多选题下列属于内部控制测评的作用的有()。A确定会计和其他经济信息的可依赖性B为制定和修改审计方法提供科学依据C保护财产物资的安全完整和有效使用D减少审计工作量E向被审计单位提出健全和加强内部控制的建议

多选题
下列属于内部控制测评的作用的有()。
A

确定会计和其他经济信息的可依赖性

B

为制定和修改审计方法提供科学依据

C

保护财产物资的安全完整和有效使用

D

减少审计工作量

E

向被审计单位提出健全和加强内部控制的建议


参考解析

解析: 保护财产物资的安全完整和有效使用是内部控制的作用,而不是内部控制测评的作用。

相关考题:

下列有关内部控制测评的表述中,错误的是:A.审计人员可以根据内部控制测评结果,向被审计单位提出健全内部控制的建议B.内部控制测评可以代替实质性测试,从而减少审计工作量,节约审计成本C.审计人员通过实施内部控制测评,对被审计单位的控制风险水平进行评估D.审计人员可以根据内部控制测评结果,确定被审计单位会计信息的可靠性水平

下列属于COSO委员会规定的内部控制要素的有( ) A控制环境B风险评估C信息与沟通D内部监督

内部控制根本规范的外围内容是内部控制因素,下列属于内部控制要素的有0。 A.控制活动B.内部环境C.风险评估D.信息与沟通

下列说法中属于企业内部控制经历的阶段的有()。 A、内部牵制B、内部控制制度C、内部控制结构D、内部控制整体框架

下列属于单位内部控制的控制方法的有()。 A不相容岗位相互分离B内部授权审批控制C归口管理D信息内部公开

下列各项中,属于企业内部控制的基本方式的有( ).A.组织规划控制B.财产保全控制C.风险控制D.内部报告控制

下列各项中,属于企业内部控制基本方法的有().A.组织规划控制B.财产保全控制C.风险控制D.内部报告控制

下列关于内部控制测评的说法中,不正确的是( )。A.内部控制测评不包括了解内部控制B.内部控制测评仅包括内部控制测试C.内部控制测评的目的仅包括测试内部控制的有效性D.内部控制测评是被审计单位的工作E.内部控制测评是审计人员的工作

下列不属于确定实质性审查重点领域应考虑的领域是:A、缺少内部控制的重要业务领域B、内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域C、内部控制没有发挥作用的领域D、内部控制能够防止重大错报

了解内部控制和内部控制测评都运用的审计取证方法是: A、分析 B、重新计算 C、重新操作 D、询问

内部控制测评的作用包括( )。A.评价内部控制的健全性和有效性B.据以确定对实质性测试的性质、范围、时间和重点的影响C.减少工作量,节约审计成本,保证审计质量 D.提出健全和加强内部控制的建议E.对违反内部控制的行为做出处罚

下列各项中,不属于内部控制的局限性的是:A、内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效B、内部控制一般仅针对常规业务活动而设置C、可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效D、内部控制测评可能代替实质性审查

下列属于内部控制测评的作用的有()。A、确定会计和其他经济信息的可依赖性B、为制定和修改审计方法提供科学依据C、保护财产物资的安全完整和有效使用D、减少审计工作量E、向被审计单位提出健全和加强内部控制的建议

下列不属于确定实质性审查重点领域应考虑的问题的是()。A、缺少内部控制的重要业务领域B、内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域C、内部控制没有发挥作用的领域D、内部控制能够防止重大错报

审计人员如何利用内部控制测评结果?

下列属于我国内部控制五要素内容的有()。A、控制环境B、内部环境C、监控D、内部监督

下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。A、控制环境B、风险评估C、控制活动D、信息与沟通

企业内部控制基本规范的核心内容是内部控制要素,下列属于内部控制要素的有()。A、风险评估B、内部环境C、风险评估D、信息与沟通

单选题下列各项中,不属于内部控制的局限性的是( )。A内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效B内部控制一般仅针对常规业务活动而设置C可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效。D内部控制测评可能代替实质性审查

多选题下列属于企业内部控制方法的有(  )。A绩效考评控制B归口管理C预算控制D信息内部公开

单选题下列关于内部控制的表述中,错误的是(  )。A控制风险始终大于零B内部控制具有固有局限性C如果内部控制足够健全有效,内部控制测评可以代替实质性审查D内部控制测评不能代替实质性审查

多选题利用内部控制测评的结果可以确定实质性审查的重点,其中重点领域有(  )。A缺少内部控制的重要业务领域B缺少内部控制的不重要业务领域C内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域D内部控制没有发挥作用的领域E内部控制设置合理、控制目标可以实现的领域

多选题下列属于我国内部控制五要素内容的有()。A控制环境B内部环境C监控D内部监督

多选题下列有关内部控制测评的表述中,正确的有( )。A被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查B内部控制初步评价后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价C内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价、D内部控制测试的范围与审计人员初步评价控制风险的评估水平直接相关E审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段

单选题下列情况中,不应纳入实质性审查重点领域的有( )。A内部控制执行有效的领域B缺少内部控制的重要业务领域C内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域D内部控制没有发挥作用的领域【考点五】内部控制测评结果的利用

判断题内部控制测评,是对中央银行的内部控制进行测试和评价A对B错

多选题下列关于内部控制的表述中,正确的有( )。A风险评估是内部控制的要素之一B内部控制可能因经营环境的改变而失效C内部控制测评不能代替实质性测试D内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制E任何审计项目都必须进行内部控制测评