多选题商业银行()及()应采取有效措施,确保内部审计结果得到充分利用,整改措施得到及时落实。A审计委员会B董事会C监事会D高级管理层
多选题
商业银行()及()应采取有效措施,确保内部审计结果得到充分利用,整改措施得到及时落实。
A
审计委员会
B
董事会
C
监事会
D
高级管理层
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关于事件管理,下列哪种说法是正确的?() A.任何事件(包括几乎事件)都应该报告、调查、记录,整改措施分发到相关人员,并得到及时落实B.高于一般事件的所有事件都应该报告、调查、记录,整改措施分发到相关人员,并得到及时落实C.重大事件应该报告、调查、记录,整改措施分发到相关人员,并得到及时落实D.如果不是重大伤亡事件,就没有必要报告、调查、记录,但要把事件处理好,不能留后遗症
《商业银行内部控制评价试行办法》规定,董事会应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审,确保体系得到持续、有效的改进。管理评审应包括对内部控制体系有重要影响的外部信息,如法律、法规的重大变化。此题为判断题(对,错)。
内部审计部门根据审计报告实施跟踪活动。内部审计师进行跟踪的主要原因是什么?A.确保管理层针对报告结果采取适当的措施或已接受不采取行动的风险B.确保审计建议的有效性C.确保管理层采取纠正措施的及时性D.提高审计的效率和效果
某内部审计小组最近完成了一项关于公司汽车使用是否符合公司租赁—购买政策的审计。审计报告表明有若干项租赁(而非购买)的决定没有被记载因而无法审计。报告建议管理层必须确保存在租赁决策书面文件的情形下方执行该决策。内部审计师决定根据该审计报告继续进行有关的跟踪检查。进行跟踪检查的主要原因是:A.确保内部审计师的建议能及时得到考虑B.确定管理层针对报告结果已采取相关措施C.内部审计师评价其建议的有效性D.记录管理层对审计报告的反应并及时完成审计归档
进行跟踪活动的主要原因是:()A、确保内部审计师的建议能及时得到考虑。B、确定管理层针对报告结果已采取适当措施。C、使内部审计师评价其建议的有效性。D、记录管理层对审计报告的反馈意见并及时完成审计归档。
商业银行应建立并保持书面程序,以确保内部控制体系所要求的文件满足下列要求()。A、易于查询B、实施前得到授权人的批准C、定期评审,必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性D、所有相关岗位都能得到有效版本E、失效时,及时从所有发放处和使用处收回,或采取其他措施防止误用F、及时识别、处置外来文件并进行标识,必要时转化为内部文件
《商业银行内部控制评价试行办法》规定,董事会应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审,确保体系得到持续、有效的改进。管理评审应包括对内部控制体系有重要影响的外部信息,如法律、法规的重大变化。
单选题进行跟踪活动的主要原因是:()A确保内部审计师的建议能及时得到考虑。B确定管理层针对报告结果已采取适当措施。C使内部审计师评价其建议的有效性。D记录管理层对审计报告的反馈意见并及时完成审计归档。
多选题董事会应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审,确保体系得到持续、有效的改进。管理评审应就()提出改进措施并落实。A内部控制体系及其过程的改进B内部控制政策、目标的变更C与内部控制有关资源的需求D与内部控制有关人员的管理
多选题商业银行董事会应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审,为确保体系得到持续、有效的改进。管理评审应就以下方面提出改进措施并落实()。A内部控制体系及其过程的改进B内部控制政策、目标的变更C与内部控制有关资源的需求
单选题内部审计部门根据审计报告实施跟踪活动。内部审计师进行跟踪的主要原因是什么?()A确保管理层针对报告结果采取适当的措施或已接受不采取行动的风险B确保审计建议的有效性C确保管理层采取纠正措施的及时性D提高审计的效率和效果
判断题《商业银行内部控制评价试行办法》规定,董事会应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审,确保体系得到持续、有效的改进。管理评审应包括对内部控制体系有重要影响的外部信息,如法律、法规的重大变化。A对B错