多选题收到发起行发来的查复后,对确属本行的来账业务,柜员应选择“5776核销来账贷方报单”交易,根据来账凭证分别输入()等业务信息,过渡业务类型应选择92过渡。A发起行行号B报单日期C支付交易序号D交易金额

多选题
收到发起行发来的查复后,对确属本行的来账业务,柜员应选择“5776核销来账贷方报单”交易,根据来账凭证分别输入()等业务信息,过渡业务类型应选择92过渡。
A

发起行行号

B

报单日期

C

支付交易序号

D

交易金额


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

小额支付系统银行本票往账业务超时,柜员应()。A.根据系统提示使用空白客户回执打印业务回执,选择“0792发出冲正申请”交易,根据系统提示录入相关信息后提交冲正申请B.收到返回的冲正应答后,打印冲正申请交易记账凭证并补打原往账记账凭证和业务回执C.冲正后报单状态为“待核销”的,选择“小额支付银行本票业务核销/取消”交易进行核销处理D.冲正后报单状态为“已拒绝”的,原往账记账凭证与冲正申请交易记账凭证一并作柜员当日传票附件E.冲正后报单状态为“已拒绝”的柜员可根据客户申请重新发起往账

对有疑问的来账报单,经会计主管审批后,及时来账核销,转入()账户核算,并发出查询,待收到查复后按查复书要求进行处理。A、其它应付款B、待处理来账贷方报单款项C、应付待解汇款D、其它应付结算款项。

网内往来来账业务的处理规定,正确的是()。A、需手工核销的来账业务,必须认真审核并做相关处理。B、来账手工核销超过规定限额的,必须经相应级别的主管授权。C、自动核销的来账业务,次日由来账行或入账行打印客户入账通知书。D、来账行退回来账业务或往账行收到被退回业务,柜员可直接处理来账行对需退回的网内来账业务,必须通过网内往来系统办理。

对“收款人户名有误但已收到业务发起社(行)正确更正查询书“的来账业务的特殊异常处理中,以下对“已入账“的来账报单操作描述正确的是()A、来账报单第一联加盖附件章作专夹保管B、来账报单第二联加盖业务处理章作客户回单C、来账报单的两联都加盖附件章作内部账转客户账凭证附件D、将查复书加盖附件章作手工入账凭证的附件

柜员执行“6842汇划来账凭证单笔打印”交易,单证种类选择()打印来账挂账业务。A、通用凭证B、记账凭证C、客户回单D、未入账业务补充报单

网内往来系统来账业务处理正确说法的有()。A、上日未核销来账业务必须实时处理B、当日未核销来账业务一般不及时处理C、手工核销的来账业务须逐笔认真审核联行来账凭证并作相关业务处理D、来账行收到的来账业务需退回处理的,须经会计主管审核签章后办理

对于汇兑来账,柜员接收,打印联行来账凭证后,应审核来账凭证()。A、是否属本行应受理的凭证B、账号,户名是否一致C、报单状态是否正确

网内往来系统来账行收到来账业务后应审核().A、是否为当日业务B、来账业务是否为本行受理业务。C、来账凭证要素是否齐全,正确;收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符。D、退回来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致。

以下关于小额支付业务差错及异常处理的错误表述是()。A、差错处理须坚持“更改有据”的原则。对发现差错或有疑问的小额支付业务应通过本系统办理查询查复。差错报单应当日处理,至迟不得超过第二个工作日B、往账业务差错处理。已录入未确认前发现的差错,经主管授权后,柜员做取消处理。发送成功后发现的差错。本行发出的往账贷记业务报单,发出查询或退回申请以请求来账接收行代为更正或退回;本行发出的往账借记业务报单,发出查询或止付申请以请求来账接收行代为更正或止付C、来账业务差错处理。来账行发现差错应及时向往账行发出查询,并根据往账行的查复内容按有关规定进行处理。收到非本行或报单内容不得代为更正的贷记业务来账,柜员应做退汇处理D、往账业务报单状态为“待取消”时,经主管授权后,应及时通过取消交易进行处理。来账业务报单状态为“核销失败”时,应及时查明原因,重新核销

以下关于大额支付业务差错处理的错误表述是()。A、差错处理必须坚持""更改有据""的原则,对有差错或有疑问的业务应及时处理,不得拖延B、往账差错处理。往账确认前发现差错,应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入;往账确认后发现差错,经运营主管审核并签章后,由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”。如收到接收行“同意退回”的答复,由接收行将款项退回;如收到接收行“拒绝退回”的答复,应立即通过查询或其他方式及时与接收行协商解决C、来账差错处理。对有疑问的来账报单,经运营主管审批后,及时来账核销,转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算,并发出查询,待收到查复后按查复书要求进行处理D、对金额、账号、业务种类有误的来账业务,接收行不得代为更正,必须做退汇处理

