计主管核对账实相符后,上缴支行会计主管部门。A3B5C10D30

多选题W网点上缴作废卡双人会同在监控设备下将需要上缴的待销毁卡/作废卡进行以下哪些处理()后,送达分行银行卡库。A清点B出库C装箱并加封D在库箱封签上加盖名章

单选题网点凭证管理员将作废凭证和两联“重要空白凭证作废清单”交至()会计部门。A计财部B营业室C县支行D会计主管

多选题柜员按周将作废空白卡向网点库管员上缴时,应填写“重要空白凭证收入/付出凭证”,经网点库管柜员审核无误、清点后,由()做()交易,打印核实行,并加盖“业务讫章”,一联“重要空白凭证收入/付出凭证”由库管员做表外收入凭证,另一联“重要空白凭证收入/付出凭证”退上缴柜员做表外付出凭证。A网点库管员B上缴柜员C[7212预制卡/待发卡库间调拨]D[7122待销毁卡上缴]

单选题凭证管理员或指定人员上交作废凭证时汇总填写一式二联的“重要空白凭证作废上交清单”,经会计主管清点核实无误后,()签字。A凭证管理员B会计主管C柜员D凭证管理员和会计主管

单选题支行凭证专管员将收缴各营业网点的作废保险单证和库存的作废保险单证,汇总填写作废清单,经会计主管清点核实无误后,将作废清单连同作废的保险单证在()个工作日内送达市分行。A5B10C15D20

单选题轧打柜员明细轧账单各栏位发生数,与()核对,确保无遗漏柜员。A柜员汇总轧账单B网点重要空白凭证作废清单C网点汇总轧账单D当日柜员票箱结算查询

单选题全部轧账结束后,网点主管或指定轧账人员应按网点汇总填写()。A“柜员备忘轧帐”B“会计凭证交接单”C“网点表内轧帐”D“柜员表内轧帐”

单选题柜员将现金箱内因业务取消或凭证格式变更等原因造成批量作废的重要空白凭证入凭证库房,凭证管理员对停用凭证进行清点,并填写“重要空白凭证作废清单”一式三份,签章确认后将作废清单交()审核,由柜员选择相关交易,进行凭证作废处理。A柜员B营业室主任C计财部经理D会计主管

单选题网点库管柜员按月将作废空白卡向分行上缴时,应填写“重要空白凭证收入/付出凭证”,经分行库管柜员审核、清点无误后,由()做[7122待销毁卡上缴]交易,打印核实行,并加盖“业务讫章”,一联“重要空白凭证收入/付出凭证”由分行库管员做表外收入凭证,另一联“重要空白凭证收入/付出凭证”退上缴网点库管员做表外付出凭证。A总行库管员B分行库管员C网点库管员D制卡柜员

单选题对于作废凭证,次日应下载打印(),与作废凭证和相关付出传票核对一致,该报表同时作传票的附件。A“网点重要空白凭证作废清单”B“网点表外备忘轧账单”C“网点重要空白凭证备忘账户查询”D“当日柜员票箱结算查询”

单选题网点保单作废由网点汇总填写作废清单,经会计主管清点核实无误后,将作废清单连同作废的保险单证在()个工作日内上缴县支行。A3B5C7D10