下列关于调阅审计资料描述不正确的是()。A、调阅资料如无法取得,应要求资料提供人员在调阅清单上说明原因B、如批量调阅,每日上午、下午审计终了,可将已调阅的资料装入审计人员公文包内保管C、退回资料时,应对已经调阅的审计资料进行整理,被审计单位在调退资料清单上签收,以示收回资料D、在审计发现的问题没有核实、工作底稿未签字确认之前,不能把资料退回被审计单位,以便双方及时核实、查对E、调阅资料时需由审计人员和被审计单位主管或负责人签字后办理调阅手续

下列关于调阅审计资料描述不正确的是()。

  • A、调阅资料如无法取得,应要求资料提供人员在调阅清单上说明原因
  • B、如批量调阅,每日上午、下午审计终了,可将已调阅的资料装入审计人员公文包内保管
  • C、退回资料时,应对已经调阅的审计资料进行整理,被审计单位在调退资料清单上签收,以示收回资料
  • D、在审计发现的问题没有核实、工作底稿未签字确认之前,不能把资料退回被审计单位,以便双方及时核实、查对
  • E、调阅资料时需由审计人员和被审计单位主管或负责人签字后办理调阅手续

相关考题:

下列关于管理建议书的描述不正确的是()。 A.不应影响其应当发表的审计意见B.是审计人员对被审计单位内部控制整体发表的意见C.是审计人员向被审计单位提出的书面建议D.不能减轻或免除被审计单位管理当局建立健全内部控制的责任

下列关于逆查法的描述中,正确的是:A.逆查法是指审计取证的顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相一致的方法B.逆查法的优点是审计过程全面,一般不易遗漏事项,审计质量较高C.逆查法是指审计取证的顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相反的方法D.逆查法主要适用于业务规模较小,会计资料较少,存在问题较多的被审计单位

下列情况中不属于泄密的是()。A、法院、检察院等部门因工作需要,办理规定手续后,依法查阅B、客户变更委托,后任CPA调阅前任CPA的底稿C、由于合并报表审计业务的需要,母公司的CPA调阅子公司、CPA的审计档案D、联合审计

下列关于审计风险、审计证据和重要性水平之间关系的描述中不正确的是()。A、审计人员拟接受的审计风险与所需要的审计证据数量之间是反向关系B、检查风险与所需审计证据数量是反向关系C、重要性水平与审计风险之间是反向关系D、固有风险和控制风险与审计证据之间是反向关系

根据《独立审计具体准则第6号———审计工作底稿》的相关规定,下列各项中属于泄漏被审计单位商业秘密的是( )。A.未经委托人同意允许法院、检察院查阅审计档案中的有关审计工作底稿B.未经委托人同意允许注册会计师执业检查组调阅审计工作底稿C.未经委托人同意允许审计其母公司的注册会计师调阅审计工作底稿D.未经委托人同意允许后任注册会计师调阅审计工作底稿

下列关于槲寄生描述不正确的是( )

下列关于没药的描述,不正确的是( )

下列关于审计人员选用审计标准的表述,不正确的是: A、报纸杂志的报道可以作为审计标准 B、选用适用审计事项发生地的审计标准 C、在审计过程中持续关注所选用审计标准的适用性 D、用作审计标准的文件、资料应与审计事项密切相关

下列关于审计取证模式的表述中,不正确的是:A、账目基础审计直接从会计资料的审查入手收集有关审计证据B、账目基础审计以数据的可靠性为着眼点C、风险基础审计立足于对审计风险进行系统的分析和评价D、运用账目基础审计模式需要大量采用抽查方法

下列关于逆查法的描述中,正确的是()A、逆查法是指审计取证的顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相一致的方法B、逆查法的优点是审计过程全面,一般不易遗漏事项,审计质量较高C、逆查法是指审计取证的顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相反的方法D、逆查法主要适用于业务规模较小,会计资料较少,存在问题较多的被审计单位

