下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,错误的是( )。 A.注册会计师在实际工作中,需要对采购与付款交易整个流程的所有控制点进行测试B.如果某项控制不是直接对应某一特定认定,注册会计师不需要对其执行专门的控制测试C.控制测试的具体方法需要根据具体控制的性质确定D.如果某项控制是系统设置的,注册会计师可以选取系统生成的例外报告进行测试

下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,错误的是( )。

A.注册会计师在实际工作中,需要对采购与付款交易整个流程的所有控制点进行测试
B.如果某项控制不是直接对应某一特定认定,注册会计师不需要对其执行专门的控制测试
C.控制测试的具体方法需要根据具体控制的性质确定
D.如果某项控制是系统设置的,注册会计师可以选取系统生成的例外报告进行测试

参考解析

解析:注册会计师在实际工作中,并不需要对该流程的所有控制点进行测试,而是应该针对识别的可能发生错报环节,选择足以应对评估的重大错报风险的关键控制进行控制测试。

相关考题:

下列各程序中,( )属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标常用的内部控制测试程序。A、检查验收单连续编号的完整性B、检查注销凭证的标志C、检查批准采购价格和折扣的标志D、检查工作手册和会计科目表

下列关于采购与付款循环的职责中,应当分离的有:A.采购中申请的提出与物资使用 B.物资验收与仓库保管 C.采购合同的审核与签订 D.采购申请的审批与采购执行 E.应付帐款记录与贷款支付

下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括( )A.核对明细表B.抽查部分采购业务C.走访、观察业务经办与记录是否独立D.了解并描述内部控制E.抽查付款业务

采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括( )。A.了解并描述采购与付款业务的内部控制B.抽查部分采购业务C.付款环节的测试D.收款环节的测试

下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()A、核对明细表B、抽查部分采购业务C、走访、观察业务经办与记录是否独立D、了解并描述内部控制E、抽查付款业务

考虑到采购与付款交易控制测试的重要性,通常对这一循环采用()审计方法。A、询问B、观察C、属性抽样D、重新执行

采购与付款循环业务的内部控制主要有:

采购与付款循环的内部控制内容有哪些?

采购与付款循环的控制测试应当包括哪些程序?

付款循环的控制测试主要包括下列几点:

采购与付款循环内部控制制度包括哪些内容?

采购与付款循环业务的内部控制?

一般在进行采购与付款审计时不进行下列程序()A、控制测试B、截止测试C、抽样测试D、收款测试

采购与付款循环的内部控制包括哪些主要内容?

下列选项中,属于采购与付款业务的内部控制涉及内容的是()。A、岗位分工与授权批准B、请购与审批控制C、采购预验收控制D、付款控制E、监督检查

采购与付款循环的内部控制测试?

一般在进行采购与付款审计时不进行下列什么程序?()A、控制测试B、截止测试C、抽样测试D、收款测试

单选题一般在进行采购与付款审计时不进行下列什么程序?()A控制测试B截止测试C抽样测试D收款测试

不定项题“资料2”中,审计人员所执行的审计程序中,属于对采购与付款循环内部控制测试程序的有( )。A①B②C③D④

多选题以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标的常用控制测试程序的有( )。A检查企业验收单是否有缺号B检查应付凭单连续编号的完整性C检查付款凭单是否附有卖方发票D审核采购价格和折扣的标志

问答题采购与付款循环的控制测试应当包括哪些程序?

多选题下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()A核对明细表B抽查部分采购业务C走访、观察业务经办与记录是否独立D了解并描述内部控制E抽查付款业务

问答题采购与付款循环的内部控制内容有哪些?

单选题以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是()。A检查企业验收单是否有缺号B检查有无未记录的购货发票存在C检查付款凭单是否付有购货发票D审核批准采购价格和折扣的标志

多选题对采购与付款循环内部控制测试的程序包括(  )。A了解并描述内部控制B抽查部分采购业务C走访、观察业务经办与记录是否独立D核对明细表E抽查付款业务

单选题一般在进行采购与付款审计时不进行下列程序()A控制测试B截止测试C抽样测试D收款测试

多选题下列选项中,属于采购与付款业务的内部控制涉及内容的是()。A岗位分工与授权批准B请购与审批控制C采购预验收控制D付款控制E监督检查