问答题某企业在对存货的请购与审批进行控制设计的过程中,碰到下列困惑:(1)如何建立采购申请制度;(2)如何加强采购业务的预算管理。要求:代为该企业设计存货采购申请制度和预算管理制度。

问答题
某企业在对存货的请购与审批进行控制设计的过程中,碰到下列困惑:(1)如何建立采购申请制度;(2)如何加强采购业务的预算管理。要求:代为该企业设计存货采购申请制度和预算管理制度。

参考解析

解析:

相关考题:

存货采购业务的内部控制制度不包括() A职务分离制度B请购单控制制度C订货控制制度D收款业务控制制度

以下属于不相容职务的有()。 A、采购合同协议的拟订、审核与审批B、采购部门与验收保管部门C、采购付款的申请、审批与执行D、采购的请购、审批与执行

购买与审批的一般要求包含()。 A建立采购申请制度B采购需求审核制度C采购预算管理制度D采购请购审批制度

以下关于请购单说法错误的是:() A.采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请,或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。B.请购是要描述和生成采购的需求,如采购什么货物、采购多少、何时使用;同时,也可为采购订单提供建议内容,如建议供应商、建议订货日期等。C.由于请购是采购业务处理的起点,因此采购请购单是采购业务中必有单据。D.请购单审核后,可被参照生成采购订单,也可通过“仓库存货对照表”进行请购比价生成采购订单。

下列有采购业务请购商品与劳务相关控制活动说法中,不恰当的是(  )。 A.生产部门等根据采购计划、对需要购买的已列入存货清单的原材料等项目填写请购单B.生产部门通常在现有库存达到再订购点时就可直接提出采购申请C.企业内不少部门都可以填列请购单,可以分部门设置请购单的连续编号,每张请购单必须经过对这类支出预算负责的主管人员签字批准D.编制连续编号的请购单该控制活动,仅与采购交易“完整性”认定相关

强化采购申请制度,明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序。对于超预算和预算外采购项目,无论金额大小,均应在办理请购手续后,按程序报请具有审批权限的部门或人员审批。

企业应建立采购与付款业务的()和审核批准制度。A、验收制度B、请购制度C、授权制度D、计量制度

存货业务的不相容岗位主要包括()。A、请购与审批B、采购与验收、付款C、保管与相关会计记录D、发出的申请与审批

下列有采购业务请购商品与劳务相关控制活动说法中,不恰当的是()。A、生产部门等根据采购计划、对需要购买的已列入存货清单的原材料等项目填写请购单B、生产部门通常在现有库存达到再订购点时就可直接提出采购申请C、企业内不少部门都可以填列请购单,可以分部门设置请购单的连续编号,每张请购单必须经过对这类支出预算负责的主管人员签字批准D、编制连续编号的请购单该控制活动,仅与采购交易“完整性”认定相关

下列企业采购与付款业务的岗位,它们不相容的有()。A、请购与审批B、询价与确定供应商C、采购合同的订立与审核D、采购、验收与相关会计记录E、付款的申请、审批与执行

下列选项中,属于采购与付款业务的内部控制涉及内容的是()。A、岗位分工与授权批准B、请购与审批控制C、采购预验收控制D、付款控制E、监督检查

企业采购业务的不相容岗位至少包括()。A、请购与审批B、供应商的选择与审批C、采购合同协议的拟订、审核与审批D、采购、验收与相关记录

企业请购风险有哪些。()A、缺乏采购申请制度B、请购未经适当审批C、请购是超越授权的审批D、根据采购计划和实际需要进行采购申请

属于购买环节的关键控制点及控制措施的是()。A、建立采购申请制度,明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序B、按照预算执行进度办理请购手续,对于超预算和预算外采购项目,应先履行预算调整程序,经审批后,再行办理请购手续C、建立供应商评估和准入制度,对供应商进行实时管理和综合评价,根据评价结果对供应商进行合理选择和调整D、合理选择采购方式,可以采取招标采购、询价或定向采购、直接购买等方式

