单选题内部审计,是指()的一种独立客观的监督和评价活动。A国家审计机关B内部审计人员C组织内部D社会中介组织

单选题
内部审计,是指()的一种独立客观的监督和评价活动。
A

国家审计机关

B

内部审计人员

C

组织内部

D

社会中介组织


参考解析

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是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过单位内部独立的审计机构和审计入员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。A.内部监督B.内部审计C.内部控制D.会计管理

以下关于内部审计师的说法正确的有( )。A.内部审计师必须保持客观和独立B.内部审计师应不被允许直接与外聘审计师沟通C.独立且客观地复核及评价企业的活动D.内部审计师不必担心因提交不利的报告而受到指责

内部控制审计是对内部控制的健全性和()进行独立的评价和监督活动。 A.有效性B.充分性C.客观性D.效益性

根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计是一种独立、客观的监督、评价和咨询活动,是银行业金融机构内部控制的重要组成部分。通过系统化和规范化的方法,审查评价并改善银行业金融机构经营活动、( ) 、内部控制和公司治理效果,促进银行业金融机构稳健发展。A.财务状况B.风险状况C.依法经营D.管理水平

内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。()

内部审计,是指()的一种独立客观的监督和评价活动。A、国家审计机关B、内部审计人员C、组织内部D、社会中介组织

《内部审计基本准则》将内部审计界定为一种()A、审查和评价活动B、监督和评价活动C、确认和咨询活动D、保证和评价活动

内部审计,是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的()来促进组织目标的实现。A、适当性B、有偿性C、合法性D、有效性

内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的()。A、决策B、执行C、监督D、审查

下列关于内部审计的说法中,错误的是()。A、内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动B、它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动C、它通过运用系统、规范的方法,审查和评价内部控制和风险管理的适当性和充分性D、它的目标是促进组织完善治理、增加价值和实现目标

根据内部审计基本准则,内部审计定义为()。A、是指组织内部为实现经营目标,保护资产安全完整,保证遵循国家法律法规,提高组织运营的效率及效果,而采取的一种监督和评价活动。B、是指组织内部建立的一种独立评价财务、会计及其他经营活动的内部组织。它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。C、是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。D、是指企业内部专门的机构和人员,以国家法律法规为依据,对企业内部的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查、评价,以维护财经纪律,改善经营管理,提高经济效益的一种经济监督活动。

审计具有监督、监察、鉴证和评价的职能,监督是基本职能,独立审计侧重监察职能,国家审计侧重鉴证职能,内部审计侧重评价职能。

《湖南省内部审计办法》规定,内部审计是指单位内部依法独立、客观地对本单位及其所属单位的经济活动、内部控制的()进行监督和评价。A、适当性B、合法性C、有效性D、真实性

下列关于内部审计的独立性的特征,说法正确的有()。A、独立性是对内部审计工作的内在要求B、内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动C、独立性是内部审计的生命D、只有具备了独立性,才能保证客观性,才能顺利开张审计工作

多选题内部审计,是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的()来促进组织目标的实现。A适当性B有偿性C合法性D有效性

单选题( )是一种独立客观的确认和咨询活动,它通过运用系统规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。A合规管理B外部审计C内部审计D内部控制

多选题下列关于内部审计的独立性的特征,说法正确的有()。A独立性是对内部审计工作的内在要求B内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动C独立性是内部审计的生命D只有具备了独立性,才能保证客观性,才能顺利开张审计工作

单选题下列关于内部审计的说法中,错误的是()。A内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动B它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动C它通过运用系统、规范的方法,审查和评价内部控制和风险管理的适当性和充分性D它的目标是促进组织完善治理、增加价值和实现目标

多选题内部审计是一种独立、客观的()活动。A监督B评价C经营D咨询

单选题下列关于内部审计职责的表述中,不正确的是()。A内部审计职责简称内部审计B是指由被审计单位建立的一种评价活动C内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性D内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的有效性

多选题内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的()。A决策B执行C监督D审查

多选题《湖南省内部审计办法》规定,内部审计是指单位内部依法独立、客观地对本单位及其所属单位的经济活动、内部控制的()进行监督和评价。A适当性B合法性C有效性D真实性

单选题建立于组织内部、服务于董事会和管理部门的一种独立、客观的确认和咨询活动指的是()。A政府审计B民间审计C内部审计D外部审计

单选题内部审计的()是指内部审计机构和人员在进行内部审计活动时,不存在影响内部审计客观性的利益冲突的状态。A权威性B客观性C独立性D全面性

单选题根据内部审计基本准则,内部审计定义为()。A是指组织内部为实现经营目标,保护资产安全完整,保证遵循国家法律法规,提高组织运营的效率及效果,而采取的一种监督和评价活动。B是指组织内部建立的一种独立评价财务、会计及其他经营活动的内部组织。它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。C是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。D是指企业内部专门的机构和人员,以国家法律法规为依据,对企业内部的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查、评价,以维护财经纪律,改善经营管理,提高经济效益的一种经济监督活动。

判断题内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。( )A对B错

单选题《内部审计基本准则》将内部审计界定为一种()A审查和评价活动B监督和评价活动C确认和咨询活动D保证和评价活动