单选题个贷()审核额度使用申请,确认纸质档案与系统内影像资料是否一致,生成档案资料清单,录入审核意见。A客户经理主管B放款审核员C放款复核员D专职审批人

单选题
个贷()审核额度使用申请,确认纸质档案与系统内影像资料是否一致,生成档案资料清单,录入审核意见。
A

客户经理主管

B

放款审核员

C

放款复核员

D

专职审批人


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收单业务一般的办理流程是()。A、商户申请--录入系统登记-调查审核--生成密钥-POS机设臵安装-生成设备编号B、商户申请-调查审核-录入系统登记-生成打印密钥-生成设备编号--POS机设臵及安装C、商户申请-录入系统登记-调查审核--生成打印密钥--POS机设臵及安装-生成设备编号D、商户申请-调查审核-录入系统登记-生成设备编号-生成打印密钥-POS机设臵及安装

营业网点柜员通过以下哪些方面审核电话银行申请客户提交的资料()。A、审核个人申请表是否按填表说明规范填写B、、审核个人申请表姓名、证件类型及号码与客户提交证件内容是否一致C、审核个人申请表填写的注册账户信息(账号/卡号、户名、账户性质等)与客户提供的账户凭证是否相符;D、审核ABIS系统中客户的账户资料与身份证件是否一致

进行票据买入的业务审核包括以下哪些操作()A、转贴现审批表手续是否完善,是否与转贴现申请书、协议、清单相一致。B、审核利息计算是否正确,利率与约定的是否相符。C、审核转贴现凭证、转贴现协议和转贴现申请书的利息收入、实付金额、划款日期等要素是否相符,是否在审批范围内。D、审核系统录入的金额、利率、还款方式、放款账号等要素是否与出账通知书一致。E、审核票据经内部传递后封装信封是否有被拆封再封的迹象。

修改保证金分账户经办审核环节的主要风险点为()A、审核资料是否完整B、是否经有权人审批C、录入信息与申请资料一致D、审核修改资料与系统录入信息是否完整

保证金分账户资料修改主管授权需审核哪些要点()A、审核申请资料是否完整B、是否经有权人审批C、审核经办是否具备业务办理权限D、审核经办系统录入信息与申请资料是否一致

档案管理岗的岗位职责包括()。A、负责个人贷款档案资料的交接、审核、整理、保管和使用B、负责在个贷系统录入档案管理信息C、负责建立和保管档案管理台帐D、负责权证办理

信贷档案管理员的职责包括()。A、依据移交清单审核、接收相关部门移交管理的信贷档案资料,并对入库档案资料的操作规范性以及实物和清单的一致性把关B、审核纸质档案和相应电子档案内容的一致性C、按照信贷档案管理要求规范管理入库档案D、严格执行保密规定,做好档案保密工作

放款审核员审核授信业务是否落实()的授信要素和放款条件,审核担保条件和重要法律文件的落实,及纸质档案与系统中已扫描的资料是否一致。审核无误后将放款任务提交至放款中心主管。A、授信审查意见B、授信调查报告C、授信情况表D、审批决议

分行个贷影像中心的工作不包括()。A、实物档案资料与C3档案系统里的待接收任务核对B、在系统内进行“接收”或“回退”操作C、档案资料整理、扫描、质检、入库操作D、档案资料手工发起

建立透支详细资料2010交易,对公强制核准时,需审核的要素是()A、审核账号、利率、额度、日期是否录入正确,有权人签字B、存折与原交易凭证的账号户名是否相符C、审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符D、证件资料与客户提供资料的一致性

个贷()审核额度使用申请,确认纸质档案与系统内影像资料是否一致,生成档案资料清单,录入审核意见。A、客户经理主管B、放款审核员C、放款复核员D、专职审批人

远程授权业务中,授权人员应()。A、检查业务原始凭证是否已由网点复核柜员签名确认B、审核业务的合规性、资料的完整性C、审核客户办理业务的意愿真实性D、客户业务凭证填写是否正确、完整E、审核核心系统录入的信息与业务资料是否一致

