单选题下列哪一个不属于企业审计的作用?()A提高系统的的可靠性B解决问题C提高系统的安全性D提出整改建议

单选题
下列哪一个不属于企业审计的作用?()
A

提高系统的的可靠性

B

解决问题

C

提高系统的安全性

D

提出整改建议


参考解析

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下列关于内部审计的描述中,不正确的是( )。A.内部审计师的主要作用是独立且客观地复核及评价企业的活动B.内部审计师应直接且定期向董事会报告C.内部审计师不必担心因提交不利的报告而受到指责D.企业的内部审计职能只能由企业内部提供执行

注册会计师所从事的下列业务中,不属于审计业务的是()。 A.审查企业会计报告B.验资C.办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务D.税务咨询

下列哪一个不属于市场营销的微观环境()。A.人口B.经济C.技术D.企业

下列各项业务中,不属于注册会计师法定审计业务的是()。 A、外商投资企业的会计报表审计B、股份制企业的审计业务C、代记账业务D、变更验资业务

以下哪一个()不属于CIS战略的内容? A.企业理念识别B.企业行为识别C.企业视觉识别D.企业品牌识别

下列表述中,不属于社会审计的作用的是:A、提高财务信息的质量B、提高企业经营管理水平C、促进组织自我发展和实现目标D、维护良好的市场秩序

下列表述中,属于审计的作用的有:A、制约作用 B、促进作用 C、保证作用 D、调控作用 E、提高企业盈利水平作用

按企业法律责任不同,下列哪一个不属于企业分类()A、个人独资企业B、合伙企业C、公司D、家族企业

下列哪一个选项不属于企业战略体系的内容()。A、战略实施B、战略措施C、战略指导思想D、战略方针指标

下列哪一个选项不属于战略分析中的外部环境分析()。A、买方B、供应方C、企业人员素质D、潜在进入者

下列项目中,不属于注册会计师法定业务的是()。A、审查企业财务报表,出具审计报告B、验证企业资本,出具验资报告C、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告D、代理记账

下列哪一个不属于金融企业的流动资产?()A、库存现金B、拆放同业C、清算备付金D、存出资本保证金

下列关于内部审计的说法中,错误的是()。A、内部审计的目标是帮助企业实现目标B、内部审计的核心是强调内部审计的增值作用C、内部审计的重心从事前风险管理和过程控制转向事后评价控制D、内部审计的职能是确认和咨询

下列属于审计组成要素的有()。A、审计主体B、审计客体C、审计原则D、审计作用

下面哪一个不属于内力作用?()A、地壳运动B、岩浆活动C、侵蚀作用D、变质作用

下列哪一个不属于风化作用类型()A、水合作用B、楔形冰劈作用C、氧化作用D、河流搬运作用E、盐劈作用或盐类的潮解与结晶作用

下列不属于审计计划的是()。A、审计策略计划B、期间审计项目计划C、项目审计计划D、审计准备计划

下列项目中,不属于企业职工范围的是()A、临时职工B、监事会成员C、内部审计委员会成员D、为企业提供审计服务的注册会计师

下列哪一个不属于企业审计的作用?()A、提高系统的的可靠性B、解决问题C、提高系统的安全性D、提出整改建议

下列费用中,不属于企业财务费用的是( )。A、审计费B、利息C、外汇汇兑净损失D、融资代理费

下列选项中不属于内部控制参与主体的是()A、企业董事会B、企业监事会C、政府对企业进行审计的审计人员D、企业全体员工

下面哪一个不属于涂胶工艺的作用?()A、美观B、密封C、降噪D、减震

单选题按企业法律责任不同,下列哪一个不属于企业分类()A个人独资企业B合伙企业C公司D家族企业

单选题下列选项中不属于内部控制参与主体的是()A企业董事会B企业监事会C政府对企业进行审计的审计人员D企业全体员工

单选题下列各项中,不属于注册会计师审计业务的是( )A审计年度财务报表的合法性和公允性B验证企业资本C审计简要财务报表D设计企业内部控制制度

单选题下列项目中,不属于企业职工范围的是。A临时职工B监事会成员C为企业提供审计服务的注册会计师D内部审计委员会成员

单选题下列不属于审计作用的是( )A促进B制约C证明D独立