多选题按照货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的工作有(  )。[2008年初级真题]A签发支票B定期核对银行存款日记账和银行对账单C保管现金和银行单据D填制收付款记账凭证E登记现金日记账和银行存款日记账

多选题
按照货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的工作有(  )。[2008年初级真题]
A

签发支票

B

定期核对银行存款日记账和银行对账单

C

保管现金和银行单据

D

填制收付款记账凭证

E

登记现金日记账和银行存款日记账


参考解析

解析:
A项,支票的签发与出纳应相互独立,以防止虚列支出、贪污或挪用;B项,由出纳员以外人员编制银行存款余额调节表和对现金进行稽核,防止差错和舞弊。

相关考题:

根据货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的职责是:() A. 编制银行存款余额调节表B. 编制和审核记账凭证C. 登记应收账款明细账D. 登记现金日记账

按照货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的工作有:A.签发支票B.定期核对银行存款日记账和银行对账单C.保管现金和银行单据D.填制收付款记账凭证E.登记现金日记账和银行存款日记账

(2010年)下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有()。A.出纳员记录现金总账B.出纳员记录应收账款明细账C.内部审计人员定期监盘库存现金D.主管会计同时保管支票与印章E.主管会计编制银行存款余额调节表

下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有:A:妥善保管空白支票B:现金和银行存款日记账要日清月结C:收到现金要及时解缴银行D:限制出纳员以外人员接近货币资金E:出纳员负责现金收付和现金总账记录

审计人员发现甲公司出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和印章。甲公司违反货币资金内部控制的相关控制是( )A.职责分工控制B.实物控制C.业务授权控制D.凭证与记录控制

下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有:A.妥善保管空白支票B.现金和银行存款日记账要日清月结C.收到现金要及时解缴银行D.限制出纳员以外人员接近货币资金E.出纳员负责现金收付和现金总账记录

关于出纳员职责的以下情形中,没有违背“不相容职务分离控制原则”要求的是( )。A.出纳员承担现金收付、银行结算及货币资金的日记账核算工作,且同时兼任会计档案保管工作B.出纳员保管签发支票所需的全部印章C.出纳员兼任收入明细账和总账的登记工作D.出纳员兼任固定资产卡片的登记工作

货币资金业务内部会计控制对有关印章管理有哪些基本要求?

货币资金业务内部会计控制对授权审批有哪些基本要求?

货币资金业务内部会计控制对银行存款管理有哪些基本要求?

下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是()。A、出纳员编制银行存款余额调节表B、出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账C、出纳员签发支票D、出纳员登记应收账款明细账

根据货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的职责是()。A、登记现金日记账B、登记应收账款明细账C、编制银行存款余额调节表D、编制和审核记账凭证

问答题货币资金业务内部会计控制对有关印章管理有哪些基本要求?

单选题下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是(  )。[2010年中级真题]A出纳员编制银行存款余额调节表B出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账C出纳员签发支票D出纳员登记应收账款明细账

单选题A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。甲公司货币资金内部控制的以下情形中,没有违背“不相容职务分离控制原则”要求的是(  )。A甲公司出纳员承担现金收付、银行结算及货币资金的日记账核算工作,但同时兼任了会计档案保管工作B甲公司出纳员保管签发支票所需的全部印章C甲公司出纳员兼任了收入明细账和总账的登记工作D甲公司出纳员兼任固定资产卡片的登记工作

单选题下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是()。A出纳员编制银行存款余额调节表B出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账C出纳员签发支票D出纳员登记应收账款明细账

单选题下列各项中,属于货币资金业务内部控制要求的是:A财务主管统一保管支票和相关印章B出纳员负责登记现金日记账和总账C出纳员负责编制银行存款余额调节表D内部审计人员对货币资金业务进行审查

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单选题按照内部控制的要求,下列人员中可以登记应收账款明细账的是(  )。[2009年初级真题]A会计B出纳员C销售人员D仓库保管员

多选题下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有(  )。[2010年初级真题]A出纳员记录现金总账B出纳员记录应收账款明细账C内部审计人员定期监盘库存现金D主管会计同时保管支票与印章E主管会计编制银行存款余额调节表

多选题下列各项中,不符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是( )。A出纳员编制银行存款余额调节表B出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账C出纳员签发支票D出纳员登记应收账款明细账E出纳员办理支票进账业务

多选题下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有()。A出纳员记录现金总账B出纳员记录应收账款明细账C内部审计人员定期监盘库存现金D主管会计同时保管支票与印章E主管会计编制银行存款余额调节表

单选题根据货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的职责是()。A登记现金日记账B登记应收账款明细账C编制银行存款余额调节表D编制和审核记账凭证

单选题根据货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的职是: ( )A登记现金日记账B登记总账C编制银行存款余额调节表D编制和审核记账凭证

多选题下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有(  )。[2009年中级真题]A审阅被审计单位货币资金相关制度规定B抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人C检查货币资金收付凭证的管理情况D向与被审计单位有业务往来的银行进行函证E使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性

不定项题“资料1”中,符合货币资金内部控制要求的有( )。A出纳员负责现金支付、收取、保管和开具银行支票,保管法人代表印鉴B出纳员登记现金和银行存款日记账C出纳员不定期盘点现金D每月编制一次银行存款余额调节表