问答题内部审计的局限性主要表现在哪些方面?

问答题
内部审计的局限性主要表现在哪些方面?

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内部审计与注册会计师审计的一致性,主要表现在()。 A、审计内容B、审计目标C、审计标准D、审计方法E、审计形式

会计报表审计的局限性主要体现在()。 A、会计报表本身的局限性B、审计方法本身的局限性C、审计人员素质或职业判断的差异D、审计收费差异

影响注册会计师形成审计结论的因素:A、注册会计师的专业判断B、审计工作测试性质及其局限性C、被审计单位内部控制制度固有局限性D、审计范围受约束

国家审计的权威性特点表现在哪些方面?

内部审计章程应包括的主要内容有()。 A、内部审计目标B、内部审计机构在组织中的地位C、内部审计机构的职责和权限范围D、审计项目业务控制

内部审计章程应该做到以下哪些方面?A.列出未来的审计计划。B.界定内部审计活动的范围。C.确立内部审计机构的规模。D.传达内部审计机构的目标。

提示型教学方法的局限性表现在哪些方面?

内部控制存在固有局限性,无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理的保证。内部控制存在的固有局限性主要包括()A、在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效B、可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避C、被审计单位内部人员素质D、被审计单位拥有的员工的多少

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被审计单位的内部控制制度不可能不具有局限性。

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问答题假设你是甲公司内部审计部门负责人,你在招聘内部审计人员时将从哪些方面考察候选人是否具备所需的要求。

多选题审计委员会的义务是确保充分且有效的内部控制,其中包括负责监督内部审计部门的工作。在对内部审计进行复核时,主要从下列哪些方面进行()。A组织中的地位B职能范围C股东的责任D技术才能

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多选题内部审计与注册会计师审计的一致性,主要表现在()。A审计内容B审计目标C审计标准D审计方法E审计形式

单选题( )是内部控制系统的局限性。A内部审计师一项主要职能是发现错误和欺诈行为B审计委员会由独立董事构成C内部控制系统的成本超过其带来的效益D管理层须对内部控制系统负责

单选题内部审计与注册会计师审计的主要差异表现在( )。A审计目标B审计手段C审计内容D审计方法

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问答题《洛美协定》式的南北合作仍然存在很大的局限性,主要表现在哪些方面

问答题针对资料一,如果A和B注册会计师拟利用内部审计工作以减少审计成本,需要对内部审计进行评估,请问注册会计师对内部审计的评估具体包括哪些方面?