单选题领导内部审计机构开展工作的应当是 ( )A本单位的财务经理B本单位的财务部门C本单位主要负责人或者权力机构D本单位的监事会

单选题
领导内部审计机构开展工作的应当是 (    )
A

本单位的财务经理

B

本单位的财务部门

C

本单位主要负责人或者权力机构

D

本单位的监事会


参考解析

解析:

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根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是:A.本单位的财务经理B.本单位的财务部门C.本单位的监事会D.本单位主要负责人或者权力机构

下列关于内部审计的说法正确的是:A.内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作B.内部审计是部门和单位内部管理的一部分,不属于我国审计监督体系C.企业内部审计机构就是审计委员会D.内部审计机构没有检查单位内部计算机系统及其电子数据和资料的权限

下列关于我国内部审计的表述中,正确的有:A.法律、行政法规没有明确规定设立内部审计机构的单位,可以根据需要设立内部审计机构B.内部审计机构应当在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作C.内部审计机构具有对本单位主要负责人进行经济责任审计的职责D.内部审计机构应当有权检查有关的信息系统及其电子数据E.内部审计机构可以追究违法违规的单位和人员的行政责任和民事责任

内部审计机构在( )的领导下开展工作。A.本单位财务部门B.本单位信息技术部门C.本单位主要负责人或者权力机构D.本单位实际控股股东

以下哪项关于内部审计独立性的说法是正确的?A.内部审计不能保持独立性B.内部审计为保持独立性,不能在单位主要负责人的领导下开展工作C.内部审计的独立性可有可无D.内部审计必须保持独立性

根据《审计署关于内部审计工作的规定》,以下领导内部审计机构开展工作的应当是哪项?A.本单位的财务经理B.本单位的财务部门C.本单位的监事会D.本单位主要负责人或者权力机构

各级基金监督机构对社会保险经办机构主要领导人任期经济责任审计,其性质是()。A、政府审计B、内部审计C、合规审计D、经营审计

内部审计机构应建立工作底稿保密制度。如果内部审计机构以外的组织或个人要求查阅工作底稿,必须由()批准。A、内部审计机构负责人B、审计工作组组长C、内部审计机构负责人的主管领导D、审计工作组主审

对于独立审计机构的表述不正确的有()。A、农村银行应设立横向覆盖的内部审计部门B、内部审计机构应接受监事会的直接领导C、内部审计结果应向监事会及其下设审计委员会报告D、内部审计机构只能接受董事会委派的专项审计工作

内部审计机构直属领导的层次越高,内部审计机构的独立性越强,权威性越大,工作也越容易开展。

根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是()。A、本单位的财务经理B、本单位的财务部门C、本单位的监事会D、本单位主要负责人或者权力机构

内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的()控制、和协调工作。A、方案B、计划C、组织D、领导

西方国家内部审计机构隶属关系,全部由单位总裁或总经理领导。

内部审计的独立性一般指()的独立性。A、内部审计人员B、内部审计机构C、内部审计人员和内部审计机构

部门内部审计机构业务上受()的指导,在部门()的领导下开展审计工作。

多选题下列关于内部审计机构的表述中,不正确的是: ( )A对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计属于社会审计机构的职责B内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作C内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计职业规范,做到独立、客观、公正、保密D内部审计机构需要对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审E内部审计机构具有对本单位主要负责人进行经济责任审计的职责

多选题对于独立审计机构的表述不正确的有()。A农村银行应设立横向覆盖的内部审计部门B内部审计机构应接受监事会的直接领导C内部审计结果应向监事会及其下设审计委员会报告D内部审计机构只能接受董事会委派的专项审计工作

多选题下列关于内部审计报告的叙述中,正确的是 ( )。A内部审计人员只能在审计结束后提交最终审计报告。B内部审计范围只涉及企业内部的经营活动。C内部审计报告因为是企业内部的报告,所以不需要进行复核。D内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或个人。E内部审计报告日期一般采用内部审计机构负责人批准送出日作为报告日期。

单选题以下哪项关于内部审计独立性的说法是正确的?()A内部审计不能保持独立性。B内部审计为保持独立性,不能在单位主要负责人的领导下开展工作。C内部审计的独立性可有可无。D内部审计必须保持独立性。

单选题根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应该是( )。A本单位的财务经理B本单位的财务部门C本单位的监事会D本单位主要负责人或权力机构

单选题下列关于内部审计机构的表述中,不正确的是( )。A对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计属于社会审计机构的职责B内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作C内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计职业规范,做到独立、客观、公正、保密D内部审计机构需要对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

单选题下列有关内部审计报告的表述,错误的是( )。A内部审计报告的附件是对审计报告正文进行补充说明的文字和数字资料B内部审计报告内容无须包括审计概况和审计建议C内部审计报告应当由主管的内部审计机构盖章D内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或人员

多选题内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的()控制、和协调工作。A方案B计划C组织D领导

多选题内部审计机构管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的计划、()工作。A协调B组织C领导D控制

判断题内部审计机构直属领导的层次越高,内部审计机构的独立性越强,权威性越大,工作也越容易开展。A对B错

填空题部门内部审计机构业务上受()的指导,在部门()的领导下开展审计工作。

单选题根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是:A本单位党组织和财务经理B本单位所在地的审计机关C本单位的监事会D本单位党组织和主要负责人或者权力机构