审批机关应当完善审批工作流程,建立健全()。A、外部审批制度B、审批工作责任制C、内部监督机制D、内部审计制度

审批机关应当完善审批工作流程,建立健全()。

  • A、外部审批制度
  • B、审批工作责任制
  • C、内部监督机制
  • D、内部审计制度

相关考题:

贷款人应建立健全内部审批授权与转授权机制。审批人员应在授权范围内按规定流程审批贷款,不得越权审批。() 此题为判断题(对,错)。

根据《规划环境影响评价条例》,规划编制机关在报送审批专项规划草案时,应当将()一并附送规划审批机关审查;未附送()的,规划审批机关应当要求其补充;未补充的,规划审批机关不予审批。

在数据质量监控软件中,对某个指标设置审批流程,需要注意()A、一般来说,审批流程中的审批人员应在同一税务机关B、若审批流程中有多个审批人员,则应根据顺序依次审批C、审批流程中任一审批人员都可以终止审批D、审批人员中任一审批人员都可以将审批申请回退给上一审批人

农村低保管理审批机关应当建立健全哪四项管理制度?

《个人贷款管理暂行办法》规定,贷款人应根据审慎性原则,完善授权管理制度,规范审批操作流程,明确贷款审批权限,实行审贷分离和授权审批,确保贷款审批人员按照()独立审批贷款。A、授权B、上级安排C、工作分工D、领导指示

贷款人应建立健全内部审批授权与转授权机制,审批人员应在授权范围内按规定流程审批贷款,可以越权审批。

下列不属于建立健全行政审批监督制约机制措施的是()A、加强各级人大对审批部门的监督 B、减少审批环节,简化审批手续 C、加强行政机关内部的自律监督 D、完善对行政审批的司法审查制度

党政机关公务接待管理部门应当加强对国内公务接待工作的管理和指导,建立健全国内公务接待()管理制度。A、报备B、审批C、集中D、预算

党政机关应当建立健全并严格执行国内差旅公开审批制度。

贷款人应建立健全法制内部审批授权与转授权机制,审批人员应在授权范围内按规定流程审批贷款,不得越权审批。

C3审批流程的最后一个环节是()A、审批批复B、审批通知C、审批登记D、工作分发

贷款人应根据审慎性原则,完善授权管理制度,规范审批操作流程,明确贷款审批权限,实行( )和( ),确保贷款审批人员按照授权独立审批贷款。A、审贷综合;全权审批B、审贷分离;授权审批C、审贷分离;全权审批D、审贷综合;授权审批

暂付暂收款项审批流程包括()。A、一般审批流程B、会签审批流程C、特殊审批流程D、常规审批流程

贷款人应建立健全内部审批授权与转授权机制;审批人员应在授权范围内按规定流程审批流动资金贷款,不得越权审批。

针对违章现象“对临时性检修工作未履行审批流程。”的正确措施()A、加强临时性工作的审批管理B、加强临时性工作的审批管理,严格按照检修工作票流程完成审批程序C、加强临时性工作的审批管理,临时检修工作与计划检修工作均严格按照检修工作票流程完成审批程序

单选题下列不属于建立健全行政审批监督制约机制措施的是()A加强各级人大对审批部门的监督 B减少审批环节,简化审批手续 C加强行政机关内部的自律监督 D完善对行政审批的司法审查制度

单选题《个人贷款管理暂行办法》规定,贷款人应根据审慎性原则,完善授权管理制度,规范审批操作流程,明确贷款审批权限,实行审贷分离和授权审批,确保贷款审批人员按照()独立审批贷款。A授权B上级安排C工作分工D领导指示

单选题贷款人应根据审慎性原则,完善授权管理制度,规范审批操作流程,明确贷款审批权限,实行审贷分离和授权审批,确保贷款审批人员按照授权()贷款。A越级审批B越权审批C联合审批D独立审批

判断题党政机关应当建立健全并严格执行国内差旅公开审批制度。A对B错

判断题根据《流动资金贷款管理暂行办法》规定,贷款人应建立健全内部审批控制制度。审批人员应在授权范围内按规定流程审批贷款,不得越权审批。()A对B错

单选题贷款人应建立健全内部审批授权与()机制,审批人员应在授权范围内按规定流程审批贷款,不得越权审批。A直接授权B转授权C临时授权D差别授权

判断题贷款人应建立健全内部审批授权与转授权机制;审批人员应在授权范围内按规定流程审批流动资金贷款,不得越权审批。A对B错

多选题暂付暂收款项审批流程包括()。A一般审批流程B会签审批流程C特殊审批流程D常规审批流程

单选题根据《流动资金贷款管理暂行办法》规定,贷款人应建立健全内部审批()。审批人员应在授权范围内按规定流程审批贷款,不得越权审批。A制度B分级授权机制C授权与转授权机制D流程

判断题贷款人应建立健全法制内部审批授权与转授权机制,审批人员应在授权范围内按规定流程审批贷款,不得越权审批。A对B错

问答题农村低保管理审批机关应当建立健全哪四项管理制度?

多选题审批机关应当完善审批工作流程,建立健全()。A外部审批制度B审批工作责任制C内部监督机制D内部审计制度