关于销售与收款循环的相关控制的下列说法中,不正确的是( )。A.客户订购单只有在符合企业管理层的授权标准时才能被接受B.企业管理层通常要求商品仓库管理人员只有在收到经过批准的销售单时才能编制发运凭证并供货C.如果决定不予赊销,被授权的信用管理部门人员无须在销售单上签署意见D.将按经批准的销售单供货与按销售单装运货物职责相分离,有助于避免负责装运货物的员工在未经授权的情况下装运产品

关于销售与收款循环的相关控制的下列说法中,不正确的是( )。

A.客户订购单只有在符合企业管理层的授权标准时才能被接受
B.企业管理层通常要求商品仓库管理人员只有在收到经过批准的销售单时才能编制发运凭证并供货
C.如果决定不予赊销,被授权的信用管理部门人员无须在销售单上签署意见
D.将按经批准的销售单供货与按销售单装运货物职责相分离,有助于避免负责装运货物的员工在未经授权的情况下装运产品

参考解析

解析:无论是否批准赊销,都要求被授权的信用管理部门人员在销售单上签署意见,然后再将已签署意见的销售单送回销售单管理部门,选项C不正确。

相关考题:

销售与收款循环包括销售与收款两个方面。()

(2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。A.①B.②C.③D.④

下列各项关于销售与收款业务活动相关的表述中不正确的是( )。A.客户提出订货要求是整个销售与收款循环的起点B.设计信用批准控制的目的是降低坏账风险,这些控制与应收账款账面余额的发生认定有关C.适当的职责分离有助于防止各种有意或无意的错误D.由不负责现金出纳和销售及应收账款记账的人员定期向客户寄发对账单

我国CPA设计的审计模型中,与资产负债表、利润表均有相关项目的一万五循环包括()A、销售与收款循环B、购货与付款循环C、生产循环D、筹资与投资循环E、货币资金循环

对销售与收款循环的内部控制制度进行符合性测试的一般程序有什么?

简述销售与收款循环的主要内部控制及控制测试

销售与收款循环的特性?

简述销售与收款循环的主要业务活动?

内部控制建立与实施过程中相关的文档记录有:内控环境相关主要文档、风险评估相关主要文档、控制活动相关主要文档、信息与沟通相关主要文档、监督检查相关主要文档等。以下属于控制活动相关主要文档的有()。A、财务会计报告流程B、绩效考核文档C、销售与收款循环控制文档D、公司财务报告

销售与收款循环的控制测试应当包括哪些程序?

下列选项中,不属于销售与收款循环的内部控制内容的是()。A、岗位分工与授权批准B、销售和发货控制C、付款控制D、监督检查

关于销售与收款循环的控制测试,下列说法中不正确的是()。A、抽出一定数量的销售发票做检查B、抽取一定数量的记账凭证、应收账款明细单做检查C、不能评价内部控制D、抽取一定数量的小树调整业务的会计凭证,检查销售退回、折让、折扣的核准与会计核算

销售与收款循环的内部控制包括哪些主要内容?

货币资金与下列业务循环有关的是()。A、采购与付款循环B、销售与收款循环C、筹资与投资循环D、生产与存货循环

销售与收款循环的内部控制一般涉及下列控制制度()A、岗位分工与授权批准B、付款控制C、销售和发货控制D、收款控制E、监督检查

问答题请指出XYZ股份有限公司上述销售与收款循环内部控制存在的缺陷。

问答题销售与收款循环的控制测试应当包括哪些程序?

问答题对销售与收款循环的内部控制制度进行符合性测试的一般程序有什么?

多选题销售与收款循环的内部控制一般涉及下列控制制度()A岗位分工与授权批准B付款控制C销售和发货控制D收款控制E监督检查

多选题货币资金与下列业务循环有关的是()。A采购与付款循环B销售与收款循环C筹资与投资循环D生产与存货循环

单选题关于销售与收款循环的控制测试,下列说法中不正确的是()。A抽出一定数量的销售发票做检查B抽取一定数量的记账凭证、应收账款明细单做检查C不能评价内部控制D抽取一定数量的小树调整业务的会计凭证,检查销售退回、折让、折扣的核准与会计核算

问答题销售与收款循环的内部控制包括哪些主要内容?

单选题下列选项中,不属于销售与收款循环的内部控制内容的是()。A岗位分工与授权批准B销售和发货控制C付款控制D监督检查

多选题销售与收款的内部控制所检查的主要内容包括( )。A销售与收款交易相关岗位及人员的设置情况B销售和收款的管理情况C销售退回的管理情况D销售与收款交易授权批准制度的执行情况

单选题下列各项中,不能用来测试销售与收款循环内部控制的取证方法是( )。A检查B重新计算C询问D观察

多选题内部控制建立与实施过程中相关的文档记录有:内控环境相关主要文档、风险评估相关主要文档、控制活动相关主要文档、信息与沟通相关主要文档、监督检查相关主要文档等。以下属于控制活动相关主要文档的有()。A财务会计报告流程B绩效考核文档C销售与收款循环控制文档D公司财务报告

问答题简述销售与收款循环的主要内部控制及控制测试

单选题下列各项中,不属于销售与收款循环的内部控制的是:A批准赊销信用与销售相互独立B批准销售退回和记账相互独立C寄送客户对账单与收款业务相互独立D支票的签发与出纳相互独立