多选题营业部门收到货币金银部门送回的现金支票、打印的第三联发行基金出库凭证,应重点审核()。A现金支票是否为本网点送抵的凭证B是否加盖现金收讫章,印章是否合规C现金支票金额与发行基金出库凭证金额是否一致D是否加盖经办人名章,印章是否合规

多选题
营业部门收到货币金银部门送回的现金支票、打印的第三联发行基金出库凭证,应重点审核()。
A

现金支票是否为本网点送抵的凭证

B

是否加盖现金收讫章,印章是否合规

C

现金支票金额与发行基金出库凭证金额是否一致

D

是否加盖经办人名章,印章是否合规


参考解析

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使用人在固定资产管理系统提交领用出库申请,经使用部门、资产管理部门和财务部门审核后完成出库手续,资产管理部门负责打印()贴在实物上。

会计员收到支款凭证,审核无误后,将现金支票右下角的( )撕下,凭以向出纳部门领取款项。A.出纳对号单B.第一联编号C.第三联编号D.银行存款单号

退缴出库应依据()填写的“邮资票品发货通知单”办理出库手续。A、财务部门B、业务部门C、主管部门D、营业部门

下列()不加盖现金收讫章。A、以现金方式缴税的缴款书各联凭证B、调入部门在现金入库单C、在现金支票或其他取款凭证D、调出部门分别在现金出库单、现金调剂单E、收缴客户假币时在出具的假币收缴凭证

以下对假币样张和资料的借用手续表述正确的事()。A、必须经部门主管审批同意后才能打印“假币借用凭证”B、打印“假币借用凭证”后递交部门主管审批同意C、“假币借用凭证”打印后必须加盖齐全印鉴后才有效D、“假币借用凭证”一式三联

仓库接到出库凭证后,由()审核证件上的印签是否齐全相符或有无涂改。A、财务部门B、业务部门C、运作部门D、采购部门

基金发行结束,营业网点为投资人打印出一式两联的基金业务凭证,说明基金认购成功.

营业部门收到货币金银部门送回的现金支票、打印的第三联发行基金出库凭证,应重点审核()。A、现金支票是否为本网点送抵的凭证B、是否加盖现金收讫章,印章是否合规C、现金支票金额与发行基金出库凭证金额是否一致D、是否加盖经办人名章,印章是否合规

发行库主任由所在行()担任。A、分管副行长(副主任)B、行长(主任)C、货币金银部门负责人D、货币金银部门分管负责人

各级()负责发行库守卫工作的具体管理。A、保卫部门B、货币金银部门C、主管行领导D、库主任和主管行领导。

保卫部门负责发行基金、金银、有价证券、银行重要凭证、损伤券等免检物品从()到()、损伤券销毁现场的安全警戒及运输全程的武装押运,处置运钞途中突出事件。A、出库装车、卸货入库B、装上车、卸下车C、出机关大门、入机关大门D、出发地、目的地

简答对货币金银部门交回的现金支票、发行基金出库凭证,重点审核要素。

发行库出入证的制证和管理部门是()。A、货币金银部门B、保卫部门C、办公室D、后勤服务中心

人民银行会计营业部门应()与货币发行部门核对发行基金业务发生额和余额。A、每日B、每季C、每月D、每周

调阅发行库内的录像资料,须经()批准。A、分管行领导B、保卫部门负责人C、货币金银部门负责人D、上级行主管部门

营业网点接到再贴现凭证和贴现票据,应重点审核()。A、商业汇票是否真实、是否到期、有无涂改B、再贴现凭证签章与预留印鉴是否相符C、利息计算是否正确D、再贴现凭证上是否有货币信贷部门审批同意字样,有关人员签章是否齐全

若发现出库凭证有疑点,以及出库凭证发现有假冒、复制、涂改等情况时,应及时与仓库主管部门以及出具出库单的单位或部门联系,妥善处理。

营业机构应指定专人到县级联社财务会计部门填制()领用重要空白凭证。A、凭证入库单B、凭证出库单C、凭证调剂单D、重要空白凭证领用单

发行库库区出入口应设置安全防护门,由保卫部门和货币金银部门人员共同掌管。

抵质押品凭证部分出库需经()审核同意A、会计部门B、业务部门C、主管行长D、营销部门

单选题仓库接到出库凭证后,由()审核证件上的印签是否齐全相符或有无涂改。A财务部门B业务部门C运作部门D采购部门

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单选题抵质押品凭证部分出库需经()审核同意A会计部门B业务部门C主管行长D营销部门

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