多选题会计主管对业务凭证的审查核对应该做到哪些事项()A核对“凭证交接登记簿”登记情况是否与实际情况一致并签章B将经办柜员送交的会计凭证与业务流水账逐笔一一核对,审查业务流水的账号、借贷金额是否与会计凭证一致C核对后在业务流水的最后一页注明“已核对,×时×分”字样,签署姓名以示明确责任D对抹帐、重要空白凭证销毁等特殊业务,必须认真从严从慎,并及时查问情由
多选题
会计主管对业务凭证的审查核对应该做到哪些事项()
A
核对“凭证交接登记簿”登记情况是否与实际情况一致并签章
B
将经办柜员送交的会计凭证与业务流水账逐笔一一核对,审查业务流水的账号、借贷金额是否与会计凭证一致
C
核对后在业务流水的最后一页注明“已核对,×时×分”字样,签署姓名以示明确责任
D
对抹帐、重要空白凭证销毁等特殊业务,必须认真从严从慎,并及时查问情由
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以下关于内部账务核对风险防范措施得当的是()A、对现金进出量大的柜台,加大营业期间不定期现金卡把、核对重要空白凭证的使用等对账频率B、对内部冲销业务进行重点核对C、当日业务全部处理完毕后,经办人员对经办的流水账进行逐笔勾对D、会计主管定期对抵(质)押物及油价单证进行账务核对
会计主管对业务凭证的审查核对应该做到哪些事项()A、核对“凭证交接登记簿”登记情况是否与实际情况一致并签章B、将经办柜员送交的会计凭证与业务流水账逐笔一一核对,审查业务流水的账号、借贷金额是否与会计凭证一致C、核对后在业务流水的最后一页注明“已核对,×时×分”字样,签署姓名以示明确责任D、对抹帐、重要空白凭证销毁等特殊业务,必须认真从严从慎,并及时查问情由
在广东农信社柜员职责中,授权主管负责对前台柜员权限外在自身职权范围内的业务进行复核授权,授权时必须进行以下哪些监督检查工作()A、认真审查授权原因B、认真审查原始凭证C、核实会计凭证要素与屏幕显示内容是否相符D、大额现金业务要卡把清点大数E、冲账授权要核对原始凭证和作废重要空白凭证
下列日初日终处理时,凭证签章正确的是()。A、柜员现金清点、凭证清点打印的记账凭证加盖业务专用章,并要求监督核对的复核员在复核处签章。B、重要空白凭证销号表加盖业务专用章和柜员名章,柜员平帐报告表加盖业务专用章,清点人处加盖柜员及监督核对现金和凭证的人员名章,柜员处加盖柜员名章,会计主管或会计主管授权的其他主管在主管处签章。C、核对上下级资金账户余额表由对账员核对后加盖名章。D、随传票装订的网点平账报告表、现金余额统计表和重要空白凭证余额统计表加盖业务专用章,并加盖会计主管或会计主管授权的其他主管名章。
在现金管理系统办理现金存入业务时,必须审核以下内容()。A、核对客户填写的户名与系统显示是否一致B、核对输入的要素与原始凭证是否相符C、核对现金实物与原始凭证金额是否相符D、核对客户身份证件是否真实
下列属于每日核对的账务有()A、柜台柜员应将现金、有价单证、重要空白凭证实物与系统内的钱箱、登记簿余额核对相符B、核心系统与外围系统之间交易流水的核对C、柜台柜员应打印交易流水清单,核对原始凭证和交易凭证,保证凭证张数与实际张数相符;保证流水记录金额与原始凭证、交易凭证金额相符D、核心系统及外围系统与业务总账系统账务的核对
COS_T系统柜员日终时,需要做以下工作()。A、柜员日终前应检查是否存在未接收打印、未补授权、查询查复等业务待处理事项B、前台柜员换人勾对实物凭证与COS_T系统业务处理流水的一致性,勾对时,主要审核实物凭证是否有涂改、变造等痕迹、实物凭证上的收付款人账号、户名和金额与业务核对清单是否一致C、核对相符的,将实物凭证与核对清单一并提交前台主管,由前台主管在机构结账后勾对柜员结账清单与柜员流水清单中的结账时间、最后一笔交易流水是否一致D、核对不符的,应查看实物凭证、业务处理流程等明细信息,根据核查情况及时处理E、柜员核对完毕后,前台主管应对日终换人勾对流水情况进行抽查,抽查完毕后可做机构日终。
受理业务凭证应做到()A、核对户名与开户行名,检查是否应属本*行受理凭证B、核对账号与户名,检查账号、户名是否相符C、核对金额大写与小写,检查大小写金额是否一致、字迹有否涂改D、核对预留印鉴,检查凭证上预留印鉴是否真实、清晰
以下对广东农村信用社柜员日终处理时柜员交易流水的查询及勾对描述正确的是()A、由会计主管和经办柜员对每笔“财务交易“和“特殊交易“流水进行逐笔勾对,实行双人勾对B、将每个柜员的业务凭证按柜员的交易流水号由小至大顺序排列后,按照流水号顺序逐笔对业务凭证与交易流水进行勾对C、由系统直接打印出来的业务凭证需重点核对发生额、账号(卡号)是否一致D、由客户(柜员)手工填写的原始业务凭证需重点核对该笔业务的真实性
