单选题审计人员用以确定数据内涵的最佳来源()A数据子模式B数据字典C数据定义语言D数据操作处理语言

单选题
审计人员用以确定数据内涵的最佳来源()
A

数据子模式

B

数据字典

C

数据定义语言

D

数据操作处理语言


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注册会计师在确定是否利用以及在多大程度上利用内部审计人员的工作时,需要进行的评价有( )。A.内部审计的客观性B.内部审计人员的专业胜任能力C.内部审计人员在执行工作时是否可能保持应有的职业关注D.内部审计人员和注册会计师之间是否可能进行有效的沟通

在确定审计证据相关性时,下列说法正确的有( )。 A、无需提供相关的审计证据B、审计人员随意编制审计证据C、从外部独立来源获取的审计证据比从其他来源获取的审计证据更相关D、任何资料都可作为审计证据

在首席审计执行官计划未来对审计人员的相关要求时,最佳信息来源是:A.同行业同等规模企业审计部门的资源配置B.研究审计人员的接受教育程度和专业能力C.与执行管理层及审计委员会讨论审计要求D.审计人员的综合素质

首席审计执行官负责人力资源的整体规划,在考虑未来的人员结构和安排时,以下哪项内容是最佳信息来源?A.研究最佳实务领域有关审计人员的教育和培训记录B.研究本行业内部类似规模的企业的审计人员的数量和组成C.与执行管理层及审计委员会讨论审计需求D.与现有审计人员面谈

以下哪项是首席审计执行官规划今后的审计工作人员要求时使用的最佳信息来源?A.与执行管理层和审计委员会进行审计需求的讨论。B.对审计人员教育和培训记录的审查。C.对同行业中规模类似公司的审计人员规模和组成的审查。D.与现有审计人员进行的访谈。

审计评价标准具有多样性与复杂性的特点。选择和确定审计评价标准需要审计人员根据情况进行判断。结合审计工作实际,说明选择和确定审计评价标准应考虑的因素,以及常用的审计评价标准来源。 请按以下层次论述: (一)审计评价标准的概念 (二)选择和确定审计评价标准应考虑的因素 (三)常用的审计评价标准来源

审计人员进行安全审计的时候第一步要做啥?()A、和管理层沟通说明审计要达到的效果B、确定访谈人员C、获取关于安全规范的最佳实践D、识别法律法规

审计人员用以确定数据内涵的最佳来源()A、数据子模式B、数据字典C、数据定义语言D、数据操作处理语言

某内部审计人员对数据运用程序中数据的完整性设计审计程序,以下哪一项是审计人员用以确定数据域内涵的最佳来源()A、数据子模式B、数据字典C、数据定义语言D、数据操作处理语言

绘制网络流示意图时,网络设计人员通过哪些地方收集信息以确定网络中使用的应用程序()A、客户提供的信息B、网络审计C、数据流分析D、上述所有数据来源

用以下几组数据确定侵入火成岩的名称

不同来源和不同形式的审计证据存在不一致或者不能相互印证时,审计人员可以通过职业判断,确定审计证据的可靠性。

审计人员了解内部控制时,可采用以下程序()。A、合理利用以往审计经验B、观察被审计单作业活动C、询问被审计单位有关人员D、选择具有代表性的交易进行穿行测试

不同来源和不同形式的审计证据存在不一致或者不能相互印证时,审计人员应当追加必要的审计措施,确定审计证据的()。A、适当性B、可靠性C、适用性D、真实性

审计计划阶段,审计人员可以采用以下方法了解被审计单位的基本情况()。A、查阅以往审计档案和行业资料B、与被审计单位高级管理人员讨论C、观察被审计单位经营场所和设施D、确定关联方及其交易的存在

单选题某内部审计人员对数据运用程序中数据的完整性设计审计程序,以下哪一项是审计人员用以确定数据域内涵的最佳来源()A数据子模式B数据字典C数据定义语言D数据操作处理语言

单选题在确定是否利用以及在多大程度上利用内部审计人员的工作时,注册会计师无需评价的是(  )。A内部审计的独立性B内部审计人员的专业胜任能力C内部审计人员在执行工作时是否可能保持应有的职业关注D内部审计人员与注册会计师之间是否可能进行有效的沟通

单选题在确定内部审计人员的工作足以实现审计目的后,为确定是否利用以及在多大程度上利用内部审计人员的工作[按规定,应当作两件事,其一是本题第一句话,其二是D],注册会计师应当进一步确定内部审计人员的工作( )A是否得到被审计单位管理层和治理层的高度重视B所记录的制定内部审计计划、实施内部审计程序、出具内部审计报告的时间安排C是否包括针对特定类别的交易、账户余额和披露,评估了认定层次重大错报风险[评注:“为确定是否利用以及在多大程度上利用内部审计人员的工作”,表明还没有决定是否能够利用内部审计的工作,此时,确定B、C尚不必要。]D对审计程序的性质、时间安排和范围产生的预期影响

单选题()用以确定审计范围、时间和方向。A总体审计策略B审计业务约定书C审计依据D具体审计计划

多选题注册会计师在确定是否利用以及在多大程度上利用内部审计人员工作时,下列各项中,属于应当考虑的因素的有()。A内部审计的组织地位及其对客观性的影响B内部审计的职责范围C内部审计人员的专业胜任能力D内部审计人员应有的职业关注

多选题注册会计师确定是否利用以及在多大程度上利用内部审计人员的工作的条件包括()。A内部审计的独立性达到注册会计师审计所要求的水平B内部审计人员的工作是否可能足以实现审计目的C审计过程中涉及的职业判断由注册会计师与内部审计人员共同负责D内部审计人员的工作对注册会计师审计程序的性质、时间安排和范围产生的预期影响

单选题在首席审计执行官计划未来对审计人员的相关要求时,最佳信息来源是:()A同行业同等规模企业审计部门的资源配置B研究审计人员的接受教育程度和专业能力C与执行管理层及审计委员会讨论审计要求D审计人员的综合素质

多选题注册会计师在确定是否利用以及在多大程度上利用内部审计人员工作时,下列各项中,属于应当考虑的因素有()。A内部审计的组织地位及其对客观性的影响B内部审计的职责范围C内部审计人员的专业胜任能力D内部审计人员应有的职业关注

判断题不同来源和不同形式的审计证据存在不一致或者不能相互印证时,审计人员可以通过职业判断,确定审计证据的可靠性。A对B错

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多选题审计人员了解内部控制时,可采用以下程序()。A合理利用以往审计经验B观察被审计单作业活动C询问被审计单位有关人员D选择具有代表性的交易进行穿行测试