多选题内部控制评价工作组可审阅的内控流程文档有(  )。A风险控制矩阵文档B流程图文档C审批权限表文档D内部审计文档

多选题
内部控制评价工作组可审阅的内控流程文档有(  )。
A

风险控制矩阵文档

B

流程图文档

C

审批权限表文档

D

内部审计文档


参考解析

解析:
评价工作组可审阅的内控流程文档可能有:①风险控制矩阵文档;②流程图文档;③审批权限表文档。

相关考题:

下列关于内部控制描述中,错误的是( )。A.内部控制评价方案报经董事会或其授权审批后实施B.评价时可查阅企业的内部流程文档包括风险控制矩阵、流程图文档、审批权限表文档C.重大缺陷由总经理认定D.注册会计师需要对内控的有效性发表意见并提供合理保证

下列关于中国《企业内部控制基本规范》说法正确的有( )。A.内控规范要求企业必须委托会计师事务所对本企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告B.内控规范强调内部控制是由企业全体员工实施的C.内控规范要求企业实行内部控制自我评价制度D.执行内控规范的上市公司应披露年度自我评价报告

内部控制设计——流程、步骤中的第三步是()。 A、确认内控关键点B、确认内控标准C、建立内控措施D、建立内控流程

依据《保险公司内部控制基本准则》(保监会令[2010]69号),保险公司应当建立_____,通过对公司内部控制的整体设计和统筹规划,推动各内部控制责任主体对风险进行实时监测和定期排查,并据此调整和改进公司的内部控制流程。()A.内控信息系统B.内控管理及评价机制C.内控责任主体问责机制D.内控系统实施监测、排查机制

下列关于内部控制评价的说法中,正确的是()。A、企业可以聘请一家会计事务所为其提供内部审计服务和内部控制自我评价服务B、企业内部控制评价工作组对内部控制评价报告的真实性负责C、评价报告在提交内部控制评价部门前需要得到被评价单位相关负责人签字确认D、企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据对内部控制缺陷进行最终认定

评价工作组可综合运用不同评价方法收集被评价单位内部控制设计与运行是否有效的证据,按照要求填写工作底稿、记录有关测试结果。下列选项中,多用于企业层面评价的方法是( )。A.调查问卷B.实地查验C.审阅与检查D.个别访谈

IT流程与内控管理的核心职责包含()A、IT制度流程管理B、制度流程管理C、文档管理D、IT文档管理

内部控制自我评价阶段流程有哪些()A、了解被评价单位基本情况B、组成评价工作组C、开展现场检查测试D、确定检查评价范围和重点

兴业银行内控评价内容涉及()信息科技层面和流程层面的内部控制A、企业层面B、风险控制层面C、支持管理层面D、柜面操作层面

IT流程与内控管理的核心职责包含()A、IT制度流程管理、IT文档管理B、IT制度流程管理C、IT文档管理

内部控制评价的作用有:()A、内部控制评价有助于企业完善内控体系B、内部控制评价有助于提升企业市场形象和公众认可度C、内部控制评价有助于实现政府监管的协调互动D、内部控制评价有助于公司的市场竞争力

案件防控长效机制建设要求在内部控制机制方面实施以下内容()A、完善内控制度建设B、落实“四项制度”C、加强重点环节控制D、持续内控制度评价E、完善稽核体系F、强化岗位流程制约

内部控制评价工作应严格遵循()等法律法规规定来执行。A、内控基本规范B、内控评价指引C、公司内部控制评价办法规定程序D、财政法

内部控制建立与实施过程中相关的文档记录有:内控环境相关主要文档、风险评估相关主要文档、控制活动相关主要文档、信息与沟通相关主要文档、监督检查相关主要文档等。以下属于控制活动相关主要文档的有()。A、财务会计报告流程B、绩效考核文档C、销售与收款循环控制文档D、公司财务报告

下列关于内部控制评价的说法中,正确的是()。A、企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷进行最终认定B、企业可以聘请一家会计师事务所为其提供内部控制审计服务和内部控制自我评价服务C、企业内部控制评价工作组对内部控制评价报告的真实性负责D、评价报告在提交内部控制评价部门前需要得到被评价单位相关责任人签字确认

在确定内控评价内容时,可充分考虑()A、内部检查结果B、监管检查结果C、审计部门出具的审计报告D、兴业银行操作风险与控制识别评估流程梳理情况

了解被评价机构内部控制体系可采取的方法有()A、询问B、查阅C、观察D、流程图

内控制度由业务管理部门统一设计、评价、()。A、引用B、修订C、插入D、审阅

单选题内控制度由业务管理部门统一设计、评价、()。A引用B修订C插入D审阅

多选题下列关于内控评价说法正确的有(  )。A内部控制自我评价是由企业董事会和管理层实施的B评价工作组应全部由内审人员组成C企业聘用的会计师事务所可以同时提供审计服务和内控评价服务D内控评价中发现的重大缺陷应当由董事会予以最终认定。

单选题下列有关内部控制制度评价说法错误的是(  )。A企业应当按照制定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序开展内部控制评价B内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理保证C内控缺陷可以分为设计缺陷和运行缺陷D企业进行内控有效性评价,仅对内控设计有效性进行评价,不包括内控运行有效性评价

单选题下列关于内部控制描述错误的是()。A内部控制评价方案报经董事会或其授权审批后实施B评价时可查阅企业的内部流程文档包括风险控制矩阵文档、流程图文档、审批权限表文档C重大缺陷由总经理认定D注册会计师需要对内控的有效性发表意见并提供合理保证

多选题内部控制建立与实施过程中相关的文档记录有:内控环境相关主要文档、风险评估相关主要文档、控制活动相关主要文档、信息与沟通相关主要文档、监督检查相关主要文档等。以下属于控制活动相关主要文档的有()。A财务会计报告流程B绩效考核文档C销售与收款循环控制文档D公司财务报告

多选题内部控制评价工作应严格遵循()等法律法规规定来执行。A内控基本规范B内控评价指引C公司内部控制评价办法规定程序D财政法

多选题以下属于评价工作组可审阅的内控流程文档的有()。A风险控制矩阵文档B流程图文档C审批权限表文档D线性图文档

单选题内控评价内容涉及企业层面、()层面和流程层面的内部控制。A信息科技B人员管理C权限管理D内控管理

多选题甲公司是一家房地产开发企业,在上海证券交易所上市。按照相关规定,公司聘请某会计师事务所对公司内部控制建设和执行情况进行评价。评价工作组进驻公司后,提出需要调阅公司内部的内部控制流程文档,以了解公司各业务层面的主要风险。下列选项中,属于评价工作组可以审阅的内部控制流程文档包括(  )。A风险控制矩阵文档B流程图文档C审批权限表档案D业务审批文档