单选题ABC医院的内控委员会正在审核该院是否遵循了当地的隐私法规,则此类的审计活动属于()A合规性审计B经营性审计C财务审计D舞弊审计

单选题
ABC医院的内控委员会正在审核该院是否遵循了当地的隐私法规,则此类的审计活动属于()
A

合规性审计

B

经营性审计

C

财务审计

D

舞弊审计


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审计委员会的主要职责有( )。A.提议聘请或更换外部审计机构B.监督公司的内部审计制度及其实施C.审核公司的财务信息及其披露D.审查公司的内控制度

审计人员审查资产负债表项目时,检查被审计单位对有关资产类项目是否按规定设置了减值准备科目,其目的是:A.检查其是否遵循了及时性原则B.检查其是否遵循了实际成本计价原则C.检查其是否遵循了谨慎性原则D.检查其是否遵循了重要性原则

哪项不属于医师在执业活动中应遵循的规范() A、遵守法律、法规,遵守技术操作规范B、参加医院的民主管理,积极行使相关权利和义务C、努力钻研业务,更新知识,提高专业技术水平D、关心、爱护、尊重患者,保护患者的隐私

现代审计方法已经超越了传统的(),发展到了广泛应用审计调查,审计分析,内控系统审计,抽样审计等技术方法 A、事后查账技术B、事中的分析比较C、会计报表的逆查技术D、计划预算的事前审核

A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。A、聘请或更换外部审计机构B、负责内部审计与外部审计之间的沟通C、审核公司的财务信息及其披露D、审查公司的内控制度

在对被审计单位的违反法规行为实施进一步审计程序时,注册会计师需实施的审计程序有( )。A、向管理层询问被审计单位是否遵循了适用于被审计单位及其行业的法律法规B、检查被审计单位与许可证颁发机构或监管机构的往来函件C、获取对财务报表有重大影响的法律法规得到遵循的保证D、与审计组成部分的其他注册会计师讨论适用于该组成部分的法律法规

首席审计执行官必须有效地管理内部审计活动,确保为组织增加价值。内部审计活动符合下列情况时,属于得到了有效的管理:( )Ⅰ.内部审计部门的工作结果达到了内部审计章程所包含的目的和责任;Ⅱ.内部审计活动遵循了“内部审计定义”和《标准》;Ⅲ.内部审计人员遵循了《职业道德规范》和《标准》。A.Ⅰ正确B.Ⅱ正确C.Ⅲ正确D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都正确

某大型金融公司几年前制定了行为规范并分发给所有的管理人员和员工。为了向审计委员会报告行为规范的遵循情况,最佳的审计方法是:( )A.全面评价员工对规范的理解和遵循情况,并将结果报告给审计委员会B.全面评价公司各项活动对规范的遵循情况,并向审计委员会报告C.审查员工的活动对规范条款的遵循情况,并向审计委员会报告D.对员工的各种交易进行测试,以发现有无违反规范的情况

内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎检查”(duediligencereview),这种检查是:A.由保险公司(undervfitingfinn)监督进行的中期财务报表检查。B.对公司的一个分部实施的经营审计,以便确定分部管理当局是否遵循法律法规。C.审计委员会要求的对经常活动的检查,以便确定经营活动是否遵循审计委员会和组织的政策D.对财务报表相关披露连同潜在需求的检查。

某首席审计执行官与董事会、包括高级管理层沟通的目的是反映内部审计活动的外部评估审查的最终结果,则下列描述应该属于这次沟通的是:A.内部审计师编制的审计活动计划B.内部审计活动对《标准》的遵循情况C.内部审计活动是否遵循了公司的内部章程D.内部审计师关于改进审计活动的建议

以下属于某医院组织文化的有()。A该院院徽B该院院歌C该院院训D该院网标

人民法院院长对该院已经发生法律效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定认为需要再审的,()。A、可直接决定再审B、应当提交审判委员会决定是否再审C、报请上级法院决定是否由该院再审D、申请上级法院再审

ABC医院的内控委员会正在审核该院是否遵循了当地的隐私法规,则此类的审计活动属于()A、合规性审计B、经营性审计C、财务审计D、舞弊审计

在组织的隐私制度评估中,下列哪项内部审计师的哪项做法是合适的()。A、考虑遵循相关的法律法规或标准B、企业隐私优先级控制措施C、评估组织的隐私商业战略D、以上都对