下列关于重要空白凭证及有价单证管理的说法正确的是()。A、柜员领用重要空白凭证、有价单证必须坚持“谁领用,谁保管,谁负责”的原则。B、柜员办理重要空白凭证、有价单证交接,必须在有关登记簿上登记并签章,以明确责任。C、签发重要空白凭证时必须按顺序使用,逐份销号;出售重要空白凭证时必须核对客户预留印鉴;重要空白凭证作废时,必须剪角并在各联次加盖“作废”章,由会计主管签章后,作当日有关凭证的附件。D、营业终了,综合业务系统内各柜员重要空白凭证存结数,与实际存结数经换人核对相符并签章证明后,随现金入库保管。
多选题每日业务终了及次日一早,需要进行的网银业务核对包括()A客户身份证留存件与核查系统中客户信息核对B客户申请表与服务凭条的核对C客户服务凭条与重要空白凭证销号登记簿核对DONDEMAND报表与重要空白凭证登记簿核对
多选题在广东农信社柜员职责中,授权主管负责对前台柜员权限外在自身职权范围内的业务进行复核授权,授权时必须进行以下哪些监督检查工作()A认真审查授权原因B认真审查原始凭证C核实会计凭证要素与屏幕显示内容是否相符D大额现金业务要卡把清点大数E冲账授权要核对原始凭证和作废重要空白凭证
多选题会计主管对业务凭证的审查核对应该做到哪些事项()A核对“凭证交接登记簿”登记情况是否与实际情况一致并签章B将经办柜员送交的会计凭证与业务流水账逐笔一一核对,审查业务流水的账号、借贷金额是否与会计凭证一致C核对后在业务流水的最后一页注明“已核对,×时×分”字样,签署姓名以示明确责任D对抹帐、重要空白凭证销毁等特殊业务,必须认真从严从慎,并及时查问情由
多选题COS_T系统柜员日终时,需要做以下工作()。A柜员日终前应检查是否存在未接收打印、未补授权、查询查复等业务待处理事项B前台柜员换人勾对实物凭证与COS_T系统业务处理流水的一致性,勾对时,主要审核实物凭证是否有涂改、变造等痕迹、实物凭证上的收付款人账号、户名和金额与业务核对清单是否一致C核对相符的,将实物凭证与核对清单一并提交前台主管,由前台主管在机构结账后勾对柜员结账清单与柜员流水清单中的结账时间、最后一笔交易流水是否一致D核对不符的,应查看实物凭证、业务处理流程等明细信息,根据核查情况及时处理E柜员核对完毕后,前台主管应对日终换人勾对流水情况进行抽查,抽查完毕后可做机构日终。
多选题下列属于每日核对的账务有()A柜台柜员应将现金、有价单证、重要空白凭证实物与系统内的钱箱、登记簿余额核对相符B核心系统与外围系统之间交易流水的核对C柜台柜员应打印交易流水清单,核对原始凭证和交易凭证,保证凭证张数与实际张数相符;保证流水记录金额与原始凭证、交易凭证金额相符D核心系统及外围系统与业务总账系统账务的核对
多选题下列关于重要空白凭证及有价单证管理的说法正确的是()。A柜员领用重要空白凭证、有价单证必须坚持“谁领用,谁保管,谁负责”的原则。B柜员办理重要空白凭证、有价单证交接,必须在有关登记簿上登记并签章,以明确责任。C签发重要空白凭证时必须按顺序使用,逐份销号;出售重要空白凭证时必须核对客户预留印鉴;重要空白凭证作废时,必须剪角并在各联次加盖“作废”章,由会计主管签章后,作当日有关凭证的附件。D营业终了,综合业务系统内各柜员重要空白凭证存结数,与实际存结数经换人核对相符并签章证明后,随现金入库保管。
多选题在广东农信社柜员职责中,以下对授权主管的业务规定描述正确的有()A主管在进行授权操作时,刷卡输入密码时应物理遮掩,经办柜员应主动回避B交易成功后,必须再次核对打印出的记账凭证与原始凭证,凡授权业务的记账凭证上无打印主管姓名或柜员号的,由授权主管在相应位置签章,并在授权业务原始凭证上签章C对免填单业务授权后需要核对打印的记账凭证和收付金额是否一致D主管必须在交易成功后方可离开现场E对授权后不成功的交易,授权人员应监督经办柜员修改后重新提交,直至成功或退出该交易界面
多选题对外签发重要空白凭证时,掌管业务专用章的柜员在加盖业务专用章前要认真复核业务的真实性,认真核对已打印好的原始凭证上的要素与记账凭证上的要素是否一致,包括()等。A户名B账号C金额D使用凭证号码
多选题以下关于内部账务核对风险防范措施得当的是()A对现金进出量大的柜台,加大营业期间不定期现金卡把、核对重要空白凭证的使用等对账频率B对内部冲销业务进行重点核对C当日业务全部处理完毕后,经办人员对经办的流水账进行逐笔勾对D会计主管定期对抵(质)押物及油价单证进行账务核对