人业人员的管理一般是动态管理,下列选项中属于内部流动管理的是()A、解雇B、提前退休C、自愿辞职D、降职

人业人员的管理一般是动态管理,下列选项中属于内部流动管理的是()

  • A、解雇
  • B、提前退休
  • C、自愿辞职
  • D、降职

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下列选项中不属于基金监管法规体系中的部门规章的是( )。 A.《企业会计准则》 B.《商业银行设立基金管理公司管理办法》 C.《基金管理公司内部控制指导意见》 D.《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》

管理安全是使用管理的手段对系统进行安全保护。运行管理是过程管理,是实现全网安全和动态安全的关键。下列选项中,( )不属于运行管理的内容。A.出入管理B.终端管理C.系统开发人员管理D.信息管理

(2017年)基金管理人的内部控制机制包括多个层次,下列属于基金管理人内部控制机制的是( )。Ⅰ.员工自律Ⅱ.各部门主管的检查监督Ⅲ.公司管理层对人员和业务的监督控制Ⅳ.监管部门对基金管理人的监督、管理A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列选项中,不属于COSO企业风险全面管理框架中的全面风险管理要素的是:A.内部环境B.事件识别C.风险应对D.风险管理

下列选项中,属于生产运营管理的内容是( )。A.生产运营管理的人员流动B.生产运营管理的控制C.生产运营管理的组织实施D.生产运营管理的决策与计划E.生产运营管理的采购

下列选项中不属于述职作用的是()。A、锻炼管理人员的总结能力B、锻炼管理人员的逻辑能力C、锻炼管理人员的演讲能力D、锻炼管理人员的沟通能力

服务业中企业的核心业务是()A、人员流动信息B、事务管理C、业务的动态信息D、人力资源信息E、客户信息管理

下列属于竞赛的过程管理的选项是()A、赛后的人员管理B、赛前物资管理C、赛中的人员管理D、赛前工作组织与管理

下列选项中,属于资金管理中的重点是()。A、货币资金管理B、非流动资金管理C、专项资金管理D、固定资金管理

下列选项中,属于属性标准的是:()A、内部审计活动的管理B、持续职业发展C、工作性质D、风险管理

下列选项中,属于核心客户资料卡管理原则的是()。A、动态管理B、灵活机动C、专人负责D、放眼未来E、注重当下

企业人员的管理一般是()的,分为内部流动管理及流出管理。A、静态B、长期C、动态D、临时

下列选项中,不属于影响组织变革的组织内部条件变化的因素是()。A、竞争观念的改变B、管理人员的更替C、组织成员的期望与变革D、管理技术条件的变化

下列选项中,不属于破产企业管理人应履行的职责是()。A、接管债务人的财产B、决定债务人的内部管理事务C、决定债务人的日常开支D、主持债权人会议

下列选项中,不属于商业银行风险管理的"三道防线"的是()。A、前台业务人员B、股东C、风险管理职能部门D、内部审计

下列选项中属于流动性检查中流动性风险的定量分析的是()A、检查银行是否指定有效地流动性管理战略和政策B、检查银行是否建立了有效的的流动性管理程序C、检查银行是否建立了有效的流动性管理的内部控制体系D、检查流动性应急计划

下列选项中不属于管理评级中,对管理系统和内部控制的足够性评级要素的是()A、高级管理人员参与管理的程度及连续性B、内部控制和风险管理系统的足够性C、薪酬政策D、管理层的能力

多选题服务业中企业的核心业务是()A人员流动信息B事务管理C业务的动态信息D人力资源信息E客户信息管理

单选题下列选项中,属于资金管理中的重点是()。A货币资金管理B非流动资金管理C专项资金管理D固定资金管理

单选题下列选项不属于基金管理人内部控制机构四个层次的是( )。A员工自律B各部门主管的检查监督C公司管理层对人员和业务的监督控制D证监会对业务的监督管理

单选题下列选项中,属于属性标准的是:()A内部审计活动的管理B持续职业发展C工作性质D风险管理

单选题下列属于竞赛的过程管理的选项是()A赛后的人员管理B赛前物资管理C赛中的人员管理D赛前工作组织与管理

单选题下列选项中属于流动性检查中流动性风险的定量分析的是()A检查银行是否指定有效地流动性管理战略和政策B检查银行是否建立了有效的的流动性管理程序C检查银行是否建立了有效的流动性管理的内部控制体系D检查流动性应急计划

单选题兴业银行四大现金管理产品中,流动性管理是核心,以下选项哪项不属于流动性管理的范畴()A收付款管理、跨银行资金管理B集团客户账户与资金集中管理C银企直联D集团企业内部银行管理

单选题人业人员的管理一般是动态管理,下列选项中属于内部流动管理的是()A解雇B提前退休C自愿辞职D降职

单选题企业人员的管理一般是()的,分为内部流动管理及流出管理。A静态B长期C动态D临时

单选题下列选项中,不属于商业银行风险管理的"三道防线"的是()。A前台业务人员B股东C风险管理职能部门D内部审计