某地发生特大泥石流,造成当地群众受灾严重,多名受伤人员被送往医院进行救治,顿时造成当地医院血液短缺,该院领导通过广播号召大家前往医院进行献血,以救治病人。该院领导的动员方式属于()。A、公开演讲B、网络C、紧急呼吁D、电视E、教育演讲

一家医院正在对集成到新成本会计系统的软件的采购进行评价,这个系统具有现存的财务会计系统。下列()项描述了内部审计参与该采购流程的最有效方式。A、评价性能要求是否同医院的需要保持一致B、评价应用程序设计是否满足内部开发和记录标准C、确定原型法是否有效,以及在使用产品前得到用户审核D、鉴于该系统是由外部开发的,因此内部审计不用参与

下列选项中,属于审计委员会的恰当职责的是:()A、审核该组织的采购职能。B、对具体的业务安排提出建议。C、审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划。D、为确定会计师事务所胜任能力,审核其业务记录。

单选题A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。A聘请或更换外部审计机构B负责内部审计与外部审计之问的沟通C审核公司的财务信息及其披露D审查公司的内控制度

单选题某医院正在评估一项软件购买计划,以便将一个新的成本核算系统与现行的财务核算系统融合在一起,对于内部审计活动来说,以下哪一项描述的是参与此项采购活动的最有效办法?()A内部审计活动评估运行规模是否与医院的需要相一致B内部审计活动评估软件设计是否符合内部的开发和文档标准C内部审计活动确定原始模型是否有效,是否在生产之前经用户复核D鉴于该系统已经由外部开发,内部审计活动不应牵扯进去

单选题一家医院正在对集成到新成本会计系统的软件的采购进行评价,这个系统具有现存的财务会计系统。下列()项描述了内部审计参与该采购流程的最有效方式。A评价性能要求是否同医院的需要保持一致B评价应用程序设计是否满足内部开发和记录标准C确定原型法是否有效,以及在使用产品前得到用户审核D鉴于该系统是由外部开发的,因此内部审计不用参与

单选题为将新的成本会计系统整合到现有的财务会计系统里,某家医院正在评价软件采购。以下哪项是对内部审计活动参与采购过程的最有效方法的描述:()A内部审计活动应评价软件性能说明是否与符合医院的需要。B内部审计活动应评价应用程序设计是否满足内部发展和文书编制标准的需要。C内部审计活动应在产品投入使用前,确定样品模型(prototypedmodel)是否生效并经用户审核。D由于系统是经外部开发的,内部审计活动不需参与。

多选题以下属于某医院组织文化的有()。A该院院徽B该院院歌C该院院训D该院网标

单选题为将新的成本会计系统并入现有的财务会计系统,一家医院正在对是否购买软件进行评估。以下哪项描述了内部审计活动参与采买过程的最有效方式?()A内部审计活动应评价软件性能说明是否符合医院的需要。B内部审计活动应评价软件设计是否满足内部发展和文件编制标准的需要。C内部审计活动应确定在系统投入使用前使用者是否参与对样板进行验证和检查。D因为系统由外部开发,所以内部审计活动不用参与。

单选题下列选项中,属于审计委员会的恰当职责的是:()A审核该组织的采购职能。B对具体的业务安排提出建议。C审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划。D为确定会计师事务所胜任能力,审核其业务记录。

单选题一个医院的内控委员会,审核该院是否遵循当地的隐私法规,这属于什么类型的审计?A合规性审计B经营性审计C财务审计D舞弊审计

多选题审计的目标是对被审计单位会计报表的()发表意见。A编制方面是否遵循了国家颁布的企业会计准则和相关会计制度的规定B在所有重大方面是否公允地反映了其财务状况、经营成果或现金流量C会计处理方法的运用是否遵循了一贯性原则的要求D编制方面是否遵循了国家其他有关法规的规定

单选题某地发生特大泥石流,造成当地群众受灾严重,多名受伤人员被送往医院进行救治,顿时造成当地医院血液短缺,该院领导通过广播号召大家前往医院进行献血,以救治病人。该院领导的动员方式属于()。A公开演讲B网络C紧急呼吁D电视E教育演讲