以下哪一项是获得审计业务客户对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法?A.在退出会议上提出问题,并且散发记录反馈意见的复印件给委托人B.在退出会议后给委托人打电话,并将记录有反馈意见的复印件送给委托人C.在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷表分发给经挑选的委托人D.在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并返回问卷表

以下哪一项是获得审计业务客户对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法?

A.在退出会议上提出问题,并且散发记录反馈意见的复印件给委托人
B.在退出会议后给委托人打电话,并将记录有反馈意见的复印件送给委托人
C.在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷表分发给经挑选的委托人
D.在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并返回问卷表

参考解析

解析:

相关考题:

以下哪种组合最佳阐述了范围限制以及首席审计执行官的恰当反应?A.业务客户限制的范围是恰当的信息;仅向主计长报告。B.业务客户不提供经批准的审计工作安排所需要的记录;向董事会报告。C.业务客户要求审计工作推后2周,以便他们结账;直接向首席执行官与主计长报告。D.业务客户不让内部审计师与主要的客户接触,而这是用以考评评价经营效率的绩效审计的组成内容;鉴于经营审计关注的就是经营的效率,因而不需要报告。

以下哪种行为将被视为对《标准》的违犯?Ⅰ.与审计业务客户一起审查审计报告草案,已获取审计业务客户的反馈意见,在撰写最终审计报告时,考虑审计业务客户的评价意见。Ⅱ,应用程序开发小组准备将一些控制程序内置在正在开发的计算机主要应用程序中,某审计师是该小组的成员,但他又参加了对这些控制程序的审计工作。Ⅲ,鉴于资源有限,首席审计官开展了风险分析,以确定应对哪些部门进行审计。( )A.只有Ⅲ是对的B.只有Ⅰ和Ⅲ是对的C.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对D.以上说法都不对

一项内部审计活动的质量保证和改进方案为内部审计工作对章程的遵循情况提供了合理的保证。以下哪项不是用来提供内部审计活动有效性的反馈的?( )A.适当的监督B.适当的培训C.内部评估D.外部评估

下面哪一项是对审计意见的最佳定义?A.审计意见是对重大审计发现做出的判断B.审计意见是内部审计师对发现和建议影响被检查活动的情况进行的评估。C.是对纠正措施的建议D.审计意见是内部审计师提出必须执行的唯一行动建议

根据《标准》,协调内部审计和外部审计工作的责任应该在以下哪种文件中得到记录?A.内部质量评估报告B.审计业务工作日程表C.内部审计章程D.内部审计部门的战略规划

下列不是中期报告的优势的是:A.及时向审计业务的客户提供意见反馈B.有助于内部审计师及时采取纠正措施C.在完成审计业务之前,内部审计师可以对审计发现进行跟踪D.中期报告的建议能使管理层及时采取纠正措施

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计官的其他职能?( )A.首席审计官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度B.管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程C.至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价D.在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督

除考核审计计划的完成情况和征求被审计单位和组织其他部门的意见外,内部审计机构对审计质量进行考核和评价采取的方法还包括()A、由内部审计人员进行自我评价;B、监督内部审计过程;C、复核审计工作底稿及审计报告;

根据法律法规的规定,国家审计机关对依法属于审计机关监督对象的单位的内部审计工作负有的职责是()。A、领导B、检查C、考核D、业务指导和监督E、审计业务质量监督

制定内部审计准则的目的是()。A、为内部审计人员免除审计责任B、指导内部审计工作C、为考核内部审计工作质量提供准绳D、帮助公众了解内部审计

《标准》要求首席审计执行官建立并维护一个质量保证程序来评估内部审计部门的工作。以下哪项不属于质量保证程序的要素?()A、对每个内部审计师业绩的年度评估B、对已完成的审计工作的内部评估C、对审计工作的监督D、对《标准》符合性的外部评估

