对于对账中发现的问题,()要立即通知相关营业机构查清原因A、前台柜员B、业务经办C、对账人员D、总会计

对于对账中发现的问题,()要立即通知相关营业机构查清原因

  • A、前台柜员
  • B、业务经办
  • C、对账人员
  • D、总会计

相关考题:

会计运营部对账人员在投融资性存放同业账户对账中发现余额不符,应通知()相关人员立即与开户银行联系核查。A、金融市场部B、会计运营部C、计划财务部D、公司银行部

确保对账工作有效落实。各机构要采取多种措施确保对账工作按照制度规范和要求有效落实;切实解决()的问题,充分发挥对账工作在防范案件风险中的作用。A、不按时对账B、不配合对账C、其他原因导致对账工作不能落实D、及时对帐

以下银企对账业务管理职责中,属于基层营业机构的职责有()。A、负责核实分户账对账单未达账项B、基层营业机构负责分发分户账对账单C、负责联系催收未收回的余额对账单回执

下列对于对账差错的描述正确的是()。A、对账差错挂入原业务发起或接收机构B、柜员要及时查询确认业务状态C、系统在差错形成后输出对账差错相关报表D、一般情况下,柜员须在对账差错形成的次日处理完毕

对于质检操作,发现设备造成的质量问题应及时通知主操及相关岗位,不必禁止单独盲目处理。

试运行期间发现的问题,立即通知()负责解决。A、相关维护人员B、施工单位C、工程部门

要保证问题整改的及时性,对监督检查发现的问题要()。A、立即查找原因B、制定措施C、落实整改D、以上都对

如果在验卡流程中收银员已发现疑点,下一步应()。A、通知保安立即扣留持卡人B、立即致电相关机构寻求帮助C、请持卡人立即离开D、立即通知公安机关

按大堂经理营业前工作流程的规定,要进行第一次巡查,对设施、环境进行例行检查,发现问题及时通知相关人员或部门进行处理。

对问题线索核查中发现的违规问题,一级相关职能部门和机构在履行尽职方面存在的问题,监察部门可向相关机构和部门发出(),指出问题,责令整改。A、整改通知书B、监察建议书C、问题督办单D、协查通知书

签发的余额对账单,对于因企业关停等特殊原因不能对账的,必须由对账人员做出详细()并附()。A、书面说明B、相关证明

收回的余额对账单,如存在未达账项,要立即查清原因,在对账单上注明,并由()签字确认。A、单位负责人B、记账人员C、对账人员D、会计主管

以下关于营业机构的对账职责,表述不正确的是()。A、营业机构负责与客户签订对账协议B、收集、整理、规范、保存账户信息C、配合对账中心处理对账过程中发现的异常情况D、根据对账要求,及时提取、分发对账数据;对逾期未收回的对账单据回执进行催收

对账机构收到银企对账回执后,应审核回执要素的完整性,审核中发现问题后,以下哪些处理方法不正确()A、回执要素不完整,应要求其补齐要素B、回执对账金额更改的,应要求其在更改处加盖经办人章进行确认C、回执验印不符的,应与客户联系,查明原因后进行处理D、回执验印相符但对账不符的,对账人员应审核查清原因

对账人员在辖内往来对账中发现的问题应立即直接告知业务经办人员。

单选题对问题线索核查中发现的违规问题,一级相关职能部门和机构在履行尽职方面存在的问题,监察部门可向相关机构和部门发出(),指出问题,责令整改。A整改通知书B监察建议书C问题督办单D协查通知书

判断题对账人员在辖内往来对账中发现的问题应立即直接告知业务经办人员。A对B错

单选题收回的余额对账单,如存在未达账项,要立即查清原因,在对账单上注明,并由()签字确认。A单位负责人B记账人员C对账人员D会计主管

多选题中国银行2014版新细则规定“规范操作原则”中对账应坚持()管理要求。A严禁任何营业机构向客户发放余额对账单B严禁营业机构的业务经办人员(含派驻业务经理)单独回收对账回执C严禁营业机构的业务经办人员(含派驻业务经理)单独进行“对账回收专用箱”开箱操作D严禁营业机构的业务经办人员(含客户经理)单独上门对账E严禁营业机构及银行人员代客户对账

多选题下列关于对账机构集中对账的描述中错误的是()A未采用外包方式的,集中对账机构对账人员应在每月第一个工作日打印全辖余额对账单和明细对账单。打印完毕后,对账人员在余额对账单和明细对账单上加盖对账专用章,并三个工作日内完成对账单的寄送工作B采用外包方式的,集中对账机构对账人员应在每月第一个工作日整理全辖对账数据发送给外包公司。外包公司收到邮政银行对账数据后应在五个工作日内完成对账单的制作和寄送工作C因地址不正确等原因无法投递的对账单,由集中对账机构发送对账通知给营业机构,由营业机构柜员打印对账单,重新与存款人进行对账

单选题要保证问题整改的及时性,对监督检查发现的问题要()。A立即查找原因B制定措施C落实整改D以上都对

单选题对账机构收到银企对账回执后,应审核回执要素的完整性,审核中发现问题后,以下哪些处理方法不正确()A回执要素不完整,应要求其补齐要素B回执对账金额更改的,应要求其在更改处加盖经办人章进行确认C回执验印不符的,应与客户联系,查明原因后进行处理D回执验印相符但对账不符的,对账人员应审核查清原因

单选题收回的余额对账单,如存在未达账项,要()查清原因。A立即B当日C次日D抽空

多选题客户与银行存在未达账情况的处理()A由客户填写不符账项调节表或不相符说明反馈广发银行;或由分行对账人员通过录音电话与客户核实未达账项情况B如属广发银行未记账,分行对账人员需通知账户归属的网点,由营业部主任在收到分行通知后的两周内将相关交易款项凭证或客户交易流水提交分行审查,分行对账人员核实后留存备查C广发银行错账。分行对账人员核查后督促账户归属网点立即完成账务调整,并将错账原因说明、错账凭证和调账凭证等留存备查D广发银行完成调账或补记账后,分行对账人员应及时通过录音电话与客户进一步进行账务核对直至相符,并留存核实时间、客户联系人等信息备查E分行对账人员需同时将上述“对账不符”和“调节后相符”的具体原因登记在对公综合账单管理系统(首页其他查询对账单余额不符调节查询)中F核实过程如发现风险隐患或案件、损失的,应立即向相关部门报告,并采取适当控制账户交易的措施

多选题收回的余额对账单,如存在未达账项,要()查清原因,并由()签字确认。A立即B次日C会计主管D对账员

单选题会计运营部对账人员在投融资性存放同业账户对账中发现余额不符,应通知()相关人员立即与开户银行联系核查。A金融市场部B会计运营部C计划财务部D公司银行部

单选题对于对账中发现的问题,()要立即通知相关营业机构查清原因A前台柜员B业务经办C对账人员D总会计