单选题在采购与付款业务循环中,可以由生产或使用部门填写的文件是( )。[2011年初级真题]A订购单B验收单C请购单D付款凭单
单选题
在采购与付款业务循环中,可以由生产或使用部门填写的文件是( )。[2011年初级真题]
A
订购单
B
验收单
C
请购单
D
付款凭单
参考解析
解析:
请购单是由产品制造、资产使用等部门的有关人员填写,送交采购部门,申请购买商品、劳务或其他资产的书面凭证。A项,订购单由采购部门编制;B项,验收单在收到采购的商品时由验收部门填制;D项,付款凭单是用来建立正式记录和控制采购和支付债务的授权证明凭证。
请购单是由产品制造、资产使用等部门的有关人员填写,送交采购部门,申请购买商品、劳务或其他资产的书面凭证。A项,订购单由采购部门编制;B项,验收单在收到采购的商品时由验收部门填制;D项,付款凭单是用来建立正式记录和控制采购和支付债务的授权证明凭证。
相关考题:
下列有关采购业务涉及的主要单据和会计记录的说法中、恰当的是()。 A.验收单是收到商品时所编制的凭据,只列示采购商品的金额B.采购部门在收到请购单后,请购单无论是否经过批准,都可以发出订购单C.订购单是由采购部门填写,经适当的管理层审核后发送供应商,是向供应商购买订购单上所指定的商品和劳务的书面凭据D.订购单是由生产等相关部门的有关人员填写,送交财务部门,是申请购买商品、劳务或其他资产的书面凭据
下列关于在采购与付款循环中的主要凭证的说法中,正确的有( )。 A.请购单由产品制造、资产使用等部门的有关人员填写,送交采购部门B.请购单需要进行连续编号C.订购单由采购部门填写D.验收单是收到商品、资产时所编制的凭证
内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出A、引进供应商和具体的采购业务由不同的人员负责B、货物的验收报告与采购订单进行比较,然后送到应付账款部门C、付款的文件是由应付账款部门编制的D、未支付的卖方文件和永续存货记录分别被保存
下列有关采购业务涉及的主要单据和会计记录的说法中,不恰当的是()。A、请购单是由生产等相关部门的有关人员填写,送交采购部门,是申请购买商品、劳务或其他资产的书面凭据B、订购单是由仓储部门填写,经适当的管理层审核后发送供应商,是向供应商购买订购单上所指定的商品和劳务的书面凭据C、验收单是收到商品时所编制的凭据,列示通过质量检验的、从供应商处收到的商品的种类和数量等内容D、付款凭单是采购方企业的应付凭单部门编制的,载明已收到的商品、资产或接受的劳务、应付款金额和付款日期的凭证
不定项题“资料1”中,不符合内部控制要求的有( )。A设备使用部门提出采购申请后,由采购部门负责审批。B设备采购合同的签订和审核相互独立C采购的设备到货后,由财会部门负责验收D由应付款项记账员负责签发付款支票
单选题下列有关采购业务涉及的主要单据和会计记录的说法中,不恰当的是()。A请购单是由生产等相关部门的有关人员填写,送交采购部门,是申请购买商品、劳务或其他资产的书面凭据B订购单是由仓储部门填写,经适当的管理层审核后发送供应商,是向供应商购买订购单上所指定的商品和劳务的书面凭据C验收单是收到商品时所编制的凭据,列示通过质量检验的、从供应商处收到的商品的种类和数量等内容D付款凭单是采购方企业的应付凭单部门编制的,载明已收到的商品、资产或接受的劳务、应付款金额和付款日期的凭证
单选题下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是( )。[2010年初级真题]A采购人员负责审批采购申请B采购人员审批并代表本单位签订采购合同C验收人员填制验收单D仓库保管人员负责验收货物
多选题可以防止或发现采购与付款业务发生错误或弊端的内部控制有( )。A所有订货单经授权部门批准,订货单副本及时交财会部门B由用料单位提出请购申请,经批准交采购部门办理C由采购部门提出请购申请,并由采购部门办理D收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性E对现金折扣专门记录,并严格审核是否出现折扣损失
单选题内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是:()A引进供应商和具体的采购业务由不同的人员负责B货物的验收报告与采购订单进行比较,然后送到应付账款部门C付款的文件是由应付账款部门编制的D未支付的卖方文件和永续存货记录分别被保存
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单选题在采购与付款业务循环中,可以由生产或使用部门填写的文件是( )。A订购单B验收单C请购单D付款凭单