下列选项中,获得审计业务客户对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法是哪一项?() Ⅰ.在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷表分发给经挑选的委托人。 Ⅱ.在出点会上提出问题,并且散发记录反馈意见的复印件给委托人。 Ⅲ.在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并返回问卷表。 Ⅳ.在出点会后给委托人打电话,并将记录有反馈意见的复印件送给委托人。A、只有Ⅰ。B、Ⅰ和Ⅲ。C、只有Ⅲ。D、只有Ⅳ。

以下哪项对内部审计师在审计业务中所表达的意见作出了最佳界定:()A、重要审计发现的总结B、内部审计师对所审核情形的专业判断C、在审计报告中包含的结论D、为纠正措施提出的建议

外部评价报告应包括以下主要内容()。A、对内部审计活动是否遵循内部审计准则发表意见;B、内部审计工作存在的主要问题;C、对提高内部审计质量的建议;D、内部审计机构的反馈意见。

对内部客户的服务审计是对本企业内部的客户的意见反馈。

内部审计师正开展采购部门的常规审计。审计工作方案应该:()A、始终向业务客户披露,除了舞弊调查以外B、始终向业务客户披露C、经首席审计官批准后向业务客户披露D、不向业务客户披露

单选题除考核审计计划的完成情况和征求被审计单位和组织其他部门的意见外,内部审计机构对审计质量进行考核和评价采取的方法还包括()A由内部审计人员进行自我评价;B监督内部审计过程;C复核审计工作底稿及审计报告;

多选题制定内部审计准则的目的是()。A为内部审计人员免除审计责任B指导内部审计工作C为考核内部审计工作质量提供准绳D帮助公众了解内部审计

单选题《标准》要求首席审计执行官建立并维护一个质量保证程序来评估内部审计部门的工作。以下哪项不属于质量保证程序的要素?()A对每个内部审计师业绩的年度评估B对已完成的审计工作的内部评估C对审计工作的监督D对《标准》符合性的外部评估

单选题下列选项中,获得审计业务客户对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法是哪一项?() Ⅰ.在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷表分发给经挑选的委托人。 Ⅱ.在出点会上提出问题,并且散发记录反馈意见的复印件给委托人。 Ⅲ.在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并返回问卷表。 Ⅳ.在出点会后给委托人打电话,并将记录有反馈意见的复印件送给委托人。A只有Ⅰ。BⅠ和Ⅲ。C只有Ⅲ。D只有Ⅳ。

单选题以下哪一项是获得业务委托人对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法()。A在退出会议上提出问题,并且散发记录反馈意见,是所作的反馈意见的最佳方法。B在退出会议后给委托人打电话,并且将记录有反馈意见复印件送给委托人。C在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并反回问卷表。D在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷分发给经挑选的委托人

多选题外部评价报告应包括以下主要内容()。A对内部审计活动是否遵循内部审计准则发表意见;B内部审计工作存在的主要问题;C对提高内部审计质量的建议;D内部审计机构的反馈意见。

单选题根据已查明的事实对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价指的是()。A审计概况B审计发现C审计结论D审计意见

多选题下列有关注册会计师在完成审计工作阶段对审计工作底稿进行的独立复核的说法中正确的有( )A对所有客户的财务报表进行审计,必须在出具报告前进行项目质量控制复核B对签发审计报告前的审计工作底稿进行独立复核,是实施对审计工作结果的最后质量控制C独立的项目质量控制复核能避免对具体审计工作理解不透彻,从而形成与审计工作相一致的审计意见D独立的项目质量控制复核能避免对重大审计问题的遗留,从而形成与审计工作相一致的审计意见

判断题对内部客户的服务审计是对本企业内部的客户的意见反馈。A对B错

多选题客户服务审计的四个阶段是()。A外部客户服务审计B内部客户服务审计C客户反馈意见评审D识别潜在的改进方法和机会E确定客户服务水平

单选题根据已查明的事实,对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作出的评价是指( )。A审计依据B审计结论C审计意见D审计建议