各行要将电子银行柜面业务纳入本行凭证集中审核中心管理,凭证审核人员应对柜员电子银行业务传票进行逐笔审查,重点审查以下内容()。A、柜员传票号码是否连续;B、业务申请表种类使用是否准确,填写是否完整,规范,客户的申请事项是否存在涂改现象;C、业务注册表,变更(注销)申请表的打印事项与客户申请事项是否一致;D、业务申请表,业务注册表,变更(注销)申请表的客户,银行及经办人员是否按规定签章,签章与客户及受理行名称是否一致;是否按规定留存了身份证件复印件,身份证件复印件上的信息与业务申请表,注册表,变更(注销)申请表上打印的姓名,证件种类,证件号码等信息是否一致,留存的证件是否为合法有效证件;E、电子银行服务协议甲乙双方名称,争议解决方式,签约时间等内容是否完整规范,客户与银行签章是否齐全合规。
各行要将电子银行柜面业务纳入本行凭证集中审核中心管理,凭证审核人员应对柜员电子银行业务传票进行逐笔审查,重点审查以下内容()。
- A、柜员传票号码是否连续;
- B、业务申请表种类使用是否准确,填写是否完整,规范,客户的申请事项是否存在涂改现象;
- C、业务注册表,变更(注销)申请表的打印事项与客户申请事项是否一致;
- D、业务申请表,业务注册表,变更(注销)申请表的客户,银行及经办人员是否按规定签章,签章与客户及受理行名称是否一致;是否按规定留存了身份证件复印件,身份证件复印件上的信息与业务申请表,注册表,变更(注销)申请表上打印的姓名,证件种类,证件号码等信息是否一致,留存的证件是否为合法有效证件;
- E、电子银行服务协议甲乙双方名称,争议解决方式,签约时间等内容是否完整规范,客户与银行签章是否齐全合规。
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总账管理子系统中凭证审核有()种方式。A、必须将凭证打印出来,由审核人审核B、由审核人进行手动审核C、审核人审核凭证后,将凭证打印出来签字完成审核D、通过总账管理子系统参数设置,由系统对填写完成的凭证,执行自动审核
受理现金管理系统客户转账收款业务时,审核要点有( )。A、贷记过渡凭证与所附的原始凭证、联行来账凭证等的记载事项是否符合《支付结算管理办法》等法规的规定B、收款人账号是否为本行开立的账号C、印鉴与预留银行印鉴是否一致D、付款人账号是否为本行开立的账号
对于已纳入集中处理的业务,如果系统不能正常识别业务凭证种类,柜员可在受理交易时选择未知凭证版式,直接提交业务集中处理中心()审核处理。A、通用补录岗B、通用校验岗C、专业处理岗D、专业审核岗
业务集中处理中,对于通过柜面渠道提交的业务,专业处理用户需要审核的有().A、业务凭证及附件影像是否清晰、完整,B、凭证有无涂改;C、审核业务大、小类的选择是否正确;D、业务凭证要素是否填写完整、齐全、规范。
根据《不相容岗位管理办法》要求,严禁将()由一人混岗兼任。A、业务公章与单位开户证实书B、电子验印系统的建库录入人员与业务凭证印鉴的审核人员C、业务公章与电子验印系统的建库录入人员D、业务公章与业务凭证印鉴的审核人员
多选题业务集中处理中,对于通过柜面渠道提交的业务,专业处理用户需要审核的有().A业务凭证及附件影像是否清晰、完整,B凭证有无涂改;C审核业务大、小类的选择是否正确;D业务凭证要素是否填写完整、齐全、规范。
单选题对于已纳入集中处理的业务,如果系统不能正常识别业务凭证种类,柜员可在受理交易时选择(),直接提交业务处理中心专业处理岗审核处理。A通用机打凭证B内部记账凭证C特殊业务凭证D未知凭证版式
多选题总账管理子系统中凭证审核有()种方式。A必须将凭证打印出来,由审核人审核B由审核人进行手动审核C审核人审核凭证后,将凭证打印出来签字完成审核D通过总账管理子系统参数设置,由系统对填写完成的凭证,执行自动审核
多选题受理现金管理系统客户转账收款业务时,审核要点有( )。A贷记过渡凭证与所附的原始凭证、联行来账凭证等的记载事项是否符合《支付结算管理办法》等法规的规定B收款人账号是否为本行开立的账号C印鉴与预留银行印鉴是否一致D付款人账号是否为本行开立的账号
多选题作业中心是根据凭证影像和电子数据进行业务集中处理的机构,主要负责()。A录入数据B审核业务C触发ABIS账务D开展生产调度管理