问答题资料四反映了该公司内部控制要素中的哪些方面出现了问题?简单阐明理由。

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资料四反映了该公司内部控制要素中的哪些方面出现了问题?简单阐明理由。

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针对资料四(1)至(3)项,假定不考虑其他条件以及资料三中可能存在的控制设计缺陷,逐项指出上述测试结果是否表明相关内部控制得到有效执行。如果表明相关内部控制不能得到有效执行,简要说明理由。

2013年版《内部控制--整合框架》结构框架的特点是()。 A、形成了一套以“要素一原则一关注点”为结构主线的内部控制框架体系B、形成了一套以“要素一原则”为结构主线的内部控制框架体系C、完全抛弃了原有框架的要素框架D、完全沿袭了原有框架的要素框架

资料三反映了该公司企业内部控制五要素中的哪两个出现了问题?请简单阐明理由。

小李所反映的不公平问题,表明目标管理中的()要素出现了问题。A: 目标具体化B: 参与决策C: 限期完成D: 绩效反馈

国际收支反映了哪些方面的资金转移?

为了简单明了地反映出企业整个生产流程中的质量控制要求,常需绘制了()。

内部控制活动是寿险公司内部控制的五要素之一,其主要包括了():①业务控制活动;②财务会计控制活动;③资金控制活动;④信息技术控制活动。 A、①②③B、②③④C、①③④D、①②③④

你认为食品微生物研究的重点领域应该包括哪些方面?阐明你的理由。

问答题2010年,东方公司张总经理在全体员工大会上表示本年度是该公司的内部控制建设年,因此他明确表示以下几点: 第一,内部控制将是该企业的一个长期目标; 第二,只要有了完善的内部控制,该公司的所有经营目标都将得以实现; 第三,企业内部控制将依赖与公司上下级全体员工实施; 第四,企业内部控制一旦建立就将长期有效的运转,内部审计部门无需对内部控制的运行进行检查。 要求:根据内部控制相关理念,对上述几点进行分析,判断其是否正确,并说明理由。

单选题某公司制定了完善的物资采购制度,但是在物资采购过程中,出现了物资采购申请金额已超其采购权限,却未向上级公司申请安排大宗物品采购的情况。按照内部控制缺陷的本质分类,该公司的内部控制缺陷属于()。A设计缺陷B运行缺陷C重大缺陷D重要缺陷

问答题在总结某知名企业集团破产的过程中,人们发现如下情况。资料一:为了满足公司大规模扩张的需要、把资金从上市公司转移出来,集团采取以上市公司存款为大股东贷款担保的方式"套钱"。在难以得到上市公司过半数董事同意的情况下,集团制造虚假的上市公司董事会决议:一是未经授权代董事签字;二是非董事人员或前任董事在决议上签字。为了便于控制,三年来公司高管和董事会成员频繁更换,仅董事长就更换4人,最近一次董事会成员更是几乎全部更换,仅保留一位原董事。公司的重大决策听命于个别核心人物,董事会对公司实际控制人未形成有效约束。由于一股独大和股权分置的股权结构,股东大会也无法对大股东和实际控制人肆意侵吞上市公司利益的行为形成制约。资料二:在该集团,长期以来不少公司高层"把公司的钱装进自己的兜",一些中层更是把公司用于奖励员工的奖金截留提成,业务人员则签署大量的虚假合同来骗取提成。资料三:在公司快速发展的过程中,被鲜花和掌声陶醉的公司管理层听不进任何不同意见。一位资深高层委婉地对时任董事长身边人员的某些做法提出批评时,被该董事长当场驳回。此后,员工再也不敢也不愿向上层提意见,信息沟通系统几乎不存在。会计信息系统由管理层随意控制,高层管理者把"公司钱揣入自己腰包"。在该公司,信息系统已经不再是一个管理和控制的工具,而是高层管理者的话简,信息随其意愿而变。资料四:公司早在1997年就有了审计部。然而内部审计部门的运作情况极不理想,很少对内部控制运行情况进行监督,也未就附属公司管理失控、部分管理者"把公司钱装进自己兜里"等重大风险点进行报告。在一定程度上,内部审计部门的作用主要是做给银行和政府部门看的,是公司获取政府青睐和取得银行贷款的"道具"。重大决策,包括重大对外担保、大额资金划转等都是由公司个别管理人员以邮件的形式授权或通过邮件发出划款指令,其他人员及内部审计部门全无发言权。要求:(1)资料一反映了该公司哪方面的问题?请简单阐明理由。(2)资料二反映了该公司内部控制五要素中的哪两个出现了问题?请简单阐明理由。(3)资料三反映了该公司内部控制五要素中的哪两个出现了问题?请简单阐明理由。(4)资料四反映了该公司内部控制五要素中的哪个出现了问题?请简单阐明理由。

