地税机关代开增值税发票,下列表述正确的是()。A、其他个人采取预收款形式出租不动产,取得的预收租金收入,可在预收款对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入不超过3万元的,可享受小微企业免征增值税优惠政策B、出租不动产,税务机关代开增值税发票时,应该在备注栏注明不动产的详细地址C、销售不动产,税务机关代开增值税发票时,应在发票“货物或应税劳务、服务名称”栏填写不动产名称及房屋产权证书号码(无房屋产权证书的可不填写),“单位”栏填写面积单位,备注栏注明不动产的详细地址D、个人出租住房适用优惠政策减按1.5%征收,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,通过新系统中征收率减按1.5%征收开票功能,录入含税销售额,系统自动计算税额和不含税金额,发票开具可以与其他应税行为混开

地税机关代开增值税发票,下列表述正确的是()。

  • A、其他个人采取预收款形式出租不动产,取得的预收租金收入,可在预收款对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入不超过3万元的,可享受小微企业免征增值税优惠政策
  • B、出租不动产,税务机关代开增值税发票时,应该在备注栏注明不动产的详细地址
  • C、销售不动产,税务机关代开增值税发票时,应在发票“货物或应税劳务、服务名称”栏填写不动产名称及房屋产权证书号码(无房屋产权证书的可不填写),“单位”栏填写面积单位,备注栏注明不动产的详细地址
  • D、个人出租住房适用优惠政策减按1.5%征收,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,通过新系统中征收率减按1.5%征收开票功能,录入含税销售额,系统自动计算税额和不含税金额,发票开具可以与其他应税行为混开

相关考题:

纳税人销售旧货,其符合发票开具规定的是()。A.应开具增值税专用发票B.可开具普通发票或增值税专用发票C.应开具普通发票,或由税务机关代开增值税专用发票D.应开具普通发票,不得自行开具或由税务机关代开增值税专用发票

小规模纳税人如符合规定条件,需开具专用发票的,可由当地税务机关代开增值税专用发票。() 此题为判断题(对,错)。

根据现行增值税专用发票的有关规定,关于税务机关代开增值税专用发票,下列表述正确的是( )。A.代开发票的税务机关应将当月所代开发票逐票填写《代开发票开具清单》B.税务机关代开增值税专用发票必须通过防伪税控系统开具C.增值税一般纳税人使用税务机关通过防伪税控系统代开的增值税专用发票抵扣进项税额的,应逐栏填写《代开发票抵扣清单》D.对实行定期定额征收方法的纳税人正常申报时,每月开票金额小于应征增值税税额的,按开票金额数为依据征收税款

关于税务机关代开增值税专用发票的规定,下列陈述正确的有( )。A.税务机关对于小规模纳税人代开发票时,可以手工开具专用发票B.增值税一般纳税人取得的税务机关通过防伪税控系统代开的增值税专用发票,通过防伪税控认证子系统采集抵扣联信息,不再填报《代开发票抵扣清单》C.现行代开的防伪税控增值税专用发票比对也是按照“一窗式”规定进行比对D.计算机开具增值税专用发票的系统目前防伪税控和非防伪税控系统同时并存E.税务机关目前停止使用非防伪税控系统为纳税人代开增值税专用发票

关于税务机关代开增值税专用发票的规定,下列陈述正确的是( )。A.税务机关对于小规模纳税人代开发票时,可以手工开具专用发票B.增值税一般纳税人取得的税务机关通过防伪税控系统代开的增值税专用发票,通过防伪税控认证子系统采集抵扣联信息,不再填报《代开发票抵扣清单》C.现行代开的防伪税控增值税专用发票比对也是按照“一窗式”规定进行比对D.计算机开具增值税专用发票的系统目前防伪税控和非防伪税控系统同时并存E.税务机关目前停止使用非防伪税控系统为纳税人代开增值税专用发票

代开专用发票是指主管税务机关为所辖范围内的增值税纳税人代开专用发票,其他单位和个人不得代开。( )A.正确B.错误

下列关于增值税专用发票的说法中,表述不正确的是()。 A.纳税人取得虚开代开的专用发票,不得作为增值税合法的抵扣凭证抵扣进项税B.纳税人在辅导期内增购专用发票,预缴的增值税可以在本期增值税应纳税额中抵减C.纳税人销售旧货,可以由税务机关代开专用发票D.纳税人善意取得虚开专用发票,不以偷税论处

代开专用发票是指主管税务机关为所辖范围内的增值税纳税人代开专用发票。其他单位和个人不得代开。( )

下列关于小规模纳税人征税规定的表述中,不正确的是( )。A.实行简易征税办法B.一律不使用增值税专用发票C.不允许抵扣增值税进项税额D.可以请税务机关代开增值税专用发票

(2017年)下列关于小规模纳税人征税规定的表述中,不正确的是( )。A.实行简易征税办法B.一律不使用增值税专用发票C.不允许抵扣增值税进项税额D.可以请税务机关代开增值税专用发票