关于内部监督检查部门调阅会计档案时应遵循的规范,下列不符合要求的是()。A、内部检查人员调阅会计档案,由调阅人提出申请,经会计机构负责人批准后办理调阅手续B、档案管理人员在“会计档案调阅登记簿”中记载调阅档案名称、数量、原因等内容C、调阅人需在“会计档案调阅登记簿”上签字或盖章D、调阅人员可将档案调离银行查阅

在实施检查过程中,稽核调阅资料必须填写()。A、查库登记簿B、档案调阅登记簿C、河北省农村信用社内部稽核调阅资料清单

稽查资料立卷归档排列顺序正确的是()A、稽查通知书调阅资料清单稽查结论及处理决定稽查通报B、稽查结论及处理决定稽查通报稽查通知书调阅资料清单C、稽查通知书稽查结论及处理决定稽查通报调阅资料清单D、稽查通报稽查结论及处理决定稽查通知书调阅资料清单

巡视组根据需要,可以调阅被巡视单位相关资料。调阅资料应当填写《调阅资料清单》,由()协调被巡视单位提供。A、巡视组成员B、巡视专员C、巡视组副组长D、巡视组组长

账户档案资料调阅,必须履行下列()调阅手续。A、报经复审部门负责人审批同意B、账户管理人员同意后,均可调阅C、需在账户档案管理人员陪同下方可调阅,并应记录备案D、账户档案资料除法律规定的有权部门外,一律不得复印E、部门调阅均可复印

各行社向外部审计组提供的调阅资料须做到交接双方的签章并注明时间,涉密资料须按单位规定的权限范围,经()审批后方可提供。A、档案管理员B、办公室主任C、有权人D、审计人员

怎样对会计档案调阅、销毁合规性进行审计?

下列关于抽样审计的理解不正确的是()A、对所有的会计资料逐笔进行审计B、审计效率高C、适用于于规模较大、业务复杂、会计资料繁多D、适用于管理基础工作好、内部控制制度较完善的单位

审计事实确认书是检查人员依据()对检查发现的错误事实进行归总并经检查对象核对确认的文本材料。A、调阅资料清单B、审计工作底稿C、整改通知书D、咨询书

总会计有权调阅相关业务档案和资料,有权调阅相关业务文件。

对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。

单选题下列选项中说法错误的是:()A审计考核资料如需查阅按档案调阅手续办理B审计整改报告延迟报送不超过5个工作日的,不扣分C审计考核内容包括审计整改质量、问责落实情况、审计配合程度、内部控制评价四个方面D审计考核秉承公正、公平原则,客观地反映考核对象与审计工作相关的风险管理、内部控制和合规管理情况

多选题账户档案资料调阅,必须履行下列()调阅手续。A报经复审部门负责人审批同意B账户管理人员同意后,均可调阅C需在账户档案管理人员陪同下方可调阅,并应记录备案D账户档案资料除法律规定的有权部门外,一律不得复印E部门调阅均可复印

单选题稽查资料立卷归档排列顺序正确的是()A稽查通知书调阅资料清单稽查结论及处理决定稽查通报B稽查结论及处理决定稽查通报稽查通知书调阅资料清单C稽查通知书稽查结论及处理决定稽查通报调阅资料清单D稽查通报稽查结论及处理决定稽查通知书调阅资料清单

单选题下列关于抽样审计的理解不正确的是()A对所有的会计资料逐笔进行审计B审计效率高C适用于于规模较大、业务复杂、会计资料繁多D适用于管理基础工作好、内部控制制度较完善的单位

单选题在实施检查过程中,稽核调阅资料必须填写()。A查库登记簿B档案调阅登记簿C河北省农村信用社内部稽核调阅资料清单

单选题以下对调阅资料清单做法正确的是()A在检查对象白日提供不出调阅资料时,检查人员要求被稽核单位负责人在调阅清单上说明原因B如批量调阅时,每日上午、下午稽核终了,可将已调阅资料装入铁皮柜上锁,并由该单位业务经办人员保管钥匙C调阅资料时由主查人和被查单位主管或负责人签字后可输调阅手续D调阅资料被查单位未清点完毕,稽核人员全部退出现场