审计人员在对几个关键服务进行审计的时候,想要通过分析审计轨迹的方法发现潜在的用户或系统行为异常。下列哪些工具最适合从事这项工作()。A、计算机辅助开发工具B、嵌入式数据收集工具C、启发扫描工具D、趋势/变化检测工具

审计人员在对几个关键服务进行审计的时候,想要通过分析审计轨迹的方法发现潜在的用户或系统行为异常。下列哪些工具最适合从事这项工作()。

  • A、计算机辅助开发工具
  • B、嵌入式数据收集工具
  • C、启发扫描工具
  • D、趋势/变化检测工具

相关考题:

审计人员在对企业进行审计过程中有权对被审计单位的会计资料进行审计,有权查阅会计档案。 ( )A.正确B.错误

审计服务模块中不包括()A、集成审计B、登录审计C、关键操作审计D、策略审计

审计人员在对企业进行审计时,必须运用( )来合理地确定重要性水平。A、审计计划B、专业判断C、审计证据D、审计程序

审计人员在对企业进行审计过程中有权对被审计单位的会计资料进行审计,有权查阅会计档案。( )此题为判断题(对,错)。

审计人员在对审计证据分类、计算、比较的基础上总结出局部的审计结论的审计证据整理分析方法是:A、分类B、计算C、综合D、小结

风险基础审计是指审计人员在对审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析的基础上,将( )融入传统审计方法之中,进而获取审计证据,形成审计结论的一种审计取证模式。A.风险控制方法B.抽样技术方法C.系统评价方法D.流程描述法

当需要审计轨迹的时候,以下哪一种审计工具最有用()。A、综合测试法(ITF.B、持续间断模拟(CIS)C、审计钩(audithook)D、快照

(),是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的关系或计算相关的比率,以确定审计重点、获取审计证据和支持审计结论的一种审计方法。A、分析性复核B、分析性审核C、分析性比较D、分析性计算

风险基础审计是指审计人员在对审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析的基础上,将()融入传统审计方法之中,进而获取审计证据,形成审计结论的一种审计取证模式。A、风险控制方法B、抽样技术方法C、系统评价方法D、流程描述法

审计人员通过对与审计事项有关的单位和个人进行书面或口头询问而取得审计证据的方法是()A、观察B、查询C、分析性复核D、检查

审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()。A、分析B、检查管理制度C、询问有关人员D、观察业务活动E、检查文件记录

在对银行存款余额进行审计时,如果被审计单位内部控制可以信赖,则审计人员只需复核出纳人员编制的银行存款余额调节表。

注册会计师审计和内部审计在对同一事项进行审计,最终所形成的审计结论可能存在差异,导致差异的下列原因中,最主要的是()。A、审计理论的不同B、审计技术方法的不同C、审计目的和依据不同D、审计人员不同

在对库存现金进行盘点时,参与盘点的人员有()。A、被审计单位出纳人员B、被审计单位管理当局C、审计人员D、被审计单位会计主管人员

在对库存现金进行盘点时,参与盘点的人员必须包括()。     A、被审计单位内部审计人员B、注册会计师C、被审计单位出纳员D、被审计单位会计主管人员

审计人员如果想要使发表的审计意见有98%的把握,那么审计风险便为2%。

()是审计机构或人员运用系统分析方法对审计对象的具体资料和内容进行分类、分辨。A、审计分析B、审计调整C、审计检查D、预算会计

多选题在对库存现金进行盘点时,参与盘点的人员有()。A被审计单位出纳人员B被审计单位管理当局C审计人员D被审计单位会计主管人员

单选题审计人员在对审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析的基础上,将风险控制方法融入传统审计方法之中,进而获取审计证据,形成审计结论的审计取证模式是( )。A制度基础审计B风险基础审计C账目基础审计D系统基础审计

单选题下列审计质量控制措施中,属于对审计人员素质控制的是:A审计人员编制的工作底稿应当由主审人员复核B设立咨询部门为审计人员提供有关审计发展的资料和信息服务C审计人员实施审计之前进行充分的计划D专职复核人员在审计报告审定前对审计报告进行复核

单选题审计人员在对企业进行审计时,必须运用()来合理地确定重要性水平。A审计计划B专业判断C审计证据D审计程序

单选题审计服务模块中不包括()A集成审计B登录审计C关键操作审计D策略审计

问答题2011年8月5日,内部审计人员在对错误误错误误支行进行财会审计时,发现该行没有建立反冼钱领导小组的有关文件。请对上述审计发现进行分析。

判断题狭义的联网审计是审计人员将自己的计算机系统与被审计单位的计算机信息系统联网,通过在被审计单位的信息系统中嵌入为执行特定审计功能而涉及的程序段,在对被审计单位会计信息系统进行测评和高效率的数据采集与分析的基础上,对被审计单位财务以及计算机信息系统本身的真实、合法、效益,进行适时、远程审计监督的行为A对B错

单选题注册会计师审计和内部审计在对同一事项进行审计,最终所形成的审计结论可能存在差异,导致差异的下列原因中,最主要的是()。A审计理论的不同B审计技术方法的不同C审计目的和依据不同D审计人员不同

问答题某内部审计人员在对某支行开展审计中,被审计单位负责人邀请该内部审计人员去休闲度假一周。请分析该内部审计人员应当怎样做才能不违反内部审计职业道德规范?

判断题审计人员如果想要使发表的审计意见有98%的把握,那么审计风险便为2%。A对B错