问答题在总结某知名企业集团破产的过程中,发现如下情况:资料一:为了满足公司大规模扩张的需要,把资金从上市公司转移出来,集团采取以上市公司存款为大股东贷款担保的方式方法“掏钱”。在难以得到上市公司过半数董事同意的情况下,集团制造虚假的上市公司董事会决议:一是未经授权代理董事签字;二是非董事人员或前任董事在决议上签字。为了便于控制,三年来公司高管和董事会成员频繁更换,仅董事长就更换4人,最近一次董事会成员更是几乎全部更换,仅保留一位原董事。公司的重大决策听命于个别核心人物,董事会对公司实际控制人未形成有效约束。由于一股独大和股权分置的股权结构,股东大会也无法对大股东和实际控制人肆意侵吞上市公司利益的行为形成制约。资料二:在该集团,长期以来不少公司高层“把公司的钱装进自己的兜”,一些中层更是把公司用于奖励员工的奖金截留,业务人员则签署大量的虚假合同来骗取提成。资料三:在公司快速发展的过程中,被鲜花和掌声陶醉的公司管理层听不进任何不同意见。一位资深高层曾委婉地对时任董事长身边人员的某些做法提出批评时,被该董事长当场驳回。此后,员工再也不敢、也不愿向上层提意见,信息沟通系统几乎不存在。会计信息系统由管理层随意控制,高层管理者把“公司的钱揣人自己腰包”。在该公司,信息系统已经不再是一个管理和控制的工具,而是高层管理者的话筒,信息随其意愿而变。资料四:公司早在2000年就有了审计部。然而内部审计部门的运作情况极不理想,很少对内部控制运行情况进行监督,也未就附属公司管理失控、部分管理者“把公司钱装进自己兜里”等重大风险点进行报告。在一定程度上,内部审计部门的作用主要是做给银行和政府部门看的,是公司获取政府青睐和取得银行贷款的“道具”。重大决策,包括重大对外担保、大额资金划转等都是由公司个别管理人员以邮件的形式授权或通过邮件发出划款指令,其他人员及内部审计部门全无发言权。要求:依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》回答下列问题:(1)简述我国企业内部控制的五个要素和常见的内部控制活动;(2)资料一反映了该公司哪些方面的问题?简单阐明理由;(3)资料二反映了该公司内部控制要素中的哪些方面出现了问题?简要阐明理由;(4)资料三反映了该公司内部控制要素中的哪些方面出现了问题?简单阐明理由;(5)资料四反映了该公司内部控制要素中的哪些方面出现了问题?简单阐明理由。

问答题2013年初,某公司总经理在公司全体员工大会上表示本年度是该公司的内部控制建设年,因此他明确表示以下几点:第一,内部控制将是该企业的一个长期目标;第二,只要有了完善的内部控制,该公司的所有经营目标都将得到实现;第三,企业内部控制建设将完全依赖于公司高层管理人员;第四,为了提高效率,对于出现的内部控制缺陷直接向同级管理层报告即可,无需向上级领导层报告。要求:(1)根据我国《企业内部控制基本规范》,指出内部控制的目标和控制要素;(2)根据内部控制的相关理念,对该总经理上述四点说法逐一进行分析,分别指出每一说法是否正确并说明原因。

填空题为了简单明了地反映出企业整个生产流程中的质量控制要求,常需绘制了()。

问答题基于以上内部控制存在的一些缺陷,A公司内部控制评价报告应否得出有效的结论,并阐明理由。

问答题资料一反映了该公司哪些方面的问题?简单阐明理由。

问答题资料二反映了该公司内部控制五要素中的哪两个出现了问题?请简单阐明理由;

问答题资料四反映了该公司内部控制五要素中的哪个出现了问题?请简单阐明理由。

问答题资料二反映了该公司内部控制要素中的哪些方面出现了问题?简要阐明理由。

不定项题小李所反映的不公平问题,表明目标管理中的( )要素出现了问题。A目标具体化B参与决策C限期完成D绩效反馈

问答题资料三反映了该公司内部控制要素中的哪些方面出现了问题?简单阐明理由。

不定项题小李反映的不公平问题,表明目标管理中的( )要素出现了问题。A目标具体化B参与决策C期限完成D绩效反馈

问答题资料一反映了该公司哪方面的问题?请简单阐明理由;

单选题某基金公司在参与新股申购过程中,因同时参与网上网下申购导致违规。事后分析发现,业务流程对该业务环节规定了相关控制措施,但由于人员交接使新人职人员忽视了对该流程的控制。这反映的是内控机制哪方面的问题( )。A内部控制制度的建立B内部控制机构的设置C内部控制的监督D内部控制制度的执行

单选题某股权投资基金管理人及时识别、分析经营活动中与内部控制目标相关的风险,并合理确定风险应对策略,此行为体现了内部控制要素是()。A内部环境B控制活动C风险评估D内部监控

问答题根据COSO内部控制相关理念,指出资料中对于五要素哪个方面存在问题,简要说明理由。

问答题上述背景资料中①、②、③、④种现象反映了哪些安全问题?