柜员收到客户要求兑付的有价单证,应审查( )。A、有价单证是否真实B、是否已到兑付期C、有价单证的签发日期D、是否为本行兑付
柜员收到客户要求兑付的有价单证,应审查( )。
A、有价单证是否真实
B、是否已到兑付期
C、有价单证的签发日期
D、是否为本行兑付
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关于质押有价单证的保管工作说法错误的是()。 A.网点办理业务陈胜的质押有价单证,可专设柜员现金箱入金库保管B.委托部门寄存的质押有价单证封箱(包),应集中到各分支库保管C.信贷中心等业务机构办理业务产生的质押有价单证应封箱(包)寄存金库入代保管区或款箱区保管D.委托部门对封箱(包)内质押有价单证的合法性、真实性及数量负责
根据单证管理要求,全流程监控分支机构、部门和个人申领重要有价空白单证的名称、时间、数量和流水号,严格控制重要空白有价单证的领用数量和持有期限,做到定期回缴、核销和盘点。() 此题为判断题(对,错)。
6、报关随附单证审核应包括A.报关应提交单证是否齐全B.商业单证是否体现报关时所必备的相关信息C.有效性审核D.单证之间信息一致