为鉴别通信系统的哪些组成部分风险最大,内部审计人员首先应该:A.检查开放系统互联网络模型。B.考查网络操作费用。C.确定网络的商业用途。D.把网络软件和硬件按各自的层次绘图表示。

为鉴别通信系统的哪些组成部分风险最大,内部审计人员首先应该:

A.检查开放系统互联网络模型。
B.考查网络操作费用。
C.确定网络的商业用途。
D.把网络软件和硬件按各自的层次绘图表示。

参考解析

解析:A、不正确。见题解C。B、不正确。见题解C。C、正确。因为信息系统(包括通信系统)要为组织的目标服务,所以应首先确定系统的商业用途,并在此的基础上评估信息系统的风险。D、不正确。见题解C。

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审计人员在了解内部控制时应考虑以下哪些因素()。 A、审计重要性B、相关内部控制类型C、固有风险的评估结果D、审计风险

审计人员进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的(),这是现代审计的重要依据。 A、内部管理系统B、内部会计系统C、内部控制系统D、内部审计系统

在为培养内部审计人员选择指导策略时,首席审计执行官应该首先从检查以下哪项内容着手?A.部门预算面临哪些约束。B.内部审计师的个人发展需求。C.可能举办的培训课程的内容。D.公司目标。

为鉴别通信系统的哪些组成部分风险最大,内部审汁人员首先应该:()A、检查开放系统互联网络模型。B、考查网络操作费用。C、确定网络的商业用途。D、把网络软件和硬件按各自的层次绘图表示。

内部审计人员在审计过程中应当在风险评估的基础上,依据信息系统内部控制评估的结果重新评估审计风险,并根据()设计进一步的审计程序。A、固有风险B、检查风险C、剩余风险D、审计风险

内部审计人员应当采用以()为基础的审计方法进行信 息系统审计,()应当贯穿于信息系统审计的全过程。A、风险;穿行测试B、控制;风险评估C、风险;风险评估D、控制;控制测试

为鉴别通信系统的哪些组成部分风险最大,内部审计师首先应该:()A、检查开放系统互联网络模型;B、考查网络操作费用;C、确定网络的商业用途;D、把网络软件和硬件按各自的层次绘图表示。

为鉴别通信系统的哪些组成部分风险最大,内部审计人员首先应该()A、考查网络操作费用B、把网络软件和硬件按各自的层次绘图表示C、确定网络的商业用途D、检查开发系统互联网络模型

风险管理是组织内部控制的基本组成部分,内部审计人员对风险管理的审查和评价是内部控制审计的基本内容之一。

内部审计人员首先应判断组织已有标准的适当性。如果认为已有标准不合适,内部审计人员可以基于组织利益最大化的原则选择适当的评价标准。

关于内部审计的下列论断中,正确的是()A、其目标为对组织内部的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审计B、其独立性较差,时间安排比较灵活C、内部审计是被审计单位内部控制系统的重要组成部分D、内部审计人员应当遵循独立审计准则

审计人员在进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的()。A、内部管理系统B、内部会计系统C、内部控制系统D、内部审计系统

审计过程中,审计步骤是否应该执行,是否必要,往往取决于()A、审计人员的判断B、审计准则C、内部控制评价D、审计风险

内部审计部门和内部审计人员应全面关注保险机构的风险,以()为导向组织实施内部审计。A、稳定B、风险C、盈利D、客观公正

审计人员审计网络操作系统。下面哪一个是审计人员应该审计的用户特征()。A、可得到在线网络文档B、支持终端访问远程主机C、处理在主机和内部用户通信之间的文件传输D、执行管理,审计和控制

单选题内部审计部门和内部审计人员应全面关注保险机构的风险,以()为导向组织实施内部审计。A稳定B风险C盈利D客观公正

单选题内部审计人员应当采用以()为基础的审计方法进行信 息系统审计,()应当贯穿于信息系统审计的全过程。A风险;穿行测试B控制;风险评估C风险;风险评估D控制;控制测试

判断题风险管理是组织内部控制的基本组成部分,内部审计人员对风险管理的审查和评价是内部控制审计的基本内容之一。A对B错

单选题为鉴别通信系统的哪些组成部分风险最大,内部审计师首先应该:()A检查开放系统互联网络模型B考查网络操作费用C确定网络的商业用途D把网络软件和硬件按各自的层次绘图表示

单选题审计人员审计网络操作系统。下面哪一个是审计人员应该审计的用户特征()。A可得到在线网络文档B支持终端访问远程主机C处理在主机和内部用户通信之间的文件传输D执行管理,审计和控制

单选题内部审计人员应当采用以()为导向的审计方法进行信息系统审计,风险评估应贯穿审计的计划、实施、报告与后续工作各个阶段。A风险B效率C效果D效益

单选题为鉴别通信系统的哪些组成部分风险最大,内部审计人员首先应该()A考查网络操作费用B把网络软件和硬件按各自的层次绘图表示C确定网络的商业用途D检查开发系统互联网络模型

多选题关于内部审计的下列论断中,正确的是()A其目标为对组织内部的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审计B其独立性较差,时间安排比较灵活C内部审计是被审计单位内部控制系统的重要组成部分D内部审计人员应当遵循独立审计准则

单选题审计过程中,审计步骤是否应该执行,是否必要,往往取决于()A审计人员的判断B审计准则C内部控制评价D审计风险

单选题审计人员在进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的()。A内部管理系统B内部会计系统C内部控制系统D内部审计系统

单选题为鉴别通信系统的哪些组成部分风险最大,内部审汁人员首先应该:()A检查开放系统互联网络模型。B考查网络操作费用。C确定网络的商业用途。D把网络软件和硬件按各自的层次绘图表示。

多选题内部审计人员的检查风险主要与哪些因素有关()A内部审计的频度B抽样审计方法的应用C内部审计人员的专业胜任能力及职业道德水准D内部审计人员所用审计方法的适当性及有效性