单选题下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。A风险评估B对控制的监督C控制活动D信息与沟通

单选题
下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。
A

风险评估

B

对控制的监督

C

控制活动

D

信息与沟通


参考解析

解析: 内部控制中监督的内容包括适当及时地评估内部控制的设置和执行情况,以及采取必要的纠正措施。对许多企业来说,内部审计部门在有效监督方面的作用是非常关键的。

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下列属于内部控制审计工作底稿中记录的内容有()。 A.内部控制审计计划B.测试内部控制的程序及结果C.风险评估的过程及结果D.对控制缺陷的评价E.形成的审计结论和意见

下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有:A、组织控制审计B、输出控制审计C、输入控制审计D、安全控制审计E、处理控制审计

内部审计属于内部控制要素中的( )。A.控制环境B.风险评估C.控制活动D.对内部控制的监督

下列选项中,不属于国家审计中审计人员对被审计单位相关内部控制及其执行情况需要了解的内容的是( )。A.控制环境B.风险评估C.控制活动D.风险应对

下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是:  A.输入控制审计  B.安全控制审计  C.处理控制审计  D.输出控制审计  E.组织控制审计

下列各项中,属于内部审计具体准则的作业类的有:A、审计通知书B、内部控制审计C、分析程序D、后续审计E、内部审计质量控制

下列选项中,不属于审计委员会职责的是( )。A.确保充分且有效的内部控制B.监察和评价内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性C.复核及评估年度内部审计工作计划D.评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性

下列选项中不属于内部环境要素的是( )。A.内部机构设置与职责分工B.内部审计C.预算控制D.公司治理结构

内部审计属于内部控制要素中的()。A、控制环境B、风险评估C、控制活动D、对内部控制的监督

下列各项因素中,影响注册会计师确定内部控制审计收费的有()A、内部控制审计范围B、制定的内部控制审计计划C、拟采用的内部控制审计程序D、内部控制审计风险

下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。A、风险评估B、对控制的监督C、控制活动D、信息与沟通

企业内部审计人员的素质属于下列内部控制要素中的()A、控制活动B、信息与沟通C、风险评估D、控制环境

下列选项中属于会计岗位的是()。A、政府审计B、药品库房记账员C、单位内部审计D、稽核岗位

下列选项中,对被审计单位具有处罚权的是()。A、政府审计B、注册会计师审计C、内部审计D、内部控制审计

下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。A、控制环境B、风险评估C、控制活动D、信息与沟通

下列各项中属于内部控制审计业务约定书应当包括的内容的有()。A、内部控制审计的目标和范围B、注册会计师的责任C、被审计单位的责任D、审计收费

下列选项中,属于审计主体的是()。A、政府审计B、注册会计师审计C、内部审计D、财务报表审计E、经营审计

下列选项中,需要接受被审计单位委托后才能提供审计服务的是()。A、政府审计B、注册会计师审计C、内部审计D、内部控制审计

寿险公司内部控制的主体是指对寿险公司内部控制承担直接和间接作用的单位和个人,下列选项中属于寿险公司内部控制主体的是():①董事长;②总精算师;③ 内部审计部门的部门经理;④股东。 A、①②③④B、①②③C、②③④D、①②④

下列选项中不属于内部控制参与主体的是()A、企业董事会B、企业监事会C、政府对企业进行审计的审计人员D、企业全体员工

单选题下列选项中,对被审计单位具有处罚权的是()。A政府审计B注册会计师审计C内部审计D内部控制审计

单选题下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A信息系统审计B经济责任审计C内部控制审计D后续审计

单选题下列选项中,需要接受被审计单位委托后才能提供审计服务的是()。A政府审计B注册会计师审计C内部审计D内部控制审计

多选题下列选项中,属于注册会计师应当在内部控制审计的总体审计策略中体现的内容有()。A确定内部控制审计业务特征,以界定审计范围B明确内部控制审计业务的报告目标,以计划审计的时间安排和所需沟通的性质C根据职业判断,考虑用以指导项目组工作方向的重要因素D确定执行内部控制审计业务所需资源的性质、时间安排和范围

单选题寿险公司内部控制的主体是指对寿险公司内部控制承担直接和间接作用的单位和个人,下列选项中属于寿险公司内部控制主体的是():①董事长;②总精算师;③ 内部审计部门的部门经理;④股东。A①②③④B①②③C②③④D①②④

单选题内部审计属于内部控制要素中的()。A控制环境B风险评估C控制活动D对内部控制的监督

单选题下列选项不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A信息系统审计B经济责任审C内部控制审计D后续审计