国地税机关使用新系统代开的增值税普通发票的联次为()联。A、3联B、4联C、5联D、6联

**县个人出租##县房屋应当如何开具发票()A、到**国税局代开B、到**地税局代开C、到##国税局代开D、到##地税局代开

地税局代开发票部门为纳税人代开的增值税发票,统一使用六联增值税专用发票和五联增值税普通发票,()由代开发票岗位留存,以备发票扫描补录;()交征收岗位留存,用于代开发票与征收税款的定期核对;其他联次交纳税人

根据增值税法律制度的规定,下列关于小规模纳税人征税规定的表述中,不正确的是()。A、实行简易征税办法B、一律不使用增值税专用发票C、不允许抵扣增值税进项税额D、可以申请税务机关代开增值税专用发票

根据《国家税务总局关于营业税改征增值税委托地税机关代征税款和代开增值税发票的公告》(国家税务总局公告2016年第19号),营业税改征增值税后由国税机关受理纳税人销售其取得的不动产和其他个人出租不动产的申报缴税和代开增值税发票业务。

下列有关专用发票开具规定正确的是()。A、一般纳税人销售自己使用过的固定资产,可以开具增值税专用发票B、小规模纳税人销售自己使用过的按简易办法征收固定资产,不得由税务机关代开增值税专用发票C、一般纳税人销售旧货,不得开具增值税专用发票D、小规模纳税人销售旧货,可以由税务机关代开增值税专用发票

纳税人销售其取得的不动产,地税机关代开增值税发票下列表述正确的是()。A、使用五联增值税专用发票或者六联增值税普通发票B、增值税发票税务机关留存第四联、第五联,其他联次交纳税人C、增值税发票除第一联、第二联外其他联次交纳税人D、纳税人向其他个人转让不动产,可以开具增值税专用发票

地税局代开发票部门为纳税人代开的增值税发票,下列哪些说法是正确的?()。A、地税局代开发票部门为纳税人代开的增值税发票,统一使用六联增值税专用发票和五联增值税普通发票B、第四联由代开发票岗位留存,以备发票扫描补录;第五联交征收岗位留存,用于代开发票与征收税款的定期核对;其他联次交纳税人C、“销售方开户行及账号”栏填写税收完税凭证字轨及号码(免税代开增值税普通发票可不填写)D、增值税小规模纳税人销售其取得的不动产以及其他个人出租不动产,购买方或承租方不属于其他个人的,纳税人缴纳增值税后可以向地税局申请代开增值税专用发票

单选题根据增值税法律制度的规定,下列关于小规模纳税人征税规定的表述中,不正确的是(  )。A只能采用简易计税方法计税B一律不使用增值税专用发票C不允许抵扣增值税进项税额D可以申请税务机关代开增值税专用发票

单选题一般纳税人跨县市提供建筑服务的,预缴完税款应当()增值税普通发票。A自行开具B回机构所在地国税机关代开C在建筑服务发生地国税机关代开D在建筑服务发生地地税机关代开

判断题根据《国家税务总局关于营业税改征增值税委托地税机关代征税款和代开增值税发票的公告》(国家税务总局公告2016年第19号),营业税改征增值税后由国税机关受理纳税人销售其取得的不动产和其他个人出租不动产的申报缴税和代开增值税发票业务。A对B错

单选题下列关于代开专用发票的表述错误的是()。A税务机关代开专用发票时填写有误的,应及时在防伪税控代开票系统中作废,重新开具B增值税纳税人应在代开专用发票备注栏上,加盖本*单位的发票专用章C代开专用发票后发生退票的,对需要重新开票的,税务机关应同时进行新开票税额与原开票税额的清算,多了的不退D代开专用发票后发生退票的,对无需重新开票的,按关规定退还增值税纳税人已缴的税款或抵顶下期正常申报税款

单选题**县个人出租##县房屋应当如何开具发票()A到**国税局代开B到**地税局代开C到##国税局代开D到##地税局代开

多选题有关纳税人提供不动产经营租赁服务开具增值税发票的规定,下列表述正确的有()。A小规模纳税人中的单位和个体工商户出租不动产,不能自行开具增值税发票的,可向不动产所在地主管国税机关申请代开增值税发票B其他个人出租不动产,可向不动产所在地主管国税机关申请代开增值税发票C其他个人出租不动产,可向不动产所在地主管地税机关申请代开增值税发票D纳税人向其他个人出租不动产,不得开具或申请代开增值税专用发票

单选题下列关于税务机关为纳税人代开增值税专用发票的说法错误的是()。A按次征收的货运纳税人其起征点按次为500元,按次收入不足500元的则不能代开货运增值税专用发票B小微企业月收入额未超过免征额的,主管税务机关可以为其代开增值税专用发票C个体查账征收纳税人月收入未达到起征点的,主管税务机关可以为其代开增值税专用发票D无论代开的是增值税专用发票还是货物运输业增值税专用发票均需要按照规定预缴增值税税款

单选题根据增值税法律制度的规定,下列关于小规模纳税人征税规定的表述中,不正确的是()。A实行简易征税办法B一律不使用增值税专用发票C不允许抵扣增值税进项税额D可以申请税务机关代开增值税专用发票

单选题国地税机关使用新系统代开的增值税普通发票的联次为()联。A3联B4联C5联D6联