多选题下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。A被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人B被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员C出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责D被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章
多选题
下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。
A
被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人
B
被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员
C
出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责
D
被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章
参考解析
解析:
选项A、B均违反《会计法》明确规定的内部控制要求;选项D中,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章;选项C恰当,出纳员负责本公司现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责,不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
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企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有( )。 A.货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责 B.货币资金收支业务的会计处理过程制度 化 C.货币资金收支业务与会计记账可以由同 一人担任 D.货币资金收入与货币资金支出分开处理 E.内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查
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各单位应当根据国家有关法律法规和《内部会计控制规范——货币资金(试行)》,结合部门或系统的货币资金()规定,建立适合本单位业务特点和管理要求的货币资金内部控制制度,并组织实施。A、检查监督B、监督管理C、内部控制D、内部审计
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下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。A、反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况B、反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性C、反映货币资金业务的监督检查情况D、反映存货报告情况
单选题下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。A反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况B反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性C反映货币资金业务的监督检查情况D反映存货报告情况
多选题为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括( )A职责分工控制制度B授权审批控制制度C货币资金核算控制制度D货币资金反洗钱控制制度E货币资金监督检查制度