内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?A.具备符合本组织战略的涵盖电子商务系统的规划、设计和实施的商业计划的项目。B.具备在风险评估中考虑到政府和监管规定以及其他外部因素的商业计划的项目。C.具备要求由外部供货商提供主机服务的商业计划的项目。D.具备解决交易处理的准确性和软件安全性的商业计划的项目。

内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?

A.具备符合本组织战略的涵盖电子商务系统的规划、设计和实施的商业计划的项目。
B.具备在风险评估中考虑到政府和监管规定以及其他外部因素的商业计划的项目。
C.具备要求由外部供货商提供主机服务的商业计划的项目。
D.具备解决交易处理的准确性和软件安全性的商业计划的项目。

参考解析

解析:A正确,本条符合低风险商业计划的主要要求。B不正确,只有在风险评估中同时包括了内部要求的商业计划才能被认为是低风险的。C不正确,使用外部主机服务将增加电子商务项目的风险,除非由可靠的第三方对其营业持续能力进行了评估。D不正确,商业计划应当在软件安全之外还要解决硬件安全问题。另外,该计划不应当确保交易处理的准确性,而应当确保交易处理的及时性、完整性和确定性。

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基金公司实行内部监察稽核的目的不包括以下哪一项?( )A.揭示基金内部运作中潜在的风险B.评价公司内部控制的合法性和有效性C.维护基金持有者的利益D.评价基金经理的工作业绩

下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?A.内部审计师可以将审计方案与工作底稿提供给外部审计师。B.内部审计师与外部审计师可以定期召开会议讨论相关利益。C.内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书。D.外部审计师必须评估内部审计师的客观性与胜任能力。

在评估一项活动的风险时,以下哪项是内部审计师的职责?A.确定该风险怎样才能很好地被控制。B.为风险管理提供确认工作。C.根据风险暴露情况修正风险管理程序。D.为减轻已识别的风险设计控制措施。

下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?A、评估内控的有效性和管理关键风险;B、以可靠的方式评估和报告风险;C、传授风险管理与控制的工具与技术;D、设计和评估风险管理流程。

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以下哪一项关于应有的职业审慎的说法是正确的?A.内部审计师应该在提交报告前对所有业务进行详细检查。B.除非内部审计师对项目有绝对的把握,否则就不应该在审计报告中提及。C.审计报告不应该被认为已提供了某一项目的绝对真实情况。D.内部审计师没有责任提出改进建议。

以下哪一项不会损害内部审计师的客观性?A.准备银行对账单。B.在程序执行之前对其进行审查。C.对审计师本人上一年负责的业务进行审计。D.为项目同时提供咨询服务和审计服务。

根据《标准》,以下哪一项最贴切地描述了“应有的职业谨慎”这个概念?A.内部审计师须践行合理的审慎水平和胜任能力所需的尽职与技能。B.内部审计师须具备履行其审计职责所需的知识、技能和其他能力。C.内部审计师须具备甄别舞弊行为的充足知识。D.内部审计师若缺乏充分评估某审计领域所需的知识、技能和能力,则须避免从事该审计业务。

根据COSO报告,以下哪一项是内部控制最重要的要素?( )A.风险评估B.控制环境C.控制活动D.监控

下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?A.评估内控的有效性和管理关键风险;B.以可靠的方式评估和报告风险;C.传授风险管理与控制的工具与技术;D.设计和评估风险管理流程。

下面哪一项内容不能由内部审计师完成?()A、咨询服务B、确认业务C、顾问业务D、风险管理

以下哪一项是以减少或控制风险为目的的期货交易活动()A、保险B、套利C、卖空D、保理

你认为以下哪一项不属于企业内部环境因素?()A、顾客B、信息资源C、财力资源

使用内部评级初级法的银行,必须估算以下哪一项风险要素()A、违约损失率B、期限C、违约概率D、违约风险暴露

以下关于内部审计师在组织风险管理中的作用的说法,正确的是:()A、内部审计师应负责组织的风险管理和控制过程。B、内部审计师可以积极协助组织初步建立风险管理过程,不会损害内部审计师的独立性。C、鉴于独立性要求,内部审计师在组织的风险管理中的活动只能限于确认活动。D、内部审计师为风险管理和内部控制框架正在有效地运作提供确认。

内部审计师以下行为中哪一项可能与独立性标准有冲突?()A、为风险管理提供咨询B、作为产品开发团队领导C、作为道德规范的倡导者D、作为外部审计师的联系者

以下哪一项不属于电子商务项目风险().A、经营风险B、政策风险C、作业风险D、技术风险

以下哪一项不属于团体保险的核保因素?()A、投保目的B、团体成员的教育程度C、最低参保比例D、团体规模

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单选题你认为以下哪一项不属于企业内部环境因素?()A顾客B信息资源C财力资源