放款审核员审核()和重要法律文件的落实,并审核客户经理送交的纸质档案与系统中已扫描的资料是否一致。A、授信担保条件B、放款担保条件C、五级分类条件D、贷后条件

现金过账20010交易,强制核准需审核的要素有()A、审核相关业务凭证过账理由是否充分B、审核过账凭证金额与系统录入金额是否一致C、BGL账户使用是否正确D、特殊类挂帐是否经过审批

授权时审资料应做到()A、核认证一致,手举身份证至客户齐肩高B、审核证件C、查看联网核查内容D、审核核心系统录入信息是否与业务资料要素一致

多选题根据民生银行代发工资操作流程规定,在客户提供纸质清单代发工资时,正确的操作是()A支行客户助理应审核客户所提供资料是否由单位封包并在封口处加盖预留印鉴B经办人可单人与客户当面拆封,并检查资料是否完整、齐全C生成电子数据时可使用“XBANK7654”批量文件录入也可根据代发工资纸质清单内容,使用代发工资数据录入程序导入D复核人应将打印完成的交易清单与客户提交的代发工资纸质清单进行勾对并签章确认

多选题信贷档案管理员的职责包括()。A依据移交清单审核、接收相关部门移交管理的信贷档案资料,并对入库档案资料的操作规范性以及实物和清单的一致性把关B审核纸质档案和相应电子档案内容的一致性C按照信贷档案管理要求规范管理入库档案D严格执行保密规定,做好档案保密工作

单选题放款审核员审核()和重要法律文件的落实,并审核客户经理送交的纸质档案与系统中已扫描的资料是否一致。A授信担保条件B放款担保条件C五级分类条件D贷后条件

多选题保全复核的主要内容有()A检查业务操作人员工作日结B检查申请资料是否真实、完整,录入信息是否完整、准确C检查受理、经办操作是否规范、严谨,审核数据计算结果是否正确D确认经办的处理结果,签暑审核意见

多选题修改保证金分账户经办审核环节的主要风险点为()A审核资料是否完整B是否经有权人审批C录入信息与申请资料一致D审核修改资料与系统录入信息是否完整

单选题放款审核员审核授信业务是否落实()的授信要素和放款条件,审核担保条件和重要法律文件的落实,及纸质档案与系统中已扫描的资料是否一致。审核无误后将放款任务提交至放款中心主管。A授信审查意见B授信调查报告C授信情况表D审批决议

多选题保证金分账户资料修改主管授权需审核哪些要点()A审核申请资料是否完整B是否经有权人审批C审核经办是否具备业务办理权限D审核经办系统录入信息与申请资料是否一致

单选题办理放款手续时,客户经理在系统内发起放款申请,将全部放款资料扫描入系统后提(),同时将纸质档案资料移交()A放款审核员;放款审核员B放款审核员;放款复核员C放款复核员;放款复核员D放款复核员;放款审核员

多选题远程授权业务中,授权人员应()。A检查业务原始凭证是否已由网点复核柜员签名确认B审核业务的合规性、资料的完整性C审核客户办理业务的意愿真实性D客户业务凭证填写是否正确、完整E审核核心系统录入的信息与业务资料是否一致

单选题建立透支详细资料2010交易,对公强制核准时,需审核的要素是()A审核账号、利率、额度、日期是否录入正确,有权人签字B存折与原交易凭证的账号户名是否相符C审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符D证件资料与客户提供资料的一致性

多选题档案管理岗的岗位职责包括()。A负责个人贷款档案资料的交接、审核、整理、保管和使用B负责在个贷系统录入档案管理信息C负责建立和保管档案管理台帐D负责权证办理

单选题收单业务一般的办理流程是()。A商户申请--录入系统登记-调查审核--生成密钥-POS机设臵安装-生成设备编号B商户申请-调查审核-录入系统登记-生成打印密钥-生成设备编号--POS机设臵及安装C商户申请-录入系统登记-调查审核--生成打印密钥--POS机设臵及安装-生成设备编号D商户申请-调查审核-录入系统登记-生成设备编号-生成打印密钥-POS机设臵及安装