多选题审计机关可以通过查阅有关文件和审计档案、询问相关人员等方式、方法,检查下列事项()。A审计结论的适当性、审计处理处罚意见的合法性和适当性B建立和执行审计质量控制制度的情况C审计工作中遵守法律法规和国家审计准则的情况D与审计业务质量有关的其他事项

多选题
审计机关可以通过查阅有关文件和审计档案、询问相关人员等方式、方法,检查下列事项()。
A

审计结论的适当性、审计处理处罚意见的合法性和适当性

B

建立和执行审计质量控制制度的情况

C

审计工作中遵守法律法规和国家审计准则的情况

D

与审计业务质量有关的其他事项


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相关考题:

人力资源社会保障行政部门对经营性人力资源服务机构实施监督检查,可以采取下列措施():A.进入被检查单位进行检查B.询问有关人员,查阅服务台账等服务信息档案C.要求被检查单位提供与检查事项相关的文件资料,并作出解释和说明D.采取记录、录音、录像、照相或者复制等方式收集有关情况和资料;

审计人员对内部控制进行调查了解的方法有:A.查阅相关文件B.分析性复核C.询问有关人员D.观察业务活动E.检查内部控制执行过程中生成的记录

了解被审计单位内部控制的程序包括()。A、询问被审计单位有关人员B、查阅相关内部控制文件C、检查内部控制生成的文件和记录D、实质性测试

以下属于重大差异或缺陷风险的评估程序的有() A.询问被审计单位相关人员及组织相关管理层B.查阅被审计单位的经营业务手册、内部控制手册等资料C.查阅被审计单位年度经营计划、财务预算等文件D.检查交易或事项的凭证和记录

对内部控制进行调查时可以采用的方法有( )A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件B.询问被审计单位的管理人员和其他相关人员C.检查内部控制过程中生成的文件和记录D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况E.对财务报表项目余额进行审查

审计机关进行质量检查可采取的方法包括( )A.查阅有关文件B.查阅审计档案C.询问有关人员D.盘点法E.函证法

人力资源社会保障行政部门对经营性人力资源服务机构实施监督检查,可以采取下列措施()。A、进入被检查单位进行检查B、询问有关人员,查阅服务台账等服务信息档案C、要求被检查单位提供与检查事项相关的文件资料,并作出解释和说明D、采取记录、录音、录像、照相或者复制等方式收集有关情况和资料

各级人民政府财政部门可以采取下列哪些方式对政府采购活动进行监督检查,相关单位和人员应当予以配合。()A、有权查阅有关文件、资料B、有权复制有关文件、资料C、有权询问相关人员D、有权讯问相关人员

下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是()。A、查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件B、询问被审计单位的管理人员和其他相关人员C、对财务报表项目余额进行审查D、观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

下列各项中,不属于内部控制调查方法的是()。A、查阅被审计单位的各项管理制度和相天文件B、询问被审计单位的管理人员和其他相关人员C、检查内部控制过程中生成的文件和记录D、审查财务报表项目余额

审计人员通过对与审计事项有关的单位和个人进行书面或口头询问而取得审计证据的方法是()A、观察B、查询C、分析性复核D、检查

审计机关进行质量检查可采取的方法包括()。A、查阅有关文件B、查阅审计档案C、询问有关人员D、盘点法E、函证法

审计人员可以采取下列()等方法向有关单位和个人获取审计证据。A、观察B、询问C、重新计算D、盘点E、分析

内部审计人员可以运用审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持()。A、审计通知书B、审计计划C、审计结论D、审计建议

内部审计人员可以运用审核、()等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。A、观察B、询问C、函证D、分析性复核

审计机关可以通过查阅有关文件和审计档案、询问相关人员等方式、方法,检查下列事项()。A、审计结论的适当性、审计处理处罚意见的合法性和适当性B、建立和执行审计质量控制制度的情况C、审计工作中遵守法律法规和国家审计准则的情况D、与审计业务质量有关的其他事项

《审计法》规定,审计人员实施审计时,应当按照下列哪些()程序规定办理。A、通过检查、查询、监督盘点、发函询证等方法实施审计B、通过收集原件、原物或者复制、拍照等方法取得证明材料C、对与审计事项有关的会议和谈话内容作出记录,或者要求被审计单位提供会议记录材料D、记录审计实施过程和查证结果E、可以不出示任何证件,突击检查

单选题下列各项中,不属于内部控制调查方法的是(  )。[2010年中级真题]A查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件B询问被审计单位的管理人员和其他相关人员C检查内部控制过程中生成的文件和记录D审查财务报表项目余额

单选题下列各项中,不属于内部控制调查方法的是()。A查阅被审计单位的各项管理制度和相天文件B询问被审计单位的管理人员和其他相关人员C检查内部控制过程中生成的文件和记录D审查财务报表项目余额

多选题《审计法》规定,审计人员实施审计时,应当按照下列哪些()程序规定办理。A通过检查、查询、监督盘点、发函询证等方法实施审计B通过收集原件、原物或者复制、拍照等方法取得证明材料C对与审计事项有关的会议和谈话内容作出记录,或者要求被审计单位提供会议记录材料D记录审计实施过程和查证结果E可以不出示任何证件,突击检查

单选题审计人员通过对与审计事项有关的单位和个人进行书面或口头询问而取得审计证据的方法是()A观察B查询C分析性复核D检查

多选题审计人员对内部控制进行调查了解的方法有(  )。[2009年初级真题]A查阅相关文件B分析C询问有关人员D观察业务活动E检查内部控制执行过程中生成的记录

单选题下列各项中,不属于内部控制调查方法的是(  )。A查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件B询问被审计单位的管理人员和其他相关人员C检查内部控制过程中生成的文件和记录D审查财务报表项目余额

多选题审计机关进行质量检查可采取的方法包括()。A查阅有关文件B查阅审计档案C询问有关人员D盘点法E函证法

单选题下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是()。A查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件B询问被审计单位的管理人员和其他相关人员C对财务报表项目余额进行审查D观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

多选题审计人员对内部控制进行调查了解的方法有( )A查阅相关文件B分析性复核C询问有关人员D观察业务活动E检查内部控制执行过程中生成的记录

多选题各级人民政府财政部门可以采取下列方式对政府采购活动进行监督检查,相关单位和人员应当予以配合()A有权查阅有关文件、资料B有权复制有关文件、资料C有权询问相关人员D有权讯问相关人员

多选题审计人员可以采取下列()等方法向有关单位和个人获取审计证据。A观察B询问C重新计算D盘点E分析