单选题下列关于企业请购商品环节的控制活动,正确的是( )。A仓库填写请购单,通常经生产经理签字审批B生产部门填写请购单,通常经生产经理签字审批C对于日常采购的请购,只需要生产经理对大额采购进行审批D对于资本支出和租赁的请购,只需进行一般授权审批

问答题某企业采购部门在存货采购过程中,多年来始终与一家供应商单线联系,经常出现质量相同但价格偏高,或价格相同但质置偏低的情况。同时,以应对可能的短缺和涨价为由,采购了大量实际不为生产所需的原材料,经常超预算和预算外采购。要求:分析该企业在存货采购业务控制方面存在的主要问题,并针对采购申请、预算管理及采购与验收环节提出改进建议。

单选题企业应建立采购与付款业务的()和审核批准制度。A验收制度B请购制度C授权制度D计量制度

多选题下列企业采购与付款业务的岗位,它们不相容的有()。A请购与审批B询价与确定供应商C采购合同的订立与审核D采购、验收与相关会计记录E付款的申请、审批与执行

多选题下列说法符合采购业务内部控制要求的有( )。A企业应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换B不得安排同一机构办理采购业务全过程C一般商品或劳务的采购,应当根据市场行情制定最高采购限价D对于超预算和预算外采购项目,应先办理请购手续,再行履行预算调整程序。

多选题企业请购风险有哪些。()A缺乏采购申请制度B请购未经适当审批C请购是超越授权的审批D根据采购计划和实际需要进行采购申请

问答题某企业在对存货的采购与验收进行控制设计的过程中,碰到以下困惑:(1)如何根据采购物资及其供应情况确定采购方式?(2)如何建立采购物资的验收制度?要求:为该企业的采购方式和验收制度,提出适当的控制设计建议。

问答题A注册会计师负责审计甲公司2013年度财务报表,了解到被审计单位采购与付款业务循环存在下列内部控制: (1)各部门需要购买的货物或劳务,统一汇总至请购部门,由请购部门对需求部门提出的采购需求进行审核,并进行归类汇总,统筹安排企业的采购计划。 (2)对于超过预算的采购项目,经请购部门经理审批可先行请购,然后履行预算调整程序。 (3)审核通过的采购需求,由请购部门编写请购单,提交采购部门进行采购。请购单连续编号。 (4)对于大宗采购,由采购员选择三家以上的供应商进行询价后报采购部经理,由采购部经理选定供应商。 (5)对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同,组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判,必要时聘请外部专家参与相关工作。 (6)采购的货物到货后,由仓库部门核对采购货物的数量、质量、规格型号与合同是否一致,对货物进行验收。 针对上述事项(1)至(6),指出甲公司内部控制是否存在缺陷,如果存在缺陷,简要说明理由。

多选题企业采购业务的不相容岗位至少包括()。A请购与审批B供应商的选择与审批C采购合同协议的拟订、审核与审批D采购、验收与相关记录

多选题属于购买环节的关键控制点及控制措施的是()。A建立采购申请制度,明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序B按照预算执行进度办理请购手续,对于超预算和预算外采购项目,应先履行预算调整程序,经审批后,再行办理请购手续C建立供应商评估和准入制度,对供应商进行实时管理和综合评价,根据评价结果对供应商进行合理选择和调整D合理选择采购方式,可以采取招标采购、询价或定向采购、直接购买等方式

单选题以下关于请购单说法错误的是:()A采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请,或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。B请购是要描述和生成采购的需求,如采购什么货物、采购多少、何时使用;同时,也可为采购订单提供建议内容,如建议供应商、建议订货日期等。C由于请购是采购业务处理的起点,因此采购请购单是采购业务中必有单据。D请购单审核后,可被参照生成采购订单,也可通过“仓库存货对照表”进行请购比价生成采购订单。

多选题存货业务的不相容岗位主要包括()。A请购与审批B采购与验收、付款C保管与相关会计记录D发出的申请与审批

多选题下列选项中,属于采购与付款业务的内部控制涉及内容的是()。A岗位分工与授权批准B请购与审批控制C采购预验收控制D付款控制E监督检查