收到非本行或报单内容不得代为更正的贷记业务来账,柜员应做()处理。A、退汇B、接收C、入账D、核销

营业期间,来账业务查询柜员通过()交易,查询本行是否有未核销的来账业务。A、0710B、0711C、0714D、0715

行人员收到付款社发来的托收承付划回业务,打印汇划贷方补充报单,加盖个人名章后交结算人员,系统实时记载联行账务。会计分录为()。A、借:省辖来账B、借:待转联行资金—来账待转户C、借:省辖来账D、借:待转联行资金—来账待转户贷:省辖来账

收到状态为“待核销”的影像交换业务回执报单时,选择()交易,打印一式三联联行来账凭证。A、0726生成未核销影像交换来账凭证B、0724查询多笔影像交换业务回执C、0770小额支付系统待处理业务汇总信息D、072a打印未核销影像交换来账凭证

发现当日差错往账行的处理步骤是()。A、录入后确认前,由原录入柜员抹账。B、确认后来账行核销前,分别由原确认、录入柜员抹账。C、确认后来账行核销前,由原确认柜员处理。D、来账行核销后,由往账行发出查询,来账行根据查询内容代为更正或抹账,并向往账行发出查复。

单选题当柜员查询本行收到的来账报单状态为“来账自动核销”时不做处理,于次日做营业准备时根据系统生成的批处理报表打印(),签章后交客户。A客户入账通知书B大额支付交易往账清单C大额支付交易来账清单D行名行号文件批量更新

多选题网内往来业务往账行当日发现差错,处理正确的是()。A录入后确认前发现差错,由原录入柜员作抹账处理B确认后来账行核销前发现差错,分别由原确认、录入柜员抹账C来账行核销后发现差错,往账行发出查询,来账行根据查询内容代为更正或抹账,并向往账行发出查复D抹账原错误的记账凭证上按规定用红字批注,注明抹账原因,原录入清单附记账凭证后

多选题营业期间,来账业务查询柜员通过()交易,查询本行是否有未核销的来账业务。A0710B0711C0714D0715

单选题对有疑问的来账报单,经会计主管审批后,及时来账核销,转入()账户核算,并发出查询,待收到查复后按查复书要求进行处理。A其它应付款B待处理来账贷方报单款项C应付待解汇款D其它应付结算款项。

多选题对于汇兑来账,柜员接收,打印联行来账凭证后,应审核来账凭证()。A是否属本行应受理的凭证B账号,户名是否一致C报单状态是否正确

多选题来账业务凭证应重点审核()。A来账业务是否为本行受理业务B来账凭证要素是否齐全、正确;收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符C收到划回的委托收款贷方报单,或未自动核销的银行汇票借方报单时,与留底联或卡片核对是否一致D退汇来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致

多选题网内往来来账核销,处理正确的()。A收到状态为“自动核销”的来账报单时,只需次日打印客户回单B收到状态为“确认”的来账报单时,打印一式三联联行来账凭证,在来账凭证第一联加盖经办员章。经办柜员审核来账凭证无误后,选择来账单笔核销交易核销来账C来账单笔核销的,用联行来账凭证第一联打印记账凭证,来账批量核销的,第一联附记账凭证后D对于“汇兑”和“托收”来账报单,可选择来账批量核销交易处理

多选题网内往来业务来账行隔日核销后发现差错的处理过程主要包括()。A核销柜填制记账凭证B经会计主管审批,选择“抹账”交易C并及时向往账行发出“××业务有误,请你行更正或是否退回”的查询D待收到往账行查复后,按查复要求处理

多选题关于大额支付系统,来账报单的查询及打印,说法正确的有()。A当柜员查询本行收到的来账报单状态为“来账自动核销”时当天不做处理。B当柜员查询本行收到的来账报单状态为“来账自动核销时,于次日做营业准备时根据系统生成的批处理报表打印“客户入账通知书”,签章后交客户。C当柜员查询本行收到的来账报单状态为“转入专用账户时,应在大额支付系统联机报表中生成并打印来账凭证。D当柜员查询本行收到的来账报单状态为“转入专用账户时,对该笔来账报单要素进行检查核对,对来账报单中的错误要素向发起行发出查询,待收到发起行的查复后再做处理。

单选题柜员执行“6842汇划来账凭证单笔打印”交易,单证种类选择()打印来账挂账业务。A通用凭证B记账凭证C客户回单D未入账业务补充报单

单选题收到非本行或报单内容不得代为更正的贷记业务来账,柜员应做()处理。A退汇B接收C入账D核销

单选题对“收款人户名有误但已收到业务发起社(行)正确更正查询书“的来账业务的特殊异常处理中,以下对“已入账“的来账报单操作描述正确的是()A来账报单第一联加盖附件章作专夹保管B来账报单第二联加盖业务处理章作客户回单C来账报单的两联都加盖附件章作内部账转客户账凭证附件D将查复书加盖附件章作手工入